2019年度区统计局单位部门决算
目 录
第一部分区统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分区统计局单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区统计局单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 区统计局单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻执行国家和省、市统计工作的方针政策和统计法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和省、市以及地方统计调查任务;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施本区国民经济核算制度,核算全区地方生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案,组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查,汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
(四)收集、汇总、整理和提供全区性的基本统计资料和有关调查的统计数据,对全区国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料,定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
(五)依法审批或者备案地方统计调查项目和区直部门统计调查项目;加强对统计调查项目、统计标准和统计数据发布的管理;依法监督管理涉外调查活动。
(六)加强对各街道(乡)和区直各部门统计工作的指导和综合协调。
(七)组织指导全区街道(乡)、各部门和相关企业加强统计基层基础工作建设;加强全区统计队伍建设,加强统计教育、统计干部培训,组织全区统计专业资格考试和技术职务评聘工作,对基层统计员进行考核和奖励。
(八)参与全区及各街道(乡)经济运行及政府绩效综合评价考核;负责民情民意调查工作。
(九)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
现有人数26人,其中在职编制26人。岳阳楼区统计局局机关设7个内设机构分别为办公室、法制股、综合研究室、服务业统计股、人口社会统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股,为一级预算单位。同时下设两个事业机构,分别为普查中心和城乡经济调查队,未独立核算。我局本级及二级的所有收入支出均纳入2019年部门预算编制范围。
第二部分 区统计局单位2019年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分区统计局单位2019年度部门决算情况说明
一、关于区统计局单位2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计799.7 万元。与2018年相比,增加 6.16万元,增加 0.01%,主要是因为 基本支出增加。
2019年度支出共计727.26万元。与2018年相比,减少 66.28 万元,减少 0.09%,主要是因为 基本支出减少 。
二、关于区统计局单位2019年度收入决算情况说明
本年收入合计799.7 万元,其中:财政拨款收入799.7 万元,占 100 %;
三、关于区统计局单位2019年度支出决算情况说明
本年支出合计 727.26 万元,其中:基本支出 727.26 万元,占 100 %
四、关于区统计局单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 799.4万元,与2018年相比,增加6.18 万元,增加0.01 %,主要是因为 基本支出增加。
2019年度财政拨款支出总计727.26 万元,与2018年相比,减少 66.28 万元,减少 0.09 %,主要是因为基本支出减少 。
五、关于区统计局单位2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 727.26万元,占本年支出合计的 100 %,与2018年相比,财政拨款支出减少 66.28 万元,减少 0.09%,主要是因为 基本支出减少 。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 727.26 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 727.26 万元,占 100 %;社会保障和就业(类)支出 29.71 万元,占0.04 %;卫生健康(类)支出 13.44万元,占0.02%;住房保障(类)支出 17.41 万元,占 0.02 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 799.7 万元,支出决算为 727.26 万元,完成年初预算的 0.91 %。其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 799.7 万元,支出决算为 727.26 万元,预算数大于决算数的主要原因是2019年度年终绩效未发放,还有用于装修的拆迁款未使用 。
2. 人员经费 (类)基本工资 (款)行政运行(项)。该科目年初预算数为235.3万元,支出决算为 230.63 万元。预算数大于决算数的主要原因是有一名退休人员办理退休手续。
3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。该科目年初预算为16.75万元,支出决算为 17.41 万元,完成年初预算的 104 %。
六、关于区统计局单位2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 727.26 万元,其中:人员经费 230.63 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 496.64 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于区统计局单位2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 10万元,支出决算为4.13 万元,完成预算的0.41%,其中:公务接待费支出预算为10万元,支出决算为 4.13 万元,完成预算的 0.41 %,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 严格管理和控制费用支出 ,与上年相比增加 1.81万元,增加0.43 %,增加的主要原因是基本支出增加 。因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费决算 0万元,占 0 %。公务用车运行维护费决算 0 万元,占 0 %。公务接待费决算 4.13 万元,占 100%。具体情况如下:公务接待费预算为 10 万元,支出决算为 4.13 万元,共接待1086人次,其中各专业股室用于乡街专业培训工作用餐760人次,机关加班工作用餐326人次。完成预算的 0.41 %,主要是日常公用经费减少。
本单位本年度公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。
八、关于区统计局单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于区统计局单位2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 332.31万元。比年初预算数减少69.44万元。减少 0.12%,主要原因是:行政运行支出减少
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0万元,开支培训费 0.38万元,用于统计专业知识培训等。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 6.31 万元,其中:政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。其中:授予小微企业合同金额 6.31 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第 四 部 分
名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称:
预 算 编 码:
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 799.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 727.26 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | 72.44 | |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 799.70 | 总计 | 56 | 799.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
— 1 — | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 727.26 | 727.26 | |||||||
... | ..... | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 727.26 | 727.26 | ||||||
... | ..... | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 799.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 727.26 | 727.26 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 72.44 | 72.44 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 799.70 | 总计 | 58 | 799.70 | 799.70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 727.26 | 727.26 | |||
.... | ..... | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
— 5.%d — | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 88.73 | 30201 | 办公费 | 25.19 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.41 | 30202 | 印刷费 | 18.48 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30.49 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 6.31 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.71 | 30206 | 电费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 17.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.07 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 14.41 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 0.50 | 30226 | 劳务费 | 2.88 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 3.00 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30239 | 其他交通费用 | 11.97 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 414.83 | ||||||
人员经费合计 | 230.63 | 公用经费合计 | 496.64 | |||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
— 6 — | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 10.00 | 4.13 | 4.13 | ||||||||
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
— %d — | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:岳阳楼区统计局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
3.2019年统计局部门决算公开表格.xls | |||||||||