2021年岳阳市岳阳楼区公网中心部门预算
来源:岳阳楼区公共服务和网格化管理中心   2021-01-13 00:32

岳阳楼区公网中心2021年度单位预算


目录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表


第一部分  2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻落实中央、省、市关于社会治理创新的方针政策和法律法规;拟定全区社区治理和服务创新的发展战略、发展规划,全面推进公共服务、网格管理和居民自治“三合一”工作。

(2)负责“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”的管理。

(3)会同有关部门整合信息资源,对接部门数据和平台,推进“岳阳楼区社区治理和服务创新工作平台”与各部门间信息互通共享。

(4)会同有关部门推进公共服务事项网上办理,深化“一窗式”服务模式。

(5)负责建立、完善考核机制,对街道(乡)、相关区直部门开展社区治理和服务创新工作进行考核。

(6)组织领导全区网格化管理工作,制定网格员主要职责和工作要求标准,指导街道(乡)、社区(村)抓好网格员日常管理,对下达给网格员的任务指令进行督办、考核。

(7)牵头组织街道(乡)和协调相关区直部门对网格员开展业务培训和思想教育。

(8)负责本单位的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1.综合办公室

工作职责:负责中心党建、政工人事、文电、机要、档案等日常工作;负责中心日常工作的协调和督办;负责来信来访、政务公开、安全保密工作;负责重大活动和会议的组织协调工作;负责对外联络和宣传展示工作;负责中心财务报账工作;协助纪检工作,对中心内部作风纪律进行督查管理;对接区委办、政府办落实相关工作任务。

2.信息调度室

工作职责:负责协调召开联席会议,分析研判工作状态,解决新情况、新问题;负责居民诉求以及复杂网格事件的分流;负责对网格员在工作中遇到的业务问题提供咨询和指导;负责中心网络舆情监控和信息安全工作;会同有关部门整合信息资源,对接部门数据和平台,推进信息互通共享;建立电子台账,实施信息化管理。

3.政务服务股

工作职责:负责政务服务工作任务布置和督办考核;负责督查各承办单位开展“互联网+政务服务”工作和五个“一公里公共服务圈”建设情况;督查各单位落实“一窗受理”情况;负责对公共服务事项办理情况进行跟踪、督查;负责政务服务的绩效考核并提出处置建议;负责中心省市重点民生实事项目和全面深化改革涉“五个一公里”任务的对接、验收和迎检资料整理汇编。

4.网格管理股

工作职责:负责网格化工作任务布置和督办考核;负责督查网格员日常工作纪律、行为规范及各项工作任务落实情况;负责督查各单位网格管理系统数据常态更新机制建立情况;负责对网格事件办理情况进行跟踪、督查;负责网格工作的绩效考核并提出处置建议;负责核查网格员采集录入各类信息的真实性、完整性;负责中心全面深化改革涉“三合一”任务的对接、验收和迎检资料整理汇编。

(三)部门预算单位构成

我中心内设职能股室4个,无二级机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算273.6万元,其中,一般公共预算拨款273.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少7.95万元,主要是因为工作人员工资调整,减少工作人员经费。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算258.23万元,其中,一般公共服务258.23万元,社会保障和就业支出7.34万元,卫生健康支出3.09万元,住房保障支出4.94万元。支出较去年减少7.95万元,其中基本支出减少16.95万元,项目支出增加9万元。其中基本支出较上年减少主要是因为工作人员工资调整,减少工作人员经费,项目支出增加主要是因为项目投入增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算273.6万元,其中,一般公共服务支出258.23万元,占比94.4%,社会保障和就业支出7.34万元,占比0.27%,卫生健康支出3.09万元,占比0.11%,住房保障支出4.94万元,占比0.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为82.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为191万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:社区(村)绩效考评经费15万;信息网络运行维护45万;“网格岳阳楼区”微信公众号10万;网格手持终端通信服务费60万;岳阳楼区网格员标识服装经费21万;“三合一”系统平台维护经费36万;人员类项目4万。

四、政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.48万元,比2020年减少5.17万元,降低27.72%。主要原因是工作人员工资调整,减少工作人员经费。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数4万元,其中,公务接待费4万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与2020年的公务接待费预算数持平。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0.4万元,拟开展2次培训,人数100人;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2021年度本单位未计划安排会议,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额370.61万元,其中工程类0万元,货物类79.61万元,服务类291万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,资金来源为。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为273.6万元,其中,基本支出82.6万元,项目支出191万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标:1.名称:运转类项目;2.项目属性:延续项目;3.年度绩效目标:建立起面向全体社区居民、设施配套健全、服务功能完善、人才队伍优良、体制机制合理的社区服务管理体系,进一步提升社区管理水平,优化社区服务质量,增强社区自治能力;4.项目资金:191万元;走出一条具有时代特征、富有楼区特色的社区治理和服务创新工作新路子。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表(汇总表)

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

附件:公网中心2021年预算表.xls