2005 年,市审计机关在堵塞管理漏洞上下功夫,发挥好“一审二帮三促”的作用。一是加强投资审计,规范建筑管理秩序。全年共完成固定资产投资审计项目实施单位 26个,查出违规行为金额1.6亿元,应上交财政226万元,已入库194.5万元,责令归还原渠道资金400万元。先后对湖南理工学院扩建工程、市二医院整体搬迁工程等16个项目以及市南环西路、二垃圾场等59个城建单项工程的竣工决算情况进行审计,共审计工程决算金额4.05亿元,在市建设局和财政评审中心审核的基础上,再次核减工程造价1059万元,有效地堵塞工程决算管理漏洞。二是加强国企审计,向管理要效益。全市共完成企业审计项目36个,查出违规行为金额1.4亿元,管理不规范金额6229万元,处理应上交财政159万元,应自行纠正金额6533万元。三是加强内部审计,提高管理水平。全市内审机构共完成审计项目3875个,查出损失浪费金额1.3亿元,纠正违纪金额5670万元,促进增收节支8300万元,向司法机关移送经济案件线索2件。 |