2021年岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门预算收支总表(汇总表)
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分:
岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹乡和村区域化党建,指导巩固村党组织建设,完善村党组织负责人培养和提拔机制,优化基层党组织经费保障。
2、统筹城乡发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作,整合乡人民政府管理、监督职责和力量,为审批服务等工作提供支持和保障。
3、组织公共服务。组织实施各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障、科技、文化、体育、退役军人服务保障等领相关法规政策;在整合基层行政审批和公共服务职责基础上,加强服务机构和平台建设,充分发挥综合便民服务作用。
4、实施综合管理。负责辖区内乡村建设等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护平安稳定。承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作,接待群众来信来访,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,为乡村发展服务。
8、指导基层自治。指导村民委员会建设,健全村自治平台,组织辖区单位、村民参与村建设和管理。
9、履行法定职责。落实乡人民政府权力清单和责任清单规定的法定职责任务;根据授权,负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。
(二)机构设置
岳阳楼区郭镇乡政府内设党政办、党建办、经济发展办、民政办、应急管理办及综治信访办6个职能办公室,下设公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站7个站所。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的有机关(含内设股室)、公共服务和网格化中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、社会事务综合服务中心、村级财务代管中心、退役军人服务站。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2021年年初预算数1459.22万元,其中,一般公共预算经费拨款1409.22万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元。
(二)支出预算
2021年年初预算数1459.22万元,其中,社会保障和就业支出228.08万元,医疗卫生健康支出50.68万元,城乡社区支出1009.61万元,农林水支出100万元,住房保障支出70.85万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1459.22万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:
2021年基本支出年初预算数为1459.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。同比上年预算数增长了81.64万元。原因在于工资福利水平提升以及社会保障和就业支出,卫生健康支出的预算增加。
2、项目支出:2021年无项目支出年初预算数。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款162.5万元。
(二)“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。与上年预算数相同。
(三)一般性支出情况
无一般性支出预算。
(四)政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额143.09万元,其中货物类44.69万元,服务类98.4万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,为行政执法大队巡逻用车。2021年无新增资产配置预算。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1459.22万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第19张表《整体支出绩效目标表》,第20张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区郭镇乡人民政府部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表(汇总表)
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表