项目支出预算绩效目标申报表
来源:
区发改局
发布时间:
2021-06-16 15:34
浏览次数:
1
填报单位(盖章): 单位负责人: | ||||||||||
项目基本情况 | 项目名称 | 项目前期、项目概算及项目入库建设 | ||||||||
项目属性 | 新增项目□ 延续项目R | |||||||||
主管部门 | 楼区政府 | 项目起止时间 | 2021.1-2021.12 | |||||||
项目负责人 | 黄黎明 | 联系电话 | 2293555 | |||||||
绩效管理 | 李娟 | 联系电话 | 2296818 | |||||||
联络员 | ||||||||||
项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中:新建 □ 扩建 □ 改建 □ | |||||||||
2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ | ||||||||||
3.其他专项类 R | ||||||||||
项目概况 | 负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划;综合管理全区建设项目;贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规;协调推进经济发展环境的优化;组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 | |||||||||
项目立项依据 | 《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》岳楼政办发[2017]8号 | |||||||||
项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||
合 计 | 130 | 300 | ||||||||
区级资金 | 130 | 300 | ||||||||
市级资金 | ||||||||||
省级资金 | ||||||||||
中央资金 | ||||||||||
自有资金 | ||||||||||
支出明细预算(万元) | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||
合 计 | 130 | 300 | ||||||||
1、办公及加班用餐费 | 10 | 40 | ||||||||
2、打字复印及资料印刷费 | 9 | 55 | ||||||||
3、编制咨询费 | 88 | 160 | ||||||||
4、其他 | 23 | 45 | ||||||||
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | 年初召开党组会议,对项目前期工作进行了安排部署,明确由副局长苏甜牵头,总经济师陈志明配合,相关股室负责人具体落实。其中,项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作,综合协调和管理全区重大项目的前期工作,拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施,组织重大前期项目库建设;综合计划股、投资股、社会发展股、项目审批办负责各自职能范围内的项目审批、备案、核准,并根据国家、省、市政策调整、资金投向随时准备申报项目。2021年,项目前期工作均要求高质高效地完成工作目标。按《岳阳楼区人民政府投资项目概算管理办法》实施,进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 | |||||||||
项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||
1、加强重大项目储备库建设,对全区各行业建设项目认真收集、仔细梳理、精准优化,充实重大项目储备库,突出做好老旧小区改造、专项债券项目申报工作,做到应争尽争、应上尽上。 | 2021.1 | 2021.12 | ||||||||
2、进一步加强区本级政府投资项目审批及概算管理,提高政府投资效益和项目管理水平。 | 2021.1 | 2021.12 | ||||||||
项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 做好项目前期工作动态管理,编制和建立了岳阳楼区2021年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2021年固定资产投资项目库,加强与上级发改部门衔接,争取更多项目挤入中、省、市盘子,实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程,对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”,推进项目快速落地,早施工、早见效。 | ||||||||
本年度绩效目标 | 1.全区重点项目进展顺利,固定资产投资额增幅位于全市前列;全区经济和各项社会事业稳步发展。 | |||||||||
2.实现概算规范化管理。 | ||||||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 1.全区争取中央、省、市预算内资金 | 1.争取16 亿 | |||||||
2.项目概算 | 2.预计完成200个左右。 | |||||||||
质量指标 | 固定资产投资 | 增长9%左右 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
成本指标 | 300万元 | 100% | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||
产出指标 | 经济效益 | 1.争取中央、省、市预算内资金。 | 100% | |||||||
2.减少政府债务风险。 | ||||||||||
社会效益 | 1.全区经济和各项社会事业稳步发展 | 100% | ||||||||
2.化解政府债务风险 | ||||||||||
环境效益 | 万元GDP能耗 | 下降 3.66%左右 | ||||||||
可持续影响 | ||||||||||
服务对象满意度 | 项目立项审批 | 100% | ||||||||
其他说明的问题 | ||||||||||
财政部门 | (盖章) | |||||||||
审核意见 | 年 月 日 |