岳阳楼区郭镇中学2019年部门预算说明
来源:区教育局   2019-01-10 09:29

岳阳楼区郭镇中学2019年部门预算说明

目录

第一部分

一、部门概况

1、部门职能

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、学校公用经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、购买服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

⑴宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。

⑵维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。⑶积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

⑷根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

⑸坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

⑹抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;⑺做好安全防范,保证学生的人身安全。

2、机构设置

根据编办核定,我校共有教职工52人,其中:在职编制35人;离退休17人。无内设股室。

二、部门预算单位构成

我校为一级预算单位,实行财政全额拨款,没有下设二级机构。本单位决算报告编制范围包括郭镇中学(本级)。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。

(一)收入预算:2019年年初预算数 482.30万元,其中,一般公共预算拨款482.30万元。收入较去年490.90万元减少8.6万元,主要原因是教师在编人数减少,退休教师去世3人。

(二)支出预算:2019年年初预算数482.30万元,其中:教育支出338.94万元,社会保障和就业支出99.61万元,卫生健康支出14.74万元,住房保障支出29.01万元。支出较去年减少8.6万元,主要原因是教师在编人数减少,退休教师去世3人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入482.30万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为482.30万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,与上年持平。

五、政府性基金预算收入支出决算情况:本单位无政府性基金收支。

六、其他重要事项的情况说明

1、学校公用经费

2019年学校公用经费,当年一般公共预算拨款39.62万元,比2018年预算一般公共预算拨款38.41万元减少1.21万元,下降1.03%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

3、政府采购情况

2019年我校政府采购预算总额 11万元,其中,政府采购货物预算11万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算。本校共有公务用车辆0辆,2019年拟配置公务用车0辆。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为482.30万元,其中,基本支出482.30万元,项目支出0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

30、财政拨款收支总表

郭镇中学2019年度预算公开表格.xls          郭镇中学财政拨款收支表.xlsx