中共岳阳市委党校本级2024年度 单位预算 |
目录 |
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第一部分 2024年单位预算说明 |
第二部分 2024年单位预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、单位整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
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第一部分 2024年单位预算说明 |
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一、单位基本概况 |
(一)职能职责 |
(1)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。 (2)承担全市各级党员领导干部的培训。 (3)协同组织部门、人事部门、统战部门,对学员在校期间进行考核考察。 (4)围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究。 (5)负责对县(市、区)委党校的业务指导。 (6)举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。 (7)完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。
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(二)机构设置 |
根据编委核定,我校内设部室和党群组织共20个,全部纳入2024年部门预算编制范围。 内设部室分别是办公室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、科研部、业务指导部、公务员培训部、机关党委、机关纪委、工会、退休人员管理服务部、信息技术部、图书和文化馆、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技与文化教研部、马克思主义理论教研部。在职人数为88人。
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二、单位预算单位构成 |
本单位预算仅含本级预算。 |
三、单位收支总体情况 |
本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
(一)收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本单位收入预算2048.19万元,其中,一般公共预算拨款2048.19万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加44.82万元,主要是因为人员新增,人员经费增加。 |
(二)支出预算 |
2024年本单位支出预算2048.19万元,其中,205教育支出1412.75万元,208社会保障和就业支出419.97万元,210卫生健康支出115.67万元,221住房保障支出99.81万元,支出较去年增加44.82万元,主要是因为人员新增,人员经费增加。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2024年一般公共预算拨款支出预算2048.19万元,其中,205教育支出1412.75万元,占68.98%;208社会保障和就业支出419.97万元,占20.5%;210卫生健康支出115.67万元,占5.65%;221住房保障支出99.81万元,占4.87%;具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为1802.19万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为246.00万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:非税收入征管经费20万专项支出20.00万元,主要用于公务员培训开展社会培训开支方面,干部教育培训费专项支出216.00万元,主要用于主要用于春秋两期主题班干部教育培训方面,五项经费专项支出15.00万元,主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导等方面。 |
五、政府性基金预算支出 |
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款241.66万元(数据来源见表12),比上一年减少6.34万元,降低2.56%。主要原因是厉行节俭,压缩开支。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2024年“三公”经费预算数9.35万元(数据来源见表14),其中,公务接待费3.35万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加0万元,主要原因是与上年持平。 |
(三)一般性支出情况 |
本单位2024年会议费预算5.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开1次会议,人数90人,内容为全市理论研讨及科研工作会;培训费预算5.95万元,拟开展2次培训,人数50人,内容为主体班异地培训;2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
(四)政府采购情况 |
本单位2024年政府采购预算总额98.6万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类78.6万元。(没有政府采购预算的也需要说明:2024年度本单位未安排政府采购预算。) |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上年底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2024年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备XX台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为无。 2024年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2048.19万元,其中,基本支出1802.19万元,项目支出246.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2024年单位预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、单位整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 |
24岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx