中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室2022年部门预算公开
来源:岳阳楼区区委办   2022-01-20 17:33


中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室

2022年度单位预算说明




目  录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

 20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。



第一部分 2022年单位预算说明 



一、单位基本概况

  (一)职能职责

1、根据授权负责中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及综合反映。 

2、负责对一些重大问题开展民情调查及对问题整改情况的督促检查。 

3、负责对乡、街道办事处和区直单位的年终考核评比工作。 

4、负责区委、区政府重要督促检查活动的计划、安排和组织协调。 

5、负责区直部门重要督查活动的把关及牵头组织工作。 

6、负责上级党委和区委领导批示交办事项的督查处理及落实情况的反馈。 

7、负责区委特邀督办员的联络及工作计划安排。 

8、负责对全区党委系统和区直部门督查工作的指导与协调。 

9、负责督查调研工作和督查信息的综合、报送工作。 

10、参与区委、区委督查室有关文件、文稿的起草。 

  (二)机构设置

中共岳阳市岳阳楼区委员会督察室内设机构包括:本部门共有编制人数3人,实有人数6人。其中主任1名,副主任3名,内设股室0个(含0个副科级单位)。 

  (三)预算单位构成

本单位无下属单位,本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算122.70万元,其中,一般公共预算拨款122.70万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加26.37万元,主要是因为人员异动,人员经费增加。

  (二)支出预算

2022年本单位支出预算122.70万元,其中,一般公共服务98.34万元,社会保障和就业14.36万元,卫生健康0.65万元,住房保障9.35万元。支出较去年增加26.37万元,其中基本支出增加30.37万元,项目支出减少4.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员异动,人员经费增加,项目支出减少主要是因为厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算122.70万元,其中,一般公共服务支出98.34万元,占80.15%;社会保障和就业支出14.36万元,占11.70%;卫生健康支出0.65万元,占0.53%;住房保障支出9.35万元,占7.62%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为96.70万元,其中:人员经费89.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出7.20万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为26.00万元,其中:业务工作经费支出26.00万元,主要用于全区督查迎检、评估考评考核工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.20万元,比上一年减少1.28万元,降低15.09%。主要原因是办公费、差旅费等减少。

  (二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元。比上一年减少2.00万元,降低100.00%,主要原因是厉行节约。

  (三)一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额26.00万元,其中工程类0.00万元,货物类1.50万元,服务类24.50万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本单位固定资产原值合计7.91万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元;通用设备原值小计5.86万元;专用设备原值小计0.00万元;文物和陈列品原值小计0.00万元;图书档案原值小计0.00万元;家具、用具、装具及动植物原值小计2.05万元。本单位无形资产原值合计0万元。

截至2021年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为122.70万元,其中,基本支出96.70万元,项目支出26.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。




第二部分 单位预算公开表格

2022年岳阳市岳阳楼区委督察室部门预算公开表.xlsx