2018年工信局部门预算
一、部门基本概况
1、职能职责
负责工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题;负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作;综合管理工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进国民经济和社会信息化;负责工业领域招商引资工作,抓好重大工业项目的督查与协调。负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作;指导区直工业企业安全生产,协调处理重大安全事故。研究提出促进非公有制经济和中小企业发展的行政措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,推进全民创业。负责工业节能工作,组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与编制生态建设规划;参与协调工业环境保护。组织实施科技重大专项工作,协调科技重大专项与国家、省、市科技重大专项的衔接与配套。拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。组织实施高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。负责建设工程抗震设防需求和地震安全性评价工作和管理、监管。会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作,编制防震减灾规划和拟订破坏性地震应急预案。参与震区救灾和制定重建规划。负责区直属企业的改革改制及遗留问题的协调处理,企业信访稳定工作。
2、机构设置
现有人数109人,其中:在职编制44人,离退休65人。机关设置11个内设股室:办公室、政工人事股、经济运行股、财务审计股、资产办、中小企业管理股、工会、信息化管理股、科技股、信访安全股、地震股
三、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入652.5万元。支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数652.50万元,其中,一般公共预算拨款652.5万元,主要是财政预算拨款。
(二)支出预算,2018年年初预算数652.50万元,其中,一般公共服务609.5万元,专项支出43万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入609.5万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为609.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为43万元,主要用途为解决企业改制遗留问题、环保、科技三项、信息平台建设、中小企业发展等工作支出
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等,当年机关运行经费609.5万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 26.5 万元,比2017年少2万元,主要是实行公车改革后无公务用车,其中,公务接待费 26.5 万元。
3、政府采购
2018年我局未列政府采购预算。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标