2020年度岳阳楼区水利局部门决算
目录
第一部分岳阳楼区水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区水利局单位概况
一、 部门职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用;组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,组织实施取水许可、水资源论证制度,指导开展水资源有偿使用工作;
(二)按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施
(三)指导水资源保护工作;
(四)负责节约用水工作;
(五)按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作;
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;
(七)指导监督水利工程建设与运行管理;
(八)负责水土保持工作;
(九)指导农村水利工作;
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;
(十一)按规定承担水情旱情监测预警工作
(十二)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作
(十三)完成区委、区人民政府交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区水利局内设机构包括:办公室、规划计划股、行政审批股(法制股)、财务股、政工人事股、水土水资源管理股(区节约用水办公室)、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股(河长办)。根据编委核定,我局内设股室9个,所属事业单位4个,由于4个事业单位都没有独立核算,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有单位本级。
(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区水利局单位本级。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门: 岳阳市岳阳楼区水利局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1714.16 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
|
八、其他收入 |
8 |
706.97 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
54.78 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
38.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
23 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
25.75 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
25 |
2,080.59 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26 |
32.04 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
27 |
5.00 |
本年收入合计 |
10 |
2421.13 |
本年支出合计 |
28 |
2,236.74 |
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
29 |
|
年初结转和结余 |
12 |
39.51 |
年末结转和结余 |
25 |
223.90 |
总计 |
13 |
2,460.64 |
总计 |
26 |
2,460.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
公开02表 |
部门: |
岳阳市岳阳楼区水利局 |
|
|
|
|
公开02表
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,421.13 |
1,714.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706.97 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
54.78 |
54.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.59 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,264.97 |
1,558.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706.97 |
|
21301 |
农业农村 |
223.90 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.05 |
|
2130101 |
行政运行 |
223.90 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.05 |
|
21303 |
水利 |
2,041.07 |
1,546.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
494.93 |
|
2130301 |
行政运行 |
831.63 |
512.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
319.58 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1,209.45 |
1,034.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
岳阳市岳阳楼区水利局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,236.74 |
1,027.30 |
1,209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
54.78 |
54.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.59 |
38.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.69 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,080.59 |
871.14 |
1,209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2,080.59 |
871.14 |
1,209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
871.14 |
871.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1,209.45 |
0.00 |
1,209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.04 |
32.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:岳阳市岳阳楼区水利局 |
|
|
|
公开04表
|
|
|
公
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,714.16 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
54.78 |
54.78 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
17 |
38.59 |
38.59 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
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4 |
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十一、城乡社区支出 |
19 |
25.75 |
25.75 |
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5 |
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十二、农林水支出 |
20 |
1,585.66 |
1,585.66 |
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6 |
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十九、住房保障支出 |
21 |
32.04 |
32.04 |
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7 |
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二十三、其他支出 |
22 |
5.00 |
5.00 |
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本年收入合计 |
9 |
1,714.16 |
本年支出合计 |
23 |
1,741.82 |
1,741.82 |
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年初财政拨款结转和结余 |
10 |
39.51 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
11.85 |
11.85 |
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一般公共预算财政拨款 |
11 |
39.51 |
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25 |
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政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
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26 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
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27 |
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总计 |
14 |
1,753.67 |
总计 |
28 |
1,753.67 |
1,753.67 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 岳阳市岳阳楼区水利局 公开05表 单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门: 岳阳市岳阳楼区水利局 公开07表 公开07表 单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:岳阳市岳阳楼区水利局 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门: |
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岳阳市岳阳楼区水利局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 2460.64 万元,2020年度支出总计 2460.64 万元。与2019年相比,增加1589.31万元,增长182.40%,主要是因为我局为2019年4月机构改革组建的新单位,2019年9月份才开始自己分开发工资,再加上2020年疫情防控、防大汛、绩效提标等原因所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2421.13万元,其中:财政拨款收入1714.16万元,占70.8 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入706.97万元,占29.2 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2236.75万元,其中:基本支出1027.3万元,占45.93%;项目支出1209.45万元,占54.07%;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1753.67万元,2020年度财政拨款支出总计1753.67万元,与2019年相比,增加882.34万元,增长101.26 %,主要是因为我局为2019年4月机构改革组建的新单位,2019年9月份才开始自己分开发工资,再加上2020年疫情防控、防大汛、绩效提标等原因所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1741.82万元,占本年支出合计的77.87%,与2019年相比,财政拨款支出增加910万元,增长109.40%,主要是因为我局为2019年4月机构改革组建的新单位,2019年9月份才开始自己分开发工资,再加上2020年疫情防控、防大汛、绩效提标等原因所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1741.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出54.78万元,占3.14%;卫生健康(类)支出38.59万元,占2.22 %;城乡社区(类)支出25.75万元,占1.48%;农林水(类)支出1585.66万元,占91.03%;住房保障(类)支出32.04万元,占1.84%;其他(类)支出5万元,占0.29%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为665.59万元,支出决算数为1741.82万元,完成年初预算的261.70%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为44.39万元,支出决算为43.71万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年下半年有一名老同志退休。
2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为2.45万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为2.67万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的 82.02 %,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年下半年有一名老同志退休。
5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
无年初预算,支出决算为1.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
无年初预算,支出决算为22.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控所致。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为21.47万元,支出决算为15.9万元,完成年初预算的74.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。
8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
无年初预算,支出决算为25.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是由于汛情严重,加大了对城乡社区的投入。
9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。
年初预算为524.17万元,支出决算为551.56万元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控、汛情严重所致。
10、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。
无年初预算,支出决算为1034.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为32.07万元,支出决算为32.04万元,完成年初预算的 99.91 %,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。
12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
无年初预算,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控、汛情严重所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出707.72万元,其中:人员经费489.15万元,占基本支出的 69.12 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 218.56 万元,占基本支出的 30.88 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1万元,完成预算的20%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变动。
公务接待费支出预算5万元,支出决算为1万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加0.74万元,增长384.62%,增长的主要原因是我局为2019年4月机构改革组建的新单位,2019年费用开支比较少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占20%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组11个、来宾106人次(不包括陪同人员),主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出218.56万元,比年初预算数增加18.56万元,增长9.28%。主要原因是疫情防控所致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;2020年度本部门开支培训费4.41万元,用于开展无人机操作、河长制业务培训,人数38人,内容为各项工作的业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20.03万元,其中:政府采购货物支出20.03万元;授予中小企业合同金额20.03万元,占政府采购支出总额的 100% 。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件一、附件二。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
咨询费:反映单位咨询方面的支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。
救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
其他交通工具购置:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。
其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)
第五部分 附件
附件一:2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件二:2020年度部门项目支出绩效评价报告
附件三:2020年岳阳楼区水利局决算公开表