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财政金融审计水平提高

来源:未知来源 日期:2015-03-25 12:00
    2002年,全市同级预算执行审计,共查出违规金额19842万元,应纠正金额10103万元,应交财政296万元,已入库236万元,调账增加财政收入871万元已全部调账,归还原渠道资金359万元,增加财政节余798万元。及时向同级政府、人大提交审计结果报告和审计工作报告。市审计局在 “同级审”中,加大力度、规范行为,效果明显好于往年。通过审计,查出违规金额8408万元,应纠正金额6781万元,调账增加财政收入871万元,揭露和反映财政预算执行中存在的问题。市政府专门召开15个单位主要负责人会议,督促限期整改。全年共完成5个县级财政决算审计项目,查出违规金额10370 万元,应纠正金额20634万元。严肃处理县(市)、区财政管理中存在的空转和虚增财政收入、截留坐支财政收入、挤占挪用专项资金、征收过头税等违纪问题,对政府债务沉重、增长后劲乏力等问题提出20多条审计建议,引起县级政府的重视。根据省审计厅的统一部署,开展对农业发展银行岳阳市分行的行业审计,在全面摸清该行资产家底、盈亏情况的基础上,揭露和反映该行信贷资产质量不高、呆滞和损失现象严重,以贷还贷,以贷收息、资产不入账、不合规发票列账等问题,按照行业审计规定作严肃处理。