岳阳市岳阳楼区教育局 2022年度
单位预算说明
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)
注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
1、贯彻落实中央和省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订地方性的教育政策并监督执行。
2、研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划。
3、拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤。
4、指导和协调教育规划、计划的实施。
(二)机构设置
本单位内设机构包括:区教育局机关内设股室13个,综合办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、教师工作股(语言文字工作委员会办公室)、安全管理股、法制股、审计股、社区教育办公室、德育股、学前教育和民办教育股、教育资产管理股;区人民政府设立由区教育局代管的机构1个,区人民政府教育督导室。区教育局所属事业单位7个,区教育信息和阳光服务中心、区教育科学研究室、区教育建设服务中心、区现代教育技术中心、区学校事务服务中心、区教育资助服务中心、区中小学财务集中支付中心;局属股室5个,纪检监察联络室、教育工会、机关党总支、妇联、团委。根据编办核定,本单位共有教职工224人,其中:在职编制157人;离退休67人。其中:事业编制职工157人。
(三)预算单位构成
岳阳市岳阳楼区教育局单位所属二级预算单位均已由财政独立批复预算,并已单独公开预算。因此,2022年部门预算即本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,540.90万元,其中,一般公共预算拨款2,540.90万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金预算)均为空。
收入较去年减少4581.13万元,主要是因为2022年教育建设经费已单独列支。
(二)支出预算
2022年本单位支出预算2,540.90万元,其中,教育支出预算1,997.64万元、社会保障和就业支出361.28万元、卫生健康支出63.19万元,住房保障支出118.79万元。支出较去年减少4581.13万元,其中基本支出减少3304.13万元,项目支出减少1277.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为直拨学校人员保障经费已不再通过区教育局下达,预算编制直接下达到相关学校。项目支出较上年减少教育建设经费已单独列支。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2,540.90万元,其中,教育支出预算1,997.64万元,占78.62%;社会保障和就业支出361.28万元,占14.22%;卫生健康支出63.19万元,占2.49%;住房保障支出118.79万元,占4.68%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1,758.90万元,其中:人员经费1600.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出158.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费,电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为782.00万元,其中:业务工作经费支出782.00万元,主要用于中小学教学质量监测及高考、成考、自考,教师资格认定,全区教育系统网络租赁及运营维护费支出。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)均为空。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款158.40万元,比上一年减少5.09万元,降低3.11%。主要原因是人员调整减少。
(二)“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数20.00万元,其中,公务接待费20.00万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。比上一年减少13.00万元,降低39.39%,主要原因是贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严控公务接待费开支。
(三)一般性支出情况
本单位2022年度本单位未计划安排会议、培训、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额175.05万元,其中货物类125.05万元,工程类25.00万元,服务类25.00万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本单位固定资产原值合计1,816.03万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计1,589.65 万元;通用设备原值小计142.26 万元;专用设备原值小计0万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计0万元;家具、用具、装具及动植物原值小计84.12万元。本单位无形资产原值合计0万元。
截至2021年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2540.90万元,其中,基本支出1758.90万元,项目支出782.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
(八)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
(见附件)