2019年度岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心部门决算
目录
第一部分岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心概况
一、 部门职责
负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理,并将其分流至各对应股室单位;负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作;负责岳阳楼区社会保障卡工作;负责局内外网信息安全工作;负责局信息化建设工作;负责局政务公开信息发布工作。
二、机构设置及决算单位构成
公益一类事业单位,为正股级;全额拨款事业编制6名,设主任 1名。本单位决算报告编制范围包括信息服务中心(本级)。
第二部分 岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计299.62万元。与2018年相比,增加7.62万元,增加2.61 %,主要是因为根据三定方案,人员增加。
2019年度支出共计291.041847万元。与2018年相比持平。
二、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计299.62万元,其中:财政拨款收入299.62万元,占100%。
三、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计291.04万元,其中:基本支出291.04万元,占100%。
四、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计299.62万元,与2018年相比,增加7.62万元,增加2.61 %,主要是因为根据三定方案,人员增加。
2019年度财政拨款支出总计291.04万元,与2018年相比持平。
五、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出291.04万元,占本年支出合计的100 %,与2018年相比持平。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 291.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出291.04万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为299.62万元,支出决算为291.04万元,完成年初预算的97.14%。其中:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为299.62万元,支出决算为291.04万元,支出结转8.58万元。
六、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出291.04万元,其中:人员经费77.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费213.19万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金收支。
八、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.33万元,支出决算为1.27万元,完成预算的95.74%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.33万元,支出决算为1.2733万元,完成预算的95.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约原则,与上年相比减少0.0567万元,减少4.26 %,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,减少了经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费决算 0万元。公务用车运行维护费决算0万元。公务接待费决算1.27万元,占95.74%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。占0%。
2、公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。占0%。
其中: 公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费预算为1.33万元,支出决算为1.27万元,占100%,完成预算的95.74%,本单位共接待25次,共计320人次。主要是日常加班开支及拥抱“互联网+” 打造智慧人社专题拍摄公务接待。
九、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入0万元。
十、关于岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出205.93万元。其中办公费6.14万元,印刷费26.93万元,水费0.4万元,邮电费10.02万元,差旅费0.13万元,维修费118.04万元,培训费0.32万元,公务接待费1.27万元,劳务费0.5万元,工会经费3.43万元,其他商品和服务支出38.75万元。比年初预算数增加202.8万元,增加65%,增加的主要原因是相关费用列入预算。
(二)一般性支出情况
2019年本部门无开支会议费,开支培训费0.323万元用于公共网络服务平台学习培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额72.99万元,其中:政府采购货物支出72.99万元。授予中小企业合同金额72.99万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购工程决算0万元;政府采购服务决算0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,信息中心无车辆配备。公务用车购置量为0辆,保有量为0辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称:岳阳楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心
预 算 编 码:200002
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组