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2021年岳阳市岳阳楼区共青团岳阳楼区委员会部门预算
来源:上传   2021-01-12 11:05
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共青团岳阳楼区委员会

2021年度

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

 


第一部分  2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1.领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕岳阳楼区改革、发展、稳定的大委开展工作,在岳阳楼区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕区委、区政府中心工作,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全区青年志愿者工作的开展。

3.负责全区共青团工作和青年工作的理论研究;向区委、区政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4.负责研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设;协助党组织管理乡镇、街道、部门团委书记以及选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.协助有关部门做好全区青年统战工作。

6.指导和帮助区青联、区少先队工作委员会开展工作。

7.承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定,我委内设股室3个,分别是办公室、青年发展部、学少部。

(三)部门预算单位构成

本单位为一级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算66.08万元,其中,一般公共预算拨款66.08

万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加24.77万元,主要是因为基本支出增加。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算66.08万元,其中,一般公共预算拨款54.12万元,社会保障和就业支出6.44万元,卫生健康支出2.7万元,住房保障支出2.82万元。其中:基本支出48.08万元,项目支出18万元。支出较去年增加24.77万元,其中基本支出增加24.77万元,项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算66.08万元,其中,一般公共预算拨款54.12万元,占81.90%;社会保障和就业支出6.44万元,占9.75%;卫生健康支出2.7万元,占4.09%;住房保障支出2.82万元,占4.26%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为48.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为18万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:青少年事业发展经费

支出18万元,主要用于青少年事业发展方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.9万元,比2020年增加3.2万元,增加84.3%。主要原因是人员增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元。因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与2020年数据持平。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算3万元,拟召开3次会议,人数100人,内容为五四青年座谈会、大学生暑期返家乡社会实践活动、中青年发展规划联席会议;培训费预算3万元,拟开展2次培训,人数49人,内容为大学生公文写作、返家乡培训活动;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额15.4万元,其中工程类0万元,货物类1.2万元,服务类14.2万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为66.08万元,其中,基本支出48.08万元,项目支出18万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。2021年度本单位无重点绩效项目。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

 

 

团区委2021年部门预算公开表.xls