2020年度
岳阳楼区民政局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳楼区民政局单位概况
一、 部门职责
(一)负责全区民政工作,拟订全区民政事业年度计划和中、长期发展规划,研究拟订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查。
(二)创新社会组织管理体制,培育和发展全区社会组织。承担依法对全区社会团体的登记管理和监督责任;查处社团组织的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;负责社团基金会的审批和监督;负责全区民办非企业单位的登记管理和监督工作,查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(三)贯彻落实《社会救助暂行办法》,依法建立和实施城乡居民最低生活保障制度、特困人员供养制度、临时救助制度、救急难制度;管理、申报、发放社会救助资金;牵头相关职能部门建立健全社会救助体系,组织召集社会救助联席会议,协调区本级相关单位和报请市级开展城乡居民家庭经济状况信息比对;拟定全区社会救助工作规划,有计划地组织安排社会救助工作培训;监督检查街道(乡)社会救助的申请受理、调查审核责任主体落实情况。
(四)研究提出加强和改进基层政权建设的意见;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导城乡社区开展服务管理创新;负责全区社区管理工作领导小组办公室日常工作。
(五)指导婚姻管理工作,倡导婚姻习俗改革,拟订并监督实施婚姻服务机构管理办法;按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》,为符合婚姻登记条件的当事人办理结婚登记、离婚登记。建立保管婚姻档案,对结婚证、离婚证遗失或者损毁的,依法补发证件。
(六)主管行政区划工作,负责街道(乡)的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作;研究和拟订全区行政区划的总体规划,办理报批手续,并组织实施;承办与邻区(县)边界的勘定和边界纠纷的调处工作;指导各街道(乡)行政区划工作和边界争议的调处工作;承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;规范全区地名标志的设置和管理;组织建立和管理地名资料档案;完成国家其他地名工作任务。
(七)拟订全区社会福利事业发展规划;指导社会福利事业单位建设管理工作;拟订全区福利设施的标准,承担区级福利机构的审核报批工作,承担老年人、孤残儿童等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;拟订社会福利生产的扶持保护政策;负责社会福利企业的认定审批;主管社会福利有奖募捐工作,研究提出福利彩票发行规划、发行额度和管理办法;组织指导发行福利彩票,管理本级福利资金,指导、监督全区福利资金的管理使用。
(八)负责筹募善款,组织开展各种慈善项目和活动,扶助弱势群体和个人,积极参与政府的扶贫工程和社会救济工作,协助政府开展救灾赈济工作。资助和举办安老、助孤、济困的各种社会福利机构,推动社会福利社会化,为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰,负责对外合作与交流,加强与省、市内各公益慈善机构的联系与协作,指导促进区慈善事业的发展。
(九)负责全区殡葬管理工作,推进殡葬改革;负责全区经营性公墓建设的规划、审核报批和管理工作,指导全区公益性公墓建设。
(十)保障城市生活无着落的流浪乞讨人员的基本生活权益;负责实施收养方面的法律、法规,指导社会收养管理工作,协助涉外收养登记管理等有关工作;协助收容遣送工作。
(十一)负责全区民政事业经费、国有资产管理和监督,负责民政统计工作。
(十二)会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全区基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。
(十三 )负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
(十四)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,指导全区贯彻养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导,组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳楼区民政局单位内设机构包括:1.办公室2.政工人事股3.规划财务股4.社会组织管理股5.社会救助股6.基层政权建设股7.社会事务股8.政策法规股.9社会福利股.10老龄工作委员会办公室。
(二)决算单位构成。岳阳楼区民政局单位2020年部门决算汇总公开单位只有岳阳楼区民政局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|||||
部门: 岳阳市岳阳楼区民政局 |
|
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|
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11511.03 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
13785.08 |
|||||
八、其他收入 |
8 |
|
八、卫生健康支出 |
21 |
36.94 |
|||||
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
本年收入合计 |
10 |
|
本年支出合计 |
23 |
13822.02 |
|||||
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
年初结转和结余 |
12 |
2310.99 |
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
总计 |
13 |
13822.02 |
总计 |
26 |
13822.02 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:岳阳市岳阳楼区民政局 |
单位:万元 |
|||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
11,511.03 |
11,511.03 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
11,511.03 |
11,511.03 |
|
|
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
1,392.96 |
1,392.96 |
|
|
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
1,374.48 |
1,374.48 |
|
|
|
|
|
||
2080206 |
社会组织管理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.48 |
12.48 |
|
|
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
267.37 |
267.37 |
|
|
|
|
|
||
2081001 |
儿童福利 |
78.48 |
78.48 |
|
|
|
|
|
||
2081002 |
老年福利 |
188.89 |
188.89 |
|
|
|
|
|
||
20811 |
残疾人事业 |
641.30 |
641.30 |
|
|
|
|
|
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
641.30 |
641.30 |
|
|
|
|
|
||
20819 |
最低生活保障 |
7,660.83 |
7,660.83 |
|
|
|
|
|
||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7,177.78 |
7,177.78 |
|
|
|
|
|
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
483.05 |
483.05 |
|
|
|
|
|
||
20820 |
临时救助 |
690.00 |
690.00 |
|
|
|
|
|
||
2082001 |
临时救助支出 |
662.00 |
662.00 |
|
|
|
|
|
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
||
20821 |
特困人员救助供养 |
238.50 |
238.50 |
|
|
|
|
|
||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
42.50 |
42.50 |
|
|
|
|
|
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
196.00 |
196.00 |
|
|
|
|
|
||
20825 |
其他生活救助 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21013 |
医疗救助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
岳阳市岳阳楼区民政局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
13,822.02 |
13,822.02 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
13,785.08 |
13,785.08 |
|
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
1,411.92 |
1,411.92 |
|
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
1,393.25 |
1,393.25 |
|
|
|
|
||
2080206 |
社会组织管理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
|
||
20810 |
社会福利 |
482.09 |
482.09 |
|
|
|
|
||
2081001 |
儿童福利 |
113.55 |
113.55 |
|
|
|
|
||
2081002 |
老年福利 |
368.55 |
368.55 |
|
|
|
|
||
20811 |
残疾人事业 |
641.30 |
641.30 |
|
|
|
|
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
641.30 |
641.30 |
|
|
|
|
||
20819 |
最低生活保障 |
8,009.05 |
8,009.05 |
|
|
|
|
||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7,526.00 |
7,526.00 |
|
|
|
|
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
483.05 |
483.05 |
|
|
|
|
||
20820 |
临时救助 |
706.24 |
706.24 |
|
|
|
|
||
2082001 |
临时救助支出 |
662.00 |
662.00 |
|
|
|
|
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
44.24 |
44.24 |
|
|
|
|
||
20821 |
特困人员救助供养 |
617.32 |
617.32 |
|
|
|
|
||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
234.06 |
234.06 |
|
|
|
|
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
383.26 |
383.26 |
|
|
|
|
||
20825 |
其他生活救助 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,897.09 |
1,897.09 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,897.09 |
1,897.09 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|
|
||
21013 |
医疗救助 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|
|
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
36.94 |
36.94 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:岳阳市岳阳楼区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11511.03 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
13785.08 |
13785.08 |
|
|
||
|
8 |
|
八、卫生健康支出 |
22 |
36.94 |
36.94 |
|
|
||
本年收入合计 |
9 |
11511.03 |
本年支出合计 |
23 |
13822.02 |
13822.02 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
2310.99 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
总计 |
14 |
13822.02 |
总计 |
28 |
13822.02 |
13822.02 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门: |
岳阳市岳阳楼区民政局 |
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
13,822.02 |
13,822.02 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
13,785.08 |
13,785.08 |
|
||
20802 |
民政管理事务 |
1,411.92 |
1,411.92 |
|
||
2080201 |
行政运行 |
1,393.25 |
1,393.25 |
|
||
2080206 |
社会组织管理 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
12.67 |
12.67 |
|
||
20810 |
社会福利 |
482.09 |
482.09 |
|
||
2081001 |
儿童福利 |
113.55 |
113.55 |
|
||
2081002 |
老年福利 |
368.55 |
368.55 |
|
||
20811 |
残疾人事业 |
641.30 |
641.30 |
|
||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
641.30 |
641.30 |
|
||
20819 |
最低生活保障 |
8,009.05 |
8,009.05 |
|
||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7,526.00 |
7,526.00 |
|
||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
483.05 |
483.05 |
|
||
20820 |
临时救助 |
706.24 |
706.24 |
|
||
2082001 |
临时救助支出 |
662.00 |
662.00 |
|
||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
44.24 |
44.24 |
|
||
20821 |
特困人员救助供养 |
617.31 |
617.31 |
|
||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
234.06 |
234.06 |
|
||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
383.26 |
383.26 |
|
||
20825 |
其他生活救助 |
20.07 |
20.07 |
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
20.07 |
20.07 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,897.09 |
1,897.09 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,897.09 |
1,897.09 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
36.94 |
36.94 |
|
||
21013 |
医疗救助 |
36.94 |
36.94 |
|
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
36.94 |
36.94 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
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|
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公开05表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
部门: |
|
|
|
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单位:万元 |
经济分类类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
912.77 |
302 |
商品和服务支出 |
395.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
491.31 |
30201 |
办公费 |
138.79 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
16.6 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
40.09 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
373.91 |
30205 |
水费 |
3.58 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.94 |
30206 |
电费 |
6.65 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.07 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.78 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.95 |
30211 |
差旅费 |
1.11 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
68.94 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12513.32 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
3.46 |
30216 |
培训费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.29 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
4372.88 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
8053.3 |
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
62.06 |
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
51.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.16 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.66 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.17 |
|
|
|
人员经费合计 |
13426.09 |
公用经费合计 |
395.93 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:岳阳市岳阳楼区民政局 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
17 |
|
3 |
|
3 |
14 |
4.85 |
|
2.16 |
0 |
2.16 |
2.69 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:岳阳市岳阳楼区民政局 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门: |
岳阳市岳阳楼区民政局 |
|
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
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|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
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|
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度全年收入总计 13822.02万元,全部为财政拨款收入。与2019年相比,减少9128.14万元,减少79.29%,主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局,2019年退役军人事务局和医保局的资金由财政直接拨入我局,再由我局拨出。导致我局2020年的收入比2019收入少。另外贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出所致。
2020年全年支出总计13822.02万元,与2019年相比,减少4092.53万元,减少29.6%。主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局,2019年退役安置支出207.6万元,抚恤支出2561.39万元,城乡医疗支出1008.81万元,优抚对象医疗支出603万元。2020年退役安置和城乡医疗不再由我单位支出支出所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 11511.03万元,其中:财政拨款收入 11511.03万元,占100 %;上级补助收入0万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 13822.02 万元,其中:基本支出 13822.02 万元,占 0 %;项目支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 13822.02万元,与2019年相比,减少9128.14万元,减少79.29%,主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局,2019年退役军人事务局和医保局的资金由财政直接拨入我局,再由我局拨出。导致我局2020年的收入比2019收入少。另外贯彻执行厉行节约精神,控制经费支出所致
2020年度财政拨款支出总计13822.02万元,与2019年相比,减少4092.54万元,减少29.6%。主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局,2019年退役安置支出207.6万元,抚恤支出2561.39万元,城乡医疗支出1008.81万元,优抚对象医疗支出603万元。2020年退役安置和城乡医疗不再由我单位支出支出所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出13822.02万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少4092.54 万元,增减少 29.6 %,主要是因为2019年成立了退役军人事务局和医保局,2019年退役安置支出207.6万元,抚恤支出2561.39万元,城乡医疗支出1008.81万元,优抚对象医疗支出603万元。2020年退役安置和城乡医疗不再由我单位支出支出所致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出13822.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13785.08万元,占99.73%;卫生健康支出36.94万元,占 0.27 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 11511.03万元,支出决算数为13822.02万元,完成年初预算的 120.08%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算数为1393.25万元,支出决算数为1393.25万元,完成年初预算的 100 %。
2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。
年初预算数为2.00万元,支出决算数为2.00万元,完成年初预算的 100 %。
3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。
年初预算数为2.00万元,支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100 %。
4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。
年初预算数为2.00万元,支出决算数为2.00万元,完成年初预算的100 %。
5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。
年初预算数为12.67万元,支出决算数为12.67万元,完成年初预算的 100 %。
6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。
年初预算数为113.55万元,支出决算数为113.55万元,完成年初预算的 100 %。
7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
年初预算数为368.55万元,支出决算数为368.55万元,完成年初预算的 100 %。
8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。
年初预算数为641.30万元,支出决算数为641.30万元,完成年初预算的 100 %。
9、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。
年初预算数为5215.01万元,支出决算数为7526.00万元,完成年初预算的 144.31 %,决算数多于预算数的主要原因是上年疫情防控专项资金结转本年支付,造成决算数大于预算数。
10、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。
年初预算数为483.05万元,支出决算数为483.05万元,完成年初预算的 100 %。
11、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算数为662.00万元,支出决算数为662.00万元,完成年初预算的 100 %。
12、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。
年初预算数为44.24万元,支出决算数为44.24万元,完成年初预算的 100 %。
13、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。
年初预算数为234.06万元,支出决算数为234.06万元,完成年初预算的 100 %。
14、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。
年初预算数为383.26万元,支出决算数为383.26万元,完成年初预算的 100 %。
15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
年初预算数为20.07万元,支出决算数为20.07万元,完成年初预算的 100 %。
16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算数为1897.09万元,支出决算数为1897.09万元,完成年初预算的 100 %。
17、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。
年初预算数为36.94万元,支出决算数为36.94万元,完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出13822.02万元,其中:人员经费13426.09万元,占基本支出的 97.13 %,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 395.93 万元,占基本支出的 2.87%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为4.85万元,完成预算的28.52 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,我单位无因公出国(境)费支出预算,也无因公出国(境)费的支出。
公务接待费支出预算 14 万元,支出决算为 2.69 万元,完成预算的 19.2 %,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 7.63万元,减少73.93%,减少的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费用支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.00 万元,支出决算为 2.16 万元,完成预算的 0.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少 1.21 万元,减少 35.9 %,减少的主要原因是公车改革实施后,严格公务车辆出行管理,公务用车运行维护费降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 2.69 万元,占 55.46 %,因公出国(境)费支出决算0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.16万元,占 44.54%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0 万元,与上年持平。
2、公务接待费支出决算为 2.69万元,全年共接待来访团组 13 个、来宾 132 人次,主要是临湘边界联检等工作、五化民政工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.16 万元,其中:公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 2.16 万元,主要是公务用处加油和购买保险年检支出,截止2020年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出395.93万元。比年初预算数增加41.13万元。增长9.41%,主要原因是:疫情加班导致。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费为0.48万元,用于党建培训,1次30人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我局严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,以支定收,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生。本单位2020年度整体绩效评价(单位汇总)见附件一。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件一:岳阳楼区民政局2020年度整体绩效评价(单位汇总)
附件二:岳阳楼区民政局2020年度决算公开表