岳阳市岳阳楼区经营服务站2023年部门决算公开
来源:岳阳楼区经营管理局   2024-08-20 15:46

 

 

2023年度岳阳楼区经营服务站部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳楼区经营服务站部门概况

一、部门职责

二、机构设置决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳楼区经营服务站部门概况

 

 

部门职责

(一)负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理,建立健全财务管理制度,并监督和检查落实情况,全面实行民主理财,推进财务公开,严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制度;

(二)负责集体经济组织土地承包管理,加强土地流转工作,做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作;

(三)负责农民负担和补贴的监督管理,落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策,协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案(事)件;

(四)负责农民专业合作组织的指导,积极引导农民开展专业合作社创建,加强产业化经营指导,推动全区产业化发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳楼区经营服务站内设机构包括:办公室、财务审计股、土地承包管理股和专业合作组织指导股,共4个内设股室。本部门核定编制总数12名,在编在岗10名。其中:站长1名,副站长2名;正股级领导4名。

(二)决算单位构成。本单位无下属单位,岳阳楼区经营服务站2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区经营服务站本级。

 

 

二部分  2023年度部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.84万元。与上年相比,减少8.5万元,减少4.02%,主要是因为合理控制费用开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.84万元,其中:财政拨款收入202.84万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2023度支出合计202.84万元,其中:基本支出177.78万元,占87.65%;项目支出25.06万元,占12.35%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为202.84万元,与上年相比,减少8.5万元,减少4.02%,主要是因为合理控制费用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出202.84万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出减少8.5万元,减少4.02%,主要是因为合理控制费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出202.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.01万元,占5.43%;卫生健康支出4.23万元,占2.09%;农林水支出179.71万元,占88.60%;住房保障支出7.89万元,占3.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为232.26万元,支出决算数为202.84万元,完成年初预算的87.33%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为12.25万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无此项支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为14.54万元,支出决算为11.01万元,完成年初预算的75.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年内人员变动导致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为7.27万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无此项支出。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0.83万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无此项支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0.63万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无此项支出。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.42万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无此项支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.95万元,支出决算为4.23万元,完成年初预算的85.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年内人员变动导致。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为1.68万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无此项支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为178.78万元,支出决算为179.71万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本按照预算执行,对个人和家庭的补助年中进行追加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10.91万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的72.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年内人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出177.78万元,其中:

人员经费162.37万元,占基本支出91.33%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费15.41万元,占基本支出的8.67%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未安排因公出国(境);与上年相比无变化,主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未安排公务接待活动;与上年相比无变化,主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未购置公务用车;与上年相比无变化,主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,由于预算数为0,无法计算完成百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年无公务用车需要运行维护;与上年相比无变化,主要原因两年无公务用车需要运行维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因为2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元,截至2023年12月31日,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部2023度机关运行经费支出15.41万元,比上年决算数减少0.88万元,减少5.40%。主要原因是:合理控制办公经费支出

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数;本部门无培训费的预算和支出决算数;本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额47.58万元,其中:政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.65万元。授予中小企业合同金额47.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额47.58万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出202.84万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看,整体支出绩效自评中,2023年整体支出202.84万元,其中:基本支出177.78万元,项目支出25.06万元,本部门整体支出绩效自评综合评分100分,评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0.00万元,占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,项目0个,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看,本部门无重点绩效项目支出,未开展项目绩效自评,无项目绩效自评结果。

(二)部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为202.84万元,执行数为202.84万元,完成预算的100.00%。绩效目标完成情况:一是在人员经费支出、公共支出上严格执行区委区政府的各项制度;二是在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实严厉节约的原则三是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的主要问题及原因:对个别项目资金使用方面掌控不力。主要原因是绩效管理水平有待提高,特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施:加强业务培训,提高绩效管理水平,进一步提升绩效指标设置的科学性、合理性。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表

附件1:2023年部门决算表.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件2:2023 年度绩效自评报告_岳阳楼区经营服务站.docx