岳阳市岳阳楼区统计局2021年部门决算公开
来源:区统计局   2022-09-15 08:54


2021年度

岳阳市岳阳楼区统计局部门决算

  



目录

第一部分  岳阳市岳阳楼区统计局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳市岳阳楼区统计局部门概况

 

    


 

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市以及地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施本区国民经济核算制度,核算全区地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(四)收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动。

(六)组织指导全区街道(乡)、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设;加强全区统计队伍建设,加强统计教育、统计干部培训,组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作,对基层统计员进行考核和奖励。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

岳阳市岳阳楼区统计局内设机构包括:现有人数29人,其中:公务员编制干部10人,参公事业编制2人,事业编制职工17人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股,为一级预算单位。同时下设两个事业机构,分别为普查中心和城乡经济调查队,未独立核算。

(二)决算单位构成

岳阳市岳阳楼区统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区统计局本级以及普查中心和城乡经济调查队。

   



第二部分

 

2021年度部门决算表


(见附件) 

 






第三部分

 

2021年度部门决算情况说明






一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为639.21万元。与上一年度相比,收、支总计各减少247.43万元,下降27.91%。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计616.83万元,其中:财政拨款收入616.83万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计639.21万元,其中:基本支出353.71万元,占55.34%;项目支出285.50万元,占44.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为639.21万元,与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少247.43万元,下降27.91%。主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出639.21万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少225.05万元,下降26.04%。主要是因为项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出639.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出639.21万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为627.48万元,支出决算数为639.21万元,完成年初预算的101.87%,其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)

年初预算为263.89万元,支出决算为353.71万元,完成年初预算的134.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,由下述八项调入;2021年度人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为3.16万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为23.97万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为11.98万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为1.26万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为1.46万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为10.98万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为2.72万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为17.56万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整,计入行政运行。

10、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)

年初预算为290.50万元,支出决算为285.50万元,完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出由财政直接下拨,不通过本单位核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出353.71万元,其中:人员经费287.85万元,占基本支出的81.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费65.86万元,占基本支出的18.62%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元,支出决算为0.11万元,完成预算的1.10%,其中:

因公出国(境)费支出预算数为0万元,决算数为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未安排因公出国(境);与上年相比无变化,主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为10.00万元,支出决算为0.11万元,完成预算的1.10%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支,与上年相比减少1.49万元,减少93.13%,减少的主要原因是节约经费开支。

公务用车购置费支出预算数为0万元,决算数为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未购置公务用车;与上年相比无变化,主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,由于预算数为0,无法计算完成百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年无公务用车需要运行维护;与上年相比无变化,主要原因两年无公务用车需要运行维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.11万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.11万元,全年共接待来访团组1个、来宾6人次,主要是湖南省统计局来我区调研服务业发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,岳阳楼区统计局更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.86万元,比年初预算数增加15.37 万元,增长30.44%。主要原因是:人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0.19万元,人数2人,用于开展2021年新录用公务员培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出说明

岳阳市岳阳楼区统计局2021年度政府采购支出总额81.67万元,其中:政府采购货物支出60.09万元、政府采购工程支出9.28万元、政府采购服务支出12.30万元。授予中小企业合同金额81.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额81.67万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,岳阳市岳阳楼区统计局共有车辆0辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

岳阳市岳阳楼区统计局整体绩效自评综述:根据年初设定的整体绩效目标,整体绩效自评得分为98分。全年预算数为627.48万元,执行数为639.21万元,完成预算的101.87%。主要包括:分别对商贸、投资、服务业、建筑、工业、人口社会、居民收支等数据进行实时监测,对全区经济运行情况进行统计分析后,每月提请区政府召开全区经济运行调度会议,对短板指标进行专门调度和督办;及时向行业主管部门和乡街发布经济指标预警信息,编发了《经济动态手册》等。详情见附件。

“四上”新增奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的项目绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为146.00万元,执行数为145.00万元,完成预算的99.32%。主要包括:2020年度区统计局“四上”单位共新增63家,其中发改局新增21家,奖励金额42.00万元;商粮局新增23家,奖励金额46.00万元;文旅广电局新增15家,奖励金额45.00万元,科工局新增4家,奖励金额12.00万元。详情见附件。

第七次全国人口普查项目绩效自评综述:根据年初设定的项目绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为120.00万元,执行数为135.54万元,完成预算的112.95%。主要包括:组建了各级普查机构,成立了由区直部门组成的普查领导机构及办公室,全区各乡街办事处组建了相应机构统计站共16个,为我区第七次人口普查工作的顺利开展奠定了组织基础。详情见附件。 





第四部分

 

名词解释




一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出

 

 

  

第五部分 

附件

 

1区统计局2021年度人口普查项目自评报告.docx

2区统计局2021年度“四上”新增项目自评报告.docx

3、区统计局2021年度绩效自评报告.docx

4、2021年区统计局决算公开表.xlsx