岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、承担辖区内土地收储及前期开发工作;承办辖区内国家建设征收集体土地的补偿、房屋拆迁和安置等事务性工作。
2、负责国有土地使用权、矿产资源探矿权采矿权的招拍挂交易的具体工作。
3、负责公益性地价评估和地籍测绘工作;管理国有土地出租、土地抵押登记事务、代收土地收益金。
4、负责辖区内国土空间综合整治、生态修复工程项目的设计和实施;为辖区内城乡规划编制、修建性详细规划及建设工程设计方案、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查等工作提供技术服务。
5、负责信息化建设、教育培训、档案管理工作;完成上级交办的其他事务性工作。
(二)机构设置
1、内设机构设置:综合办公室、财务室、业务一部、业务二部、业务三部、信息技术部、档案室。
2、本单位现有干部职工17人,其中事业编制人数17人。
(三)预算单位构成
本单位无下属单位,本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算335.25万元,其中,一般公共预算拨款335.25万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15表-政府性基金预算支出表、16表-政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)、17表-政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)、18表-国有资本经营预算支出表、19表-财政专户管理资金预算支出表均为空。收入较去年增加58.22万元。主要是因为今年本单位实有在编人员增加了2人,项目支出增加了8个人社核定的三性用工人员经费,因此预算开支增加。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算335.25万元,其中,社会保障和就业支出24.99万元,卫生健康支出9.34万元,自然资源海洋气象等支出283.42万元,住房保障支出17.5万元。支出较去年增加58.22万元,其中基本支出增加29.42万元,项目支出增加28.8万元。其中基本支出较上年增加29.42万元主要是因为今年本单位实有在编人员增加了2人,预算开支增加。项目支出28.8万元主要是因为本单位项目支出增加了8个人社核定的三性用工人员经费,整体上涨151%。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算335.25万元,其中,社会保障和就业支出24.99万元,占比7.45%;卫生健康支出9.34万元,占比2.79%;自然资源海洋气象等支出283.42万元,占比84.54%;住房保障支出17.5万元,占比5.22%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为250.25万元,其中:人员经费218.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出30.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为85万元,其中:三性用工人员经费支出40万元,主要用于人社核定的三性用工人员工资等;业务工作经费支出45万元,主要用于征地拆迁概算编制,征拆补偿标准审查,征拆款项拨付,征拆公告发布,征拆档案管理利用,信访矛盾调处,政策宣传培训等。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17表(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。
(三)一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额67.75万元,其中,货物类10.7万元,服务类57.05万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门固定资产原值合计34.22万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计29.08万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计5.14万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2023年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为335.25万元,其中,基本支出250.25万元,项目支出85万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2024年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
(见附件)