第一部分
岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责全区棚户(旧城)区改造计划制定的对接和协调,负责项目前期手续代办;负责各项目部的业务指导、进度报送等工作。
2、机构设置
从预算单位性质来看,岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心部门预算只包括部本级预算。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心只有本级,由岳阳楼区路灯管理所更名,没有纳入其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2018年岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心预算只包括本级预算的情况。2018年预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括本单位基本运行的经费。收入预算,2018年年初预算数42.45万元,其中,一般公共预算拨款42.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元;收入较去年增加3.71万元。主要原因是公共预算拨款收入较去年增加3.71万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数42.45万元,一般公共服务42.45万元,支出较去年增加3.71万元,主要原因是工资福利支出较去年增加3.9万元,一般商品和服务支出公用经费较去年增加2.81万元,项目支出路灯管理经费较去年减少了3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入42.45万元,安排情况如下:
基本支出:2018年年初预算数为42.45万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款 6万元,2017年预算增加2.8万元,上升87.5%
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 1元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费 0元。公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年 增加0.5万元,主要原因是公务接待次数增加。
3、政府采购情况
2018年岳阳楼区棚户(旧城)区改造项目服务中心政府采购预算总额1.2万元,其中,政府采购货物预算预算1万元;政府采购服务预算 0.2万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
1. 部门预算收支总表
2. 收入预算总表
3. 非税收入征收计划表
4. 支出预算总表
5. 支出预算分类汇总表
6. 基本支出预算明细表--工资福利支出
7. 基本支出预算明细表--商品和服务支出
8. 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9. 一般公共预算拨款支出分类汇总表
10. 政府性基金拨款支出分类汇总表
11. 专项资金预算汇总表
12. “三公”经费预算公开表
13. 部门(单位)整体支出预算绩效目标
14. 项目支出预算绩效目标