一、主要职能
以打造宜居环境、建设富美五夫、提升人民群众幸福指数为根本目的,按照“依法依规、强化监管、突出重点、全力拆违”的总体思路,坚持以属地管理、部门联动、疏堵结合、注重引导、完善机制、源头防范为基本原则,立足实际,精心组织实施,全力以赴攻坚克难,上下联动密切配合,切实做到宣传教育零盲区、调查核实零死角、依法惩治零遗漏、“两违”现象零增长。把抓好“两违”整治作为抓产业环境、抓发展空间、抓项目建设的重要手段,通过“两违”综合治理,拆出环境、拆出空间、拆出公正、拆出美丽、拆出政府公信力。
二、部门决算单位构成
本级部门决算
三、单位2016年度部门决算表
公开表格附后
四、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入863.9万元,总支出840.7万元。2015年总收入721万元,总支出649万元。
五、2016年度收入决算情况说明
2016年总收入为863.8万元,其中:基本支出拨款收入378.7万元占全年总收入的43%,项目支出拨款收入485.1万元占全年总收入的57%。
六、2016年度支出决算情况说明
2016年全年总支出为840.7万元,其中:基本支出378.7万元,占总支出45%的,项目支出462.1万元占总支出的55%。
七、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年总收入863.8万元,总支出840.7万元。2015年总收入721.1万元,总支出649万元。
八、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款总支出为840.7万元。2015财政拨款总支出649万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年全年总支出为840.7万元,其中:基本支出378.7万元,占总支出45%的,项目支出462.1万元占总支出的55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年全年预算总收入为776.38万元,其中工资福利支出拨款274.15万元,一般商品和服务支出48.01万元,对个人和家庭补助支出24.22万元,项目支出430万元。2016年决算总支出为840.7万元,其中工资福利支出106.6万元,商品和服务支出247.2万元,对个人家庭补助支出24.9万元,项目支出462.1万元。2016年决算支出超出预算27.28万元,主要是在工资福利及项目支出方面,主要原因2016年财政追加新增项目经费及追加人员绩效考核奖励经费等情况。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年决算基本支出为378.7万元,其中工资福利支出106.6万元,商品和服务支出247.2万元,对个人家庭补助支出24.9万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2016年“三公”经费预算安排26.5万元,其中:公务接待费14.5万元,公务用车运行维护费12万元。2016年“三公”实际支出为19.4万元,其中:公务接待费8.2万元,公务用车运行和维护11.2万元。
2016“三公”经费总支出为19.4万元,2015年三公经费总支出为25.36万元。对比2015年,2016年“三公”经费减少6.06万元,主要是公务用车对比2015年减少10.33,公务接待比2015年增加4.37万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我局现在保留公务用车6台,全年共公务接待45批次,共接待人数230人次。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无