岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队
2021年度单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分
2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规,对全区农业、林业、畜牧水产进行监督检查,妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。
(二)机构设置
农林综合执法大队是由原岳阳楼区定点屠宰管理办公室、渔政管理站、农机站、农业综合执法大队、林业执法、森保执法、动物卫生监督等7个股室、二级机构剥离执法职能组建成畜牧水产、定点屠宰、农业农机、林政森保4支执法中队。现有在职在编73人,退休7人。本单位属楼区农业农村局的二级机构,全额拨款事业单位,独立核算。
(三)部门预算单位构成
本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1002.25万元,其中,一般公共预算拨款1002.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加14万元,主要是因为2021年年终绩效考评奖由去年的人平1.6万元提高到1.8万元。
(二)支出预算
2021年本单位支出预算1002.25万元,其中,社会保障与就业支出92.1万元,卫生健康支出37.71万元,农林水支出819.09万元,住房保障支出53.35万元。支出较去年增加13.96万元,其中基本支出增加14.98万元,项目支出减少1.02万元。其中基本支出较上年增加主要是因为一是2021年年终绩效考评奖由去年的人平1.6万元提高到1.8万元,二是医保基数提高。项目支出减少主要是因为财政压缩项目资金支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1002.25万元,其中,社会保障与就业支出92.1万元,占总支出的9.2%。卫生健康支出37.71万元,占总支出的3.76%。农林水支出819.09万元,占总支出的81.73%。住房保障支出53.35万元,占总支出的5.31%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为927.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为74.98万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:业务工作经费支出48万元,主要用于农业综合行政执法禁捕、抽检、损害评估、罚没有毒有害物品处置等方面;执法装备建设经费2万元,主要用于购置执法服装及设备等方面。其他事业类发展资金24.98万元,主要是用于支付执收成本等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款145.97万元,比2020年减少11.09万元,降低7%。主要原因是压缩公用经费。
(二)“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数12万元,其中,公务接待费9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。与2020年度持平。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1万元,拟召开1次会议,人数50人,内容为农机安全生产;培训费预算2.5万元,拟开展3次培训,人数120人,内容为农产品质量安全培训,船舶驾驶员培训,农业综合执法能力提升培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额94.33万元,其中工程类3万元,货物类67.13万元,服务类24.2万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1002.25万元,其中,基本支出927.27万元,项目支出74.98万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。本单位2021年度无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表