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第一部分 202X年部门预算说明
第二部分 202X年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。
2、做好本校的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓妤组织实施和落实工作。
3、组织适龄学生入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
5、负责维护学校、师生的合法权益,有杈拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
6、依法接受各级教育行政部门的检查指作,全力推进素质教育实施。
(二)机构设置
共有内设机构5个,分别是工会、教导处、德育处、安全办、后勤处。我校在编在职教职工11人,退休员工21人,顶岗教师6人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为单户预算,纳入编制范围的预算单位岳阳经济技术开发区长岭明德小学本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算223.87万元,其中,一般公共预算拨款223.87万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。 本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加223.87万元,主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》(岳经财发〔2023〕28号)要求,2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理,推动预算管理全覆盖,现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统,实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算,学校未单独纳入预算核算,2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算223.87万元,其中,教育支出188.59万元,社会保障和就业支出22.14万元,住房保障支出13.14万元。支出较去年增加223.87万元,主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》(岳经财发〔2023〕28号)要求,2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理,推动预算管理全覆盖,现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统,实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算,学校未单独纳入预算核算,2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算223.87万元,其中,教育支出188.59万元,占84.24%;社会保障和就业支出22.14万元,占9.89%,住房保障支出13.14万元,占5.87%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为223.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年度本部门无项目预算。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元, 2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费0万元。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。
(三)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元, 2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。2024年度本单位未安排政府采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2024年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为223.87万元,其中,基本支出221.87万元,项目支出2万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表