目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
本次说明所有金额均为万元填列,填写金额四舍五入保留两位小数。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区(村)区域化党建,指导巩固社区(村)党组织建设,完善社区(村)党组织负责人培养和提拔机制,优化基层党组织经费保障;扩大新兴领域党建有效覆盖面,把街道、社区(村)、企业、学校、社会组织等基层党组织和民兵预备役预建党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒,实现党的组织和工作全覆盖。深入开展党支部“五化”建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。落实党管人民武装工作主体责任,督导基层武装部履行工作职能。
2、统筹社区发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作,整合街道管理、监督职责和力量,为审批服务等工作提供支持和保障。
3、组织公共服务。组织实施各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领域相关法规政策;在整合基层行政审批和公共服务职责基础上,加强服务机构和平台建设,充分发挥综合便民服务作用。
4、实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作,接待群众来信来访,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居(村)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、指导基层自治。指导居(村)民委员会建设,健全社区(村)自治平台,组织辖区单位、居(村)民参与社区(村)建设、管理。
9、履行法定职责。根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省乡镇权力清单和责任清单〉和〈湖南省赋予乡镇(街道)经济社会管理权限指导目录〉的通知》(湘政办发〔2019〕55号),负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权,负责承接上级人民政府赋权清单、委托下放、服务前移等有关事项。
10、完成区委和区人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置
本部门在职编制82人。本部门内设:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室6个股室。下设:社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、环境卫生服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站6个事业单位。街道下辖5个社区(村):学院路社区、奇家社区、奇西社区、蔡家社区、仓田村。
(三) 预算单位构成
本次2024部门预算公开范围仅包含本单位本级,所辖6个社区未纳入本次部门预算公开范围。本单位所属二级机构(6个股室及6个事业单位)未单独进行预算编制,全部纳入部门预算编范围。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1891.45万元,其中,一般公共预算拨款1891.45万元。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加459.63万元,主要是因为2024年环卫经费纳入年初预算。
(二)支出预算
2024年本单位支出预算1891.45万元,其中,城乡社区支出1496.14万元,国防支出5万元,社会保障和就业支出255.98万元,卫生健康支出46.83万元,住房保障支出87.51万元。支出较去年增加459.63万元,其中基本支出减少34.37万元,项目支出增加494万元。其中基本支出较上年减少主要是在职人员减少,项目支出增加主要是因为2024年环卫经费纳入年初预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1891.45万元,其中,城乡社区支出1496.14万元,占79.1%;国防支出5万元,占0.26%;社会保障和就业支出255.98万元,占13.53%;卫生健康支出46.83万元,占2.48%;住房保障支出87.51万元,占4.63%。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2024年基本支出年初预算数为1392.45万元,其中:人员经费1244.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休补贴等;商品和服务支出147.6万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、水电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出等。
(二)项目支出
2024年项目支出年初预算数为499万元,其中:业务工作经费支出:5万元主要用于武装征兵及民兵训练工作经费等方面,472万元主要用于环境卫生支出以及环卫工人工资支付,10万元主要用于禁违控违支出,12万元主要用于编外人员经费。
四、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款147.6万元,比上一年减少3.6万元,下降2.38%。主要原因是本年度本单位人员减少2人。
(二)“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数0万元。其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少5万元,降低100%,主要原因是厉行节约,缩减“三公”经费开支。
(三)一般性支出情况
2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额282.6万元,其中工程类127.43万元,货物类55.88万元,服务类99.29万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位固定资产原值合计1568.85万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计1505.25万元;通用设备原值小计59.9万元;专用设备原值小计0万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计0万元;家具、用具、装具及动植物原值小计3.7万元。本单位无形资产原值合计0万元。
本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆0。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、及价值50万元以上设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1891.45万元,其中,基本支出1392.45万元,项目支出499万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
六、名词解释
(一)“三公”经费
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)财政拨款收入
指本级财政当年拨付的资金。
(五)其他收入
指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(六)基本支出
指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 单位预算公开表格
(见附件)