附件2-1
岳阳楼区2021年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称:岳阳楼区文化旅游广电体育局
预 算 编 码:601001
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2022年5月10日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
孙静 |
联络电话 |
0730-8699916 |
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人员编制 |
48 |
实有人数 |
48 |
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职能职责概述 |
(一)贯彻执行国家和省、市关于文化、体育、旅游工作的方针政策、法律法规,研究拟订全区文化、体育、旅游工作的政策和规划,并组织实施和监督检查。 (二)拟订全区文化、体育、旅游事业发展战略规划并组织实施,推进全区文化、体育、旅游领域的体制机制改革。 (三)指导、管理全区文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏美术精品,组织文化艺术学术研究,开展群众审美教育。 (四)统筹规划全区文化、体育、旅游市场发展,负责全区文化、体育、文物行政许可工作;负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。 (五)拟订全区文化旅游产业规划和政策,指导、协调文化旅游事业发展,统筹安排文化、体育、旅游、文物事业经费,规划和指导全区重点文化设施建设。 (六)指导、管理全区社会文化事业,指导图书馆(室)、文化馆(站)、社区书屋事业和基层文化建设;拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 (七)归口管理全区文物事业,拟订全区文物事业发展规划和政策并组织实施,履行文物保护的宣传教育和执法的职能。 (八)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导和管理青少年竞技体育发展,合理设置和布局全区竞技运动项目。 (九)发展体育产业,拓展体育市场,依法审查全区体育社团、体育经营活动从业资格;监督管理全区体育彩票发行工作。 (十)负责本单位、本系统的信访、维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。 |
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年度主要 工作内容 |
(一)扛牢政治责任,严防疫情传播。(二)坚守安全底线,确保市场稳定。(三)夯实公共设施,促进文化共享。(四)创新服务机制,惠民成效显著。(五)围绕主题思想,创作艺术精品。(六)保护文化遗产,传承精彩魅力。(七)加快文旅融合,助力产业发展。(八)推动教体融合,倡导全民健身。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
(一)扛牢政治责任,严防疫情传播。按区防指工作指令,我局征用集中隔离宾馆11家,各隔离点在征用期间秩序井然,始终保持充足的可用房间。依据部门责任分工,全局干部职工分16个工作小组对辖区内的文化、旅游、体育及宾馆酒店开展不间断巡查,督促各经营场所落实疫情常态化防控措施。期间,共排查文化、旅游、体育及宾馆酒店1621家次,现场督促整改67家次。至12月初,行业从业人员核酸检测2080人次,符合条件第三针加强疫苗接种率92%。 (二)坚守安全底线,确保市场稳定。按照“管行业必须管安全”要求,组织开展文旅市场安全生产夏季“清爽行动”、“开学季护苗行动”,安全生产“百日行动”“市党代会及中秋、国庆安全督查”等专项整治行动,重点对辖区内的68家KTV、63家网吧、11家游泳场馆进行了检查,督促19家存在安全隐患的经营场所进行了整改,完成区内公共文体场馆自然灾害综合风险普查。 (三)夯实公共设施,促进文化共享。区文化馆完成数字化建设,在第五次全国文化馆评估定级工作中,评定为国家部颁一级馆。指导洞庭街道、王家河街道、麻布村等10个基层综合文化服务中心建成“公共文化服务一体化”示范点,推选洞庭街道、华能社区入选全省“最美潇湘文化阵地”。组建区文化旅游志愿服务大队,创办“红马甲”市民艺术大学,开设声乐、舞蹈、美术、书法、戏剧5个艺术门类13培训班,学员达到500多人,培训服务28000余人次。 (四)创新服务机制,惠民成效显著。开展了“欢乐潇湘·幸福岳阳·核心楼区百团百角唱百年”、“我心向党·百年辉煌”歌咏比赛文艺汇演,“庆祝中国共产党建党100周年”美术书画摄影展、“到群众最需要的地方去”锦绣湘村•文旅推介4场大型活动。至11月下旬,完成“送戏曲进万村、送书画进万家”志愿服务活动20场次,服务群众20000多人次;开展公共数字文化服务进乡村、进学校、进幼儿园、进敬老院11场次,服务群众约2000人次;举办青少年阅读服务45场次,向街道、社区图书馆分馆赠送各类图书2000余册。区图书馆在第40届全省少年儿童主题读书活动中获“优秀组织单位”荣誉称号。 (五)围绕主题思想,创作艺术精品。契合今年“建党100周年”,发动社会各界艺术工作者积极创作主题文艺作品。创作了舞台剧《江南刘胡兰--兰泽》、歌曲《红色百年》、民俗舞蹈《天佑》,其中《天佑》成功入选湖南省艺术节“三湘群星奖”决赛,11幅美术、书法、摄影作品入选省艺术节,获得一等奖1个、二等奖2个,三等奖1个。 (六)保护文化遗产,传承精彩魅力。积极对接省级文物保护点“粤汉铁路英国专家楼”产权单位,启动文物建筑维护修缮工程。与市内高等院校进行非物质文化遗产传承保护全方位的合作,国家级非遗项目“洞庭渔歌”传承基地挂牌理工学院音乐学院,市级非遗项目“楚鼓舞”传承基地挂牌民族职业学院,为挖掘、收集、研究地方特色传统文化打下坚实基础。9月下旬,组织非遗传承队伍在岳阳楼公园景区进行集中展演,充分展现了我区文化遗产的精彩魅力。 (七)加快文旅融合,助力产业发展。组织区内文旅企业参加省、市各类文旅商品大赛和旅游推介活动。我区推选的洞庭系列岳州窑青瓷“洞庭三宝”,在省文化旅游博览会评选活动中获银奖,麻布山森林公园首度亮相广州推介会。在全市首届“巴陵有礼”文化旅游商品大赛中,代表我区的《探巴陵》食品系列获实物类一等奖,《粽袋》文化创意获二等奖。为助力文旅消费提质扩容,启动2021“味道湖南”岳阳楼区美食季活动,举办文旅志愿者“到群众最需要的地方去—锦绣湘村•演艺进景区”文旅推介活动。经统计部门核查,前三季度区内规模上文化企业营业收入7.31亿元,同比增长22.1%;旅游收入158.62亿元,同比增长153.55%。年度新增12家“四上”文化企业入库,超额完成上级下达的目标任务。 (八)推动教体融合,倡导全民健身。以备战省十四届运动会为抓手,联合区教育局和社会体育培训机构在朝阳小学、东方红小学、白杨坡小学成立了体育后备人才选拔训练基地,遴选38名有潜力的体操苗子,输送到省体操学校进行集训。承办了省青少年街舞锦标赛,为明年省十四运会赛事的承办工作锻炼了队伍。为进一步落实全民健身实施计划,举办2021年全区游泳、羽毛球三级社会体育指导员培训班,采购11套健身路径器材,对部分街道、社区体育小广场的健身设施进行维护更新,使全民健身服务机制更完善,群众健身休闲更便利。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
2466.89 |
209.5 |
1348.38 |
716.93 |
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1、局机关 |
1685.25 |
205.01 |
724.55 |
563.33 |
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2、文化馆 |
363.28 |
1.41 |
269.55 |
92.32 |
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3、图书馆 |
199.18 |
3.08 |
139.85 |
56.25 |
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4、文化体育产业服务中心 |
219.46 |
0 |
214.43 |
5.03 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
2223.93 |
740.03 |
608.83 |
131.11 |
1483.9 |
242.96 |
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1、局机关 |
1492.89 |
300.87 |
239.56 |
61.31 |
1192.02 |
192.36 |
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2、文化馆 |
363.28 |
214.42 |
180.73 |
33.69 |
148.86 |
0 |
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3、图书馆 |
148.3 |
64.45 |
53.94 |
10.51 |
83.85 |
50.6 |
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4、文化体育产业服务中心 |
219.46 |
160.29 |
134.69 |
25.6 |
59.17 |
0 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
7.72 |
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1、局机关 |
4.46 |
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2、文化馆 |
0.72 |
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3、图书馆 |
1.37 |
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4、文化体育产业服务中心 |
1.17 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
432.58 |
432.58 |
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1、局机关 |
432.58 |
432.58 |
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2、文化馆 |
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3、图书馆 |
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4、文化体育产业服务中心 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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1:实现办证单位全面监管,组织四次文化、体育、文物、旅游整治活动. 2:完成每年15场“送戏下乡”和4场广场文化活动 “洞庭渔歌”省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。 3:完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各1次培训,开展“市民大课堂”讲座活动4次; 4:继续夯实公共文化服务体系建设,充分利用网络技术,完善文化馆和图书馆的数字服务能力,大力推行线上服务。5:“四上”企业入库及产业调查各1次。 |
圆满完成各项工作 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
确保单位正常行使各项职能工作有序开展 |
达标完成 |
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数量指标 |
1:实现办证单位全面监管,组织四次文化、体育、文物、旅游整治活动. 2:完成每年15场“送戏下乡”和4场广场文化活动 “洞庭渔歌”省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。 3:完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各1次培训,开展“市民大课堂”讲座活动4次; 4:继续夯实公共文化服务体系建设,充分利用网络技术,完善文化馆和图书馆的数字服务能力,大力推行线上服务。5:“四上”企业入库及产业调查各1次。 |
达标完成 |
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时效指标 |
2021年12月31日 |
达标完成 |
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成本指标 |
节约行政成本和运行费用 |
达标完成 |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
.促进文化体育旅游事业发展,提高机构工作效率 |
达标完成 |
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经济效益 |
.文化体育旅游产业文化体育产业蓬勃发展 |
达标完成 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
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绩效自评综合得分 |
96 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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刘英 |
党组成员副局长 |
岳阳楼区文旅广体局 |
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付婵 |
办公室主任 |
岳阳楼区文旅广体局 |
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任雨鸿 |
财务股股长 |
岳阳楼区文旅广体局 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 岳阳楼区文化旅游广电体育局2021年整体支出绩效自评 一、单位概况 (一)单位基本情况。我局目前共有8个内设机构:办公室、旅游股、文艺股、体育股、文化市场管理股、文物股、财务股、产业发展股;3个二级机构:岳阳楼区文化馆、岳阳楼区图书馆、岳阳楼区文化体育产业服务中心。共有编制48名,实有人数48人。 (二)单位整体收入、支出基本情况。 2021年我局整体收入2466.89万元,包括上年结转209.5万元,公共财政拨款1348.38万元和其他收入716.93万元。整体支出2223.93万元,包括人员经费和公用经费支出740.03万元,项目支出1483.9万元。年末结余242.96万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 (一)2021年整体支出2223.93万元,其中人员经费608.83万元,包括在职人员48人,退休人员38人 .公用支出131.11万元,公务接待费7.72万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象,三公经费总支出控制较好超未预算。 (二)专项支出 一.为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益,我局制定以下管理制度: 1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。 2、资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。 3、严格专项资金初审、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,各类专项资金审批程序,以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。 4、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。 5、加强审计监督,实行单项工程决算审计,整体项目验收审计,年度资金收支审计。 6、对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用。 二.区文旅广体局专项资金支出1483.9万元。 1、文体协会经费共支出34万元 2、老电影放映员生活困难补助支出5万元 3、大众文体活动经费支出79.99万元 4、免费开放支出41.6万元 5、流动舞台车共支出3万元 6、体彩公益金共支出15.35万元 7、公共文化服务体系建设费共支出362.16万元 8、文化体育产业调查共支出12万元 9、四上企业入库奖励支出45万元 10、乡村旅游发展支出41万元 11、防疫隔离宾馆支出588.1万元 12、文化活动支出44.41万元 13、备战省运会支出40万元 14、文物保护费用支出13.02万元 15、图书购置经费共支出27.95万元 16、旅游专项共支出42.97万元 17、全民阅读支出10万元 18、体育训练费用支出37.75万元 三、单位专项组织实施情况 我局专项严格按照招投标、政府采购原则来实施,如四大比赛活动、建党100周年歌唱比赛活动及部分文化活动的开展,先网上公开再招投标。 单位整体支出绩效情况 我局围绕中心工作、重点工作,解放思想、创新举措,扎实推进城乡公共文化体育设施建设,服务水平和服务效能明显提高。 (一)扛牢政治责任,严防疫情传播。按区防指工作指令,我局征用集中隔离宾馆11家,各隔离点在征用期间秩序井然,始终保持充足的可用房间。依据部门责任分工,全局干部职工分16个工作小组对辖区内的文化、旅游、体育及宾馆酒店开展不间断巡查,督促各经营场所落实疫情常态化防控措施。期间,共排查文化、旅游、体育及宾馆酒店1621家次,现场督促整改67家次。至12月初,行业从业人员核酸检测2080人次,符合条件第三针加强疫苗接种率92%。 (二)坚守安全底线,确保市场稳定。按照“管行业必须管安全”要求,组织开展文旅市场安全生产夏季“清爽行动”、“开学季护苗行动”,安全生产“百日行动”“市党代会及中秋、国庆安全督查”等专项整治行动,重点对辖区内的68家KTV、63家网吧、11家游泳场馆进行了检查,督促19家存在安全隐患的经营场所进行了整改,完成区内公共文体场馆自然灾害综合风险普查。 (三)夯实公共设施,促进文化共享。区文化馆完成数字化建设,在第五次全国文化馆评估定级工作中,评定为国家部颁一级馆。指导洞庭街道、王家河街道、麻布村等10个基层综合文化服务中心建成“公共文化服务一体化”示范点,推选洞庭街道、华能社区入选全省“最美潇湘文化阵地”。组建区文化旅游志愿服务大队,创办“红马甲”市民艺术大学,开设声乐、舞蹈、美术、书法、戏剧5个艺术门类13培训班,学员达到500多人,培训服务28000余人次。 (四)创新服务机制,惠民成效显著。开展了“欢乐潇湘·幸福岳阳·核心楼区百团百角唱百年”、“我心向党·百年辉煌”歌咏比赛文艺汇演,“庆祝中国共产党建党100周年”美术书画摄影展、“到群众最需要的地方去”锦绣湘村•文旅推介4场大型活动。至11月下旬,完成“送戏曲进万村、送书画进万家”志愿服务活动20场次,服务群众20000多人次;开展公共数字文化服务进乡村、进学校、进幼儿园、进敬老院11场次,服务群众约2000人次;举办青少年阅读服务45场次,向街道、社区图书馆分馆赠送各类图书2000余册。区图书馆在第40届全省少年儿童主题读书活动中获“优秀组织单位”荣誉称号。 (五)围绕主题思想,创作艺术精品。契合今年“建党100周年”,发动社会各界艺术工作者积极创作主题文艺作品。创作了舞台剧《江南刘胡兰--兰泽》、歌曲《红色百年》、民俗舞蹈《天佑》,其中《天佑》成功入选湖南省艺术节“三湘群星奖”决赛,11幅美术、书法、摄影作品入选省艺术节,获得一等奖1个、二等奖2个,三等奖1个。 (六)保护文化遗产,传承精彩魅力。积极对接省级文物保护点“粤汉铁路英国专家楼”产权单位,启动文物建筑维护修缮工程。与市内高等院校进行非物质文化遗产传承保护全方位的合作,国家级非遗项目“洞庭渔歌”传承基地挂牌理工学院音乐学院,市级非遗项目“楚鼓舞”传承基地挂牌民族职业学院,为挖掘、收集、研究地方特色传统文化打下坚实基础。9月下旬,组织非遗传承队伍在岳阳楼公园景区进行集中展演,充分展现了我区文化遗产的精彩魅力。 (七)加快文旅融合,助力产业发展。组织区内文旅企业参加省、市各类文旅商品大赛和旅游推介活动。我区推选的洞庭系列岳州窑青瓷“洞庭三宝”,在省文化旅游博览会评选活动中获银奖,麻布山森林公园首度亮相广州推介会。在全市首届“巴陵有礼”文化旅游商品大赛中,代表我区的《探巴陵》食品系列获实物类一等奖,《粽袋》文化创意获二等奖。为助力文旅消费提质扩容,启动2021“味道湖南”岳阳楼区美食季活动,举办文旅志愿者“到群众最需要的地方去—锦绣湘村•演艺进景区”文旅推介活动。经统计部门核查,前三季度区内规模上文化企业营业收入7.31亿元,同比增长22.1%;旅游收入158.62亿元,同比增长153.55%。年度新增12家“四上”文化企业入库,超额完成上级下达的目标任务。 (八)推动教体融合,倡导全民健身。以备战省十四届运动会为抓手,联合区教育局和社会体育培训机构在朝阳小学、东方红小学、白杨坡小学成立了体育后备人才选拔训练基地,遴选38名有潜力的体操苗子,输送到省体操学校进行集训。承办了省青少年街舞锦标赛,为明年省十四运会赛事的承办工作锻炼了队伍。为进一步落实全民健身实施计划,举办2021年全区游泳、羽毛球三级社会体育指导员培训班,采购11套健身路径器材,对部分街道、社区体育小广场的健身设施进行维护更新,使全民健身服务机制更完善,群众健身休闲更便利。 五、绩效评价和结论 区文化旅游广电体育2021年度部门整体支出取得良好的成效,基本上执行了年初预算,提高工作效率和效益,全程监控财政拨入经费的使用情况,并与工作开展相联系,资金使用与工作执行进度相结合,不断优化资金支出结构,保障资金使用高效益,以达到了保运转,保民生,保安全,促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成,各项工作成效显著,并达到全市同行业高水平,工作成本是节约的,没有出现工作质量不高,工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐,推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展,努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标。 六、存在的问题 财政预算文化体育产业调查、旅游、文物专项资金经费太少,影响其工作的开展。 七、改进措施和有关建议 1、坚持厉行节约,促进收支平衡。 我局将牢固树立“节支也是增收”的观念,切实做到以下两点:一要严格预算约束,做到有预算不超支,无预算不开支;二要大力控制一般性支出,落实中央八项规定,严格控制三公经费等费用并实行零增长。 2、严格做到专项资金专款专用,杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。 3、为确保我区文化体育旅游工作持续发展,希望区政府加大对文化、体育、旅游工作的财政专项投入。 |
附件2-2
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
投 入 (15分) |
预算配置 (15分) |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分; “三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
|||
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|||
过 程 (40分) |
预算执行 (15分) |
预算调整率 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。 |
3 |
2.5 |
|||
资金结余 |
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。 |
3 |
0 |
部分项目正在进行中 |
||
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分; 每超过一个百分点扣1分,扣完为止。 |
6 |
6 |
|||
预算管理 (15分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。 |
3 |
3 |
||
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 |
3 |
3 |
|||
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 |
3 |
2.5 |
|||
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
资产管理 (10分) |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 |
3 |
3 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
过 程 (40分) |
资产管理 (10分) |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 |
4 |
4 |
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
|||
产 出(25分) |
职责履行 (25分) |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
||||
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
||||
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
||||
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
||||
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
||||
效 果 (20分) |
履职效益 (20分) |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
4 |
|
社会效益 |
8 |
|||||
生态效益 |
3 |
|||||
社会公众或服务对象满意度 |
95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|||
总 分 |
100 |
96 |
附件3-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称: 大众文体活动
项目单位: 岳阳楼区文化旅游广电体育局
主管部门: 岳阳楼区人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2022年 5月10日
岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
|||||||||||||
项目负责人 |
鲁兴旺 |
联系电话 |
0730-8183345 |
||||||||||
项目地址 |
岳阳市求索西路205号 |
邮 编 |
414000 |
||||||||||
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
||||||||||||
计划安排资金 (万元) |
80 |
实际到位资金 (万元) |
80 |
实际支出 (万元) |
80 |
结余 (万元) |
0 |
||||||
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
||||||||||
省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
||||||||||
市财政 |
市财政 |
市财政 |
市财政 |
||||||||||
区财政 |
80 |
区财政 |
80 |
区财政 |
80 |
区财政 |
0 |
||||||
其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
||||||||||
二、项目支出明细情况 |
|||||||||||||
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
||||||||||
羽毛球比赛 |
4.9 |
12月12号 |
|||||||||||
攀岩锦标赛 |
1.8 |
11月23号 |
|||||||||||
社区运动会排位赛、 |
2.5 |
6月4号 |
|||||||||||
太极拳协会邀请赛 |
4.5 |
4月8号 |
|||||||||||
体育指导员训练比赛 |
8.1 |
10月3号、12号 |
|||||||||||
建党100周年展演 |
17 |
6月10号、7月1号 |
|||||||||||
非遗进景区 |
8.8 |
10月8号 |
|||||||||||
参加省艺术节文化活动 |
24 |
11月5号、12号 |
|||||||||||
其他文化活动 |
8.4 |
10月14号、6月18、12号、3月7号 |
|||||||||||
支出合计 |
80 |
||||||||||||
三、项目绩效自评情况 |
|||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|||||||||||
1、五个项目的大型群众体育赛事 2、四次大型文艺活动 |
达标完成 |
||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
1.五个项目的大型群众体育赛事 2.四次大型文艺活动 |
100% |
达标完成 |
|||||||||
质量指标 |
根据有关要求按质按量完成 |
100% |
达标完成 |
||||||||||
时效指标 |
在规定时间完成. |
100% |
达标完成 |
||||||||||
成本指标 |
厉行节约,控制费用. |
100% |
达标完成 |
||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
||||||||||||
社会效益 指标 |
通过组织群众体育文化比赛活动,让人民群众参与到全民健身和文化活动中来. |
100% |
达标完成 |
||||||||||
生态效益 指标 |
全民健身和文化活动参与率 |
大于75% |
达标完成 |
||||||||||
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
95% |
大于95% |
||||||||||
绩效自评综合得分 |
98 |
||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
||||||||||
刘英 |
党组成员副局长 |
岳阳楼区文旅广体局 |
|||||||||||
付婵 |
办公室主任 |
岳阳楼区文旅广体局 |
|||||||||||
任雨鸿 |
财务股股长 |
岳阳楼区文旅广体局 |
|||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 |
|||||||||||||
项目单位意见: 项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
主管部门意见: 主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
|||||||||||||
财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 大众文化体育活动2021年度专项费支出绩效评价自评报告 一、项目概况 1、项目基本情况简介 大众文化体育活动工作经费,用于我区文化体育活动开展的经费。 2、项目绩效目标 全区组织不少于五个项目的大型群众体育赛事,以及四次大型文艺活动,提高全民健身和参与文化活动的积极性,以及满足人民群众的精神生活 二、项目资金使用及管理情况 1、项目资金实际使用情况分析 文化活动支出58.2万元,体育活动开展支出21.8万元。 2、项目资金管理情况分析 项目严格按照专项资金的用途和范围,专款专用,按照实际开支予以支付报销。 三、项目组织实施情况 本项目列入常年预算经费,由我单位组织实施,分管文化副局长刘英为文化活动项目负责人,主要负责科室有文艺股、文化馆等,分管体育副局长曹政为体育活动项目负责人,主要负责科室有体育股、产业中心等。主要负责各项项目的实施和监督,以保证如期完成各项任务。 四、项目绩效情况 通过对开展文化活动,免费为人民群众提供精品文艺节目,满足人民群众精神生活需求,促进人民群众的身心健康,国民经济发展、 社会稳定与发展,丰富大众文化生活与整合社会情感,提高人民的生活质量。通过对开展体育健身活动,提高居民身体素质,远离疾病。 五、评价结果 本项目立项严格按照规定的程序申请设立,符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与我单位职责密切相关,资金到位率与到位及时率均100%,在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求,专款专用,确保资金落实到位,推动全区文化和体育工作的开展,自评分98分。 六、改进预算管理、绩效管理的意见和建议 一是稳步推进预算绩效目标管理,强化预算绩效目标申报,严格预算绩效目标审核; 二是全面实施绩效运行跟踪监控管理,对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制; 三是继续加大绩效评价工作力度,健全绩效评价机制。 |
附件3-2
项目支出绩效评价评分表
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) ②分配公平合理(3分) 此项需提供相应的资金分配方案。 |
4.5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) ②不及时但未影响项目进度 (1分) ③不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) ②严格执行制度(1分) ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) ②按计划开展(1分) ③按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
3 |
||||
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
7.5 |
||
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
7.5 |
||||
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
7.5 |
||||
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
||||
总分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。
附件4-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称: 公共文化服务体系建设
项目单位: 岳阳楼区文化旅游广电体育局
主管部门: 岳阳楼区人民政府
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2022年5月15日
岳阳楼区财政局(制)
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||||||
项目负责人 |
鲁兴旺 |
联系电话 |
0730-8183345 |
|||||||||||||||
项目地址 |
岳阳市求索西路205号 |
邮 编 |
414000 |
|||||||||||||||
项目起止时间 |
2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |
|||||||||||||||||
计划安排资金 (万元) |
80 |
实际到位资金 (万元) |
362.17 |
实际支出 (万元) |
362.17 |
结余 (万元) |
||||||||||||
其中:中央财政 |
其中:中央财政 |
124.81 |
其中:中央财政 |
124.81 |
其中:中央财政 |
|||||||||||||
省财政 |
省财政 |
157.36 |
省财政 |
157.36 |
省财政 |
|||||||||||||
市财政 |
市财政 |
市财政 |
市财政 |
|||||||||||||||
区财政 |
80 |
区财政 |
区财政 |
80 |
区财政 |
|||||||||||||
其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
|||||||||||||||
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||||||||
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||||||||
下拨社区公共文化建设资金 |
25 |
2月5号、12月24号 |
||||||||||||||||
文化活动及设备等添置 |
||||||||||||||||||
下拨文化馆、图书馆、产业中心公共文化建设资金 |
171.6 |
2月11号、6月5、22号、8月31号、10月4、31号、12月14、19、24号 |
||||||||||||||||
数字文化馆建设 |
73.79 |
10月17、31号 |
||||||||||||||||
公共数字文化进村入户 |
36.8 |
6月23号 |
||||||||||||||||
公共文化广场改造 |
41.96 |
12月23号 |
||||||||||||||||
公共文体活动 |
4.9 |
12月30号 |
||||||||||||||||
公共文化宣传 |
8.12 |
12月24号、11月2号、3月11号 |
||||||||||||||||
支出合计 |
362.17 |
|||||||||||||||||
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||||||
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||||||
2021年基本建成覆盖城乡现代公共文化服务体系,公共文化管理、运行和保障机制进一步完善,人民群众基本文化权益得到保障,基本公共文化服务均等化水平稳步提高。乡街文化站全部达到三级文化站标准,社区(村)综合服务中心覆盖率达到100%。文艺团队开展文艺演出500多场次,开展体育指导员培训等活动2次, |
圆满完成各项任务 |
|||||||||||||||||
项目绩效定量目标(指标)及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标(目标)值 |
实际完成值 |
|||||||||||||
项目产出指标 |
数量指标 |
2021年基本建成覆盖城乡现代公共文化服务体系,公共文化管理、运行和保障机制进一步完善,人民群众基本文化权益得到保障,基本公共文化服务均等化水平稳步提高。乡街文化站全部达到三级文化站标准,社区(村)综合服务中心覆盖率达到100%。文艺团队开展文艺演出500多场次,开展体育指导员培训等活动2次。 |
100% |
完成 |
||||||||||||||
质量指标 |
根据有关要求按质按量完成 |
100% |
完成 |
|||||||||||||||
时效指标 |
在规定时间完成. |
按时完成 |
||||||||||||||||
成本指标 |
厉行节约,控制费用. |
5% |
完成 |
|||||||||||||||
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|||||||||||||||||
社会效益 指标 |
构建体现新时代发展趋势、符合中国特色社会主义文化发展规律、体现湖南特点的现代公共文化服务体系,推动文旅事业和文旅产业协调发展。 |
100% |
完成 |
|||||||||||||||
生态效益 指标 |
||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度达90%以上 |
≥90% |
100% |
|||||||||||||||
绩效自评综合得分 |
98 |
|||||||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
|||||||||||||||||
四、评价人员 |
||||||||||||||||||
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||||||
刘英 |
党组成员副局长 |
岳阳楼区文旅广体局 |
||||||||||||||||
付婵 |
办公室主任 |
岳阳楼区文旅广体局 |
||||||||||||||||
任雨鸿 |
财务股股长 |
岳阳楼区文旅广体局 |
||||||||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 |
||||||||||||||||||
项目单位意见: 项目单位负责人(签章): 年 月 日 |
||||||||||||||||||
主管部门意见: 主管部门负责人(签章): 年 月 日 |
||||||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 公共文化服务体系建设 2021年度专项费支出绩效评价自评报告 一、项目概况 1、项目基本情况简介 公共文化服务体系建设工作经费,用于我区公共文化服务建设、文化活动及文化设备购置开展的经费。 2、项目绩效目标 2021年基本建成覆盖城乡现代公共文化服务体系,公共文化管理、运行和保障机制进一步完善,人民群众基本文化权益得到保障,基本公共文化服务均等化水平稳步提高。乡街文化站全部达到三级文化站标准,社区(村)综合服务中心覆盖率达到100%。文艺团队开展文艺演出500多场次,开展体育指导员培训等活动2次。 二、项目资金使用及管理情况 1、项目资金实际使用情况分析 公共文化服务建设、文化活动及文化设备购置支出165.57万元,下拨基层公共文化资金支出196.6万元。 2、项目资金管理情况分析 项目严格按照专项资金的用途和范围,专款专用,按照实际开支予以支付报销。 三、项目组织实施情况 本项目列入常年预算经费,由我单位组织实施,分管文化副局长刘英为文化活动项目负责人,主要负责科室有文艺股、文化馆等,分管图书馆副局长许五星为项目负责人,主要负责科室有图书馆等。主要负责各项项目的实施和监督,以保证如期完成各项任务。 四、项目主要绩效情况分析 通过对开展文化活动及文化设备购置,免费为人民群众提供精品文艺节目,满足人民群众精神生活需求,促进人民群众的身心健康,国民经济发展、 社会稳定与发展,丰富大众文化生活与整合社会情感,提高人民的生活质量。 五、综合评价情况及评价结论 本项目立项严格按照规定的程序申请设立,符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,与我单位职责密切相关,资金到位率与到位及时率均100%,在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求,专款专用,确保资金落实到位,推动全区文化和体育工作的开展。自评分98分 六、主要经验及做法、存在问题和建议 一是稳步推进预算绩效目标管理,强化预算绩效目标申报,严格预算绩效目标审核; 二是全面实施绩效运行跟踪监控管理,对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制;加强各项制度建设和工作力度,做好资金的专项检查,做到事前评估、事中监督、事后检查验收,确保资金不折不扣的用到实处。 三是继续加大绩效评价工作力度,健全绩效评价机制。 |
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化 |
①设有目标(1分) ②目标明确(1分) ③目标细化(1分) ④目标量化(1分) |
4 |
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求 |
①符合法律法规(1分) ②符合经济社会发展规划(1分) ③部门年度工作计划(1分) ④针对某一实际问题和需求(1分) 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件(2分) ②项目申报、批复程序符合管理办法(1分) ③项目调整履行了相应手续(1分) |
4 |
||||
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法(1分) ②办法健全、规范(1分) ③因素全面合理(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理 |
①符合分配办法(2分) ②分配公平合理(3分) 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分(3分) |
3 |
到位 时效 |
2 |
资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
①到位及时(2分) ②不及时但未影响项目进度 (1分) ③不及时并影响项目进度(0.5分) |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
||
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范 |
①财务制度健全(1分) ②严格执行制度(1分) ③会计核算规范(1分) 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 (1分) |
1 |
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件(1分) |
1 |
||||
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工 |
①按计划开工(1分) ②按计划开展(1分) ③按计划完工(1分) |
3 |
||||
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全;严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全(2分) ②制度执行严格(3分) 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分,未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分,未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成,未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分,未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
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产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分,未完成的,按超支比例扣减。 |
3 |
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项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
7 |
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社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
7 |
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可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分,未完成的,按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%(含)以上的得8分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70%得2分,60%以下不得分。 |
8 |
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总分 |
100 |
100 |
100 |
98 |
备注:部门(单位)根据项目实际,在《项目支出绩效评价指标体系(参考样表)》上进一步完善、量化、细化个性指标,形成本项目的指标体系。