2022年度中共岳阳市委党史研究室整体支出绩效自评报告
来源:本室 日期:2023-06-20 03:59
2022年度中共岳阳市委党史研究室
整体支出绩效自评报告
部门(单位)名称:中共岳阳市委党史研究室(盖章)
2023年6月20日
2022年度中共岳阳市委党史研究室
整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定,拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。
2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神,组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。
3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导;培训党史、方志干部;组织对各级史(志)稿的评审、验收、出版和评奖。
4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料,编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等;规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究;编写党史人物传记等。
5.编辑出版《岳阳年鉴》;建立《岳阳年鉴》全文数据库(CAFD);指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。
6.依据《著作权法》等有关法律、法规,负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。
7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果,开展各种形式的宣传教育,发挥“存史、资政、育人”的社会功能;会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
8.负责市党史联络组的日常工作,为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。
9.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共岳阳市委党史研究室设置6个内设机构:综合部、党史编研部、历史人物研究部、方志部、年鉴部、党办。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。
1、基本支出具体使用情况:工资福利支出为298.04万;商品和服务支出为77.76万;对个人和家庭的补助为95.78万;资本性支出为1.36万。
2、三公经费具体支出情况:我单位2022年三公经费总支出为3.29万,其中公务接待费0.09万;公务用车购置及运行维护费3.2万,因公出国(境)支出0万。
(二)项目支出情况
1、项目资金收支情况分析
2022年年初市财政共安排专项资金130.08万,其中:业务工作经费支出29.1万元,主要用于年鉴等方志业务经费24.3万、非税收入成本4.8万;其他类运转项目经费100.98万元,主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面。
2、专项资金实际使用情况分析
业务工作经费支出29.1万元,主要用于年鉴等方志业务经费24.3万、非税收入成本4.8万。
3、专项资金管理情况分析
专项资金实行综合预算,量入为出,专款专用,确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法,规范专项资金使用;严格政府采购程序,做到按章办事,规范操作。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2022年,我单位在市委市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施,践行为民服务宗旨,全面履职尽责,守正创新,真抓实干,较好的完成了各项绩效目标。
预算控制率96.04%,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年增加1.85万元,上升128.47%。预算执行方面:根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费(因上年度经费未及时支付造成比上年有所增加),支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面:切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行,确保专款专用;履职效能方面:一是坚持党建引领,建设清廉机关,二是全面真抓实干,纵深推进重点改革,三是贴近服务民生,创新拓展经办服务,四是坚持问题导向,全面加强自身建设,群众满意度达到95%以上。
七、存在的问题及原因分析
(一)履职效能方面:绩效评价人员匮乏,绩效意识薄弱、专业能力不足
目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门,无人员配备,大部分是由财务人员兼职,时间和精力分配不足;同时,财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业,而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识,还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务,这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识,并持续更新知识体系;另外,第三方评价机构对行业部门业务不熟,技术支撑力量不足,需要积极开展培育并引导规范。
(二)预算和绩效管理方面:绩效目标编制不规范,设定不完整
绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞,指标没有细化量化,可衡量性不强,甚至存在不合理现象:如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。
(三)资金分配使用和管理方面
资金分配与项目预算不匹配,使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导,行业部门需根据政府财力获取分配资金,目前各级各部门存在经费保障不足的困境,政府出台了相关措施压缩经费支出,造成与使用过程中不相适应的局面。
(四)资产和财务管理与政府采购方面
资产采购不够科学。在实际预算执行中,全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。
八、下一步改进措施
(一)加快基层队伍建设,提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理,并配置相应的人员编制,引入第三方机构,并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训,工作调研,学习交流等措施,培养“一专多能”的复合型人才,重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。
(二)强化绩效目标管理,践行相关程序。绩效目标要随文下达,有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上,按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析,科学设立绩效目标,反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标,以直观判断项目实施效果,避免项目单位利用已有成果
(三)科学分配预算资金,切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流,充分保障单位人员经费和公用经费开支,项目设定后严格按年初计划予以保障,以便工作能顺利开展。
(四)全面编制预算,充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作,政府采购预算编制是否科学、规范,采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制,将预计的省市、其他资金等全口径进行预算,细化采购项目预算的编制工作,制定切实可行的采购计划,增强采购的计划性,减少随意性。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按要求予以公开。
附件:
1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2.2022年度部门整体支出绩效自评表
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2022年实际在职人数 |
控制率 |
|||
18 |
17 |
94.44% |
||||
经费控制情况(万元) |
2021年决算数 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
|||
三公经费 |
1.44 |
7 |
3.29 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
1.38 |
6 |
3.2 |
|||
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
公车运行维护 |
1.38 |
6 |
3.2 |
|||
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
3、公务接待 |
0.06 |
1 |
0.09 |
|||
项目支出: |
|
|
|
|||
1、业务工作经费 |
|
95.88 |
95.88 |
|||
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
3、市级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
公用经费 |
83.33 |
74.8 |
77.76 |
|||
其中:办公经费 |
81.5 |
65.15 |
73.03 |
|||
水费、电费、差旅费 |
1.59 |
1.5 |
4.43 |
|||
会议费、培训费 |
0.25 |
0.5 |
0.3 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:李静 填报日期:2023.6.8 联系电话:8889376 单位负责人签字:
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称 |
中共岳阳市委党史研究室 |
|||||||
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
356.6 |
472.93 |
472.93 |
10 |
100% |
10 |
||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
|||||||
其中: 一般公共预算:433.51 |
其中:基本支出:472.93 |
|||||||
政府性基金拨款:0 |
项目支出:0 |
|||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
|||||||
其他资金:0.56 |
|
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
任务1:完成《中国共产党岳阳历史(1921-1949)》修订交出版社 任务2:完成《中国共产党岳阳历史(1978-2012)》初稿编撰 任务3:编写“学四史、跟党走”专题读物 任务4:组织编写《英雄壮歌——岳阳著名烈士》 任务5:岳阳市情网管理 |
完成 |
|||||||
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) |
数量指标 |
无政治、史料文字问题 |
无 |
完成 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
按年初方案实施 |
按有关活动方案实施 |
完成 |
15 |
15 |
|
||
时效指标 |
按各活动进度完成 |
按预定时间 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
成本控制在预算范围内 |
不超预算范围 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
效益指标
(30分)
|
经济效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
|||
社会效 益指标 |
为党史工作中发挥独特作用 |
评选进入优秀行列 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
生态效 益指标 |
无 |
无 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
助力大美生态岳阳建设 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
95% |
96% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
填表人:李静 填报日期:2023.6.20 联系电话:8889376 单位负责人签字: