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岳阳楼区卫生健康局2020年部门预算

来源: 楼区卫健局 发布时间: 2020-06-23 15:50 浏览次数: 1

岳阳楼区卫生健康局2020年部门预算 

目 录

第一部分

岳阳楼区卫计局2020年部门预算说明

一、岳阳楼区卫计局概况1、主要职能2、构成设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费 2、“三公”经费预算 3、政府采购情况 4、国有资产占用使用情况说明5、预算绩效目标说明:六、名词解释 1、机关运行经费 2、“三公”经费:第二部分  部门预算公开的表格情况1、2020年部门预算收支总表(汇总表)2、2020年部门收入总体情况表3、2020年部门支出总体情况表4、2020年财政拨款收支总体情况表5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)8、“三公”经费支出预算表9、2020年部门“三公”经费预算表10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)16、部门预算支出表17、政府采购预算表18、政府购买服务支出预算表19、项目支出绩效目标表20、整体支出绩效目标表 第一部分:一、部门基本概况1、主要职能(一)贯彻执行国民健康政策及国家和省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,组织实施全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。研究提出统筹全区卫生健康事业战略目标、发展和区域规划,协调全区卫生健康资源配置。落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布突发公共卫生事件应急处置信息。(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。(七)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻执行人口与家庭发展相关政策。(九)负责全区卫生健康工作,落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(十)贯彻落实全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。(十一)承担全区重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十二)指导区计划生育协会的业务工作。(十三)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。(十四)职能转变。区卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康楼区战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜;三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。(十五)有关职责分工1.与区发展和改革局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作,贯彻落实计划生育政策和与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报区市场监督管理局等部门,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫健局提出建议。区市场监督管理局会同区卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。4.与区医疗保障局的有关职责分工。区卫健局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。2、构成设置局本级内设办公室18个,事业单位6个,家公立医院、1家专科医院,3家专业公共卫生服务机构,14家街道社区卫生服务中心和2家卫生院。内设办公室分别是办公室(信访室)、爱国卫生运动委员会办公室、血吸虫病防治办公室、规划发展股(体制改革领导小组办公室)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、人事股、计划财务审计股、药物政策与基本药物制度股、法规与综合监督股(行政审批股、食品安全标准与监测股)、疾病预防控制股(区防治艾滋病工伤委员会办公室)、职业健康股、老龄健康股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生健康股、科技宣传教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。所属事业单位分别是岳阳市岳阳楼区卫生计生综合执法局、岳阳市岳阳楼区卫生健康信息中心、岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心、岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站、岳阳市岳阳楼区病媒生物防制工作站。所属公立医院是岳阳市岳阳楼区人民医院。所属专科医院是岳阳口腔医院。所属专业公共卫生服务机构分别是岳阳市岳阳楼区妇幼保健院(岳阳市岳阳楼区妇女儿童医院)、岳阳市岳阳楼区疾病预防控制中心、岳阳市岳阳楼区血吸虫病防治站。所属社区卫生服务中心及卫生院分别是岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道社区卫生服务中心、东茅岭街道社区卫生服务中心、三眼桥街道社区卫生服务中心、洛王街道社区卫生服务中心、枫桥湖街道社区卫生服务中心、五里牌街道社区卫生服务中心、站前路街道社区卫生服务中心、城陵矶街道社区卫生服务中心、奇家岭街道社区卫生服务中心、吕仙亭街道社区卫生服务中心、金鹗山街道社区卫生服务中心、王家河街道社区卫生服务中心、望岳路街道社区卫生服务中心、洞庭街道社区卫生服务中心、梅溪卫生院、郭镇乡卫生院。二、部门预算单位的构成我局的二级机构预算单位实行独立核算,纳入2020年部门预算编制范围的为岳阳楼区卫生健康局本级。三、部门收支总体情况 2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括卫生健康一般行政管理事务131万元、其他卫生健康管理事务1695万元、综合医院240万元、其他专科医院16万元、城市社区卫生机构695万元。(一)收入预算:2020年年初预算数4883.9万元,其中,一般公共预算拨款4883.9万元。收入较去年增加4120.59万元,主要原因是:工资津补贴及专项资金的调整。(二)支出预算:2020年年初预算数4883.9万元,其中社会保障和就业135.75万元,卫生健康支出4705.3万元,住房保障42.85万元。支出较去年增加4120.59万元,主要原因是:基本支出增加1398.59万元,项目支出增加2722万元。四、一般公共预算拨款支出预算  2020年一般公共预算拨款收入4883.9万元,具体安排情况如下:   (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为2106.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为2777万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。卫生健康一般行政管理事务131万元、其他卫生健康管理事务1695万元、综合医院240万元、其他专科医院16万元、城市社区卫生机构695万元。五、其他重要事项的情况说明   1、机关运行经费   2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 74.25万元,比2019年预算增加0.75万元,上升1%。 2、“三公”经费预算 2020年“三公”经费预算数为28万元,其中,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算少4万元。  3、政府采购情况 2020年我局政府采购预算总额1792.72万元(含局属二级机构采购预算1669.49万元)。 4、国有资产占用使用情况说明:截止2019年12月31日,共有车辆1台,为一般公务用车。   5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为4883.9万元,其中,基本支出2106.9万元,项目支出2777万元。  六、名词解释   1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分: 部门预算公开的表格情况 1、2020年部门预算收支总表(汇总表)2、2020年部门收入总体情况表3、2020年部门支出总体情况表4、2020年财政拨款收支总体情况表5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)8、“三公”经费支出预算表9、2020年部门“三公”经费预算表10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)16、部门预算支出表17、政府采购预算表18、政府购买服务支出预算表19、项目支出绩效目标表20、整体支出绩效目标表