目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.负责处理人民群众给区委、区管委及其领导同志的来信,接待处理群众来信、来访、网上信访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
2.承办中央、省、市和区委、区管委交办的信访事项,向乡镇(街道)、区直部门和市驻区单位交办信访事项,督促检查处理落实情况。
3.办理区本级信访事项复查复核,指导全区信访事项复查复核工作。
4.综合、反映群众信访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为区委、区管委提供信访信息。
5.协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题,协调处理群众到区到市赴省进京上访,协调全区各级党政机关的信访工作。
6.开展信访工作宣传和调研;指导全区信访工作业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。
7.掌握全区信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施,对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。
8.承办区委、区管委交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,区信访局核定机关行政编制3名;核定领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。内设1个综合办公室,下设人民来访接待中心,为正股级公益类事业单位,核定全额拨款事业编制1名,其中主任1名。
本年度我部门预算编制在职人员6人,退休人员1 人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:岳阳市屈原管理区信访局本级及人民来访接待中心。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算118.23万元,其中,一般公共预算拨款118.23万元,政府性基金预算拨款0万元(所以公开的附件15-17为空),国有资本经营预算拨款0万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。(数据来源见表2。)本部门2024年收入较去年减少13.85万元,主要是因为行政人员退休1人。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算118.23万元,其中,一般公共服务106.83万元,社会保障和就业支出5.09万元,卫生健康支出2.97万元,住房保障支出3.34万元(数据来源见表3)。支出较去年减少13.85万元,主要是因为行政人员退休1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算118.23万元,其中,一般公共服务支出106.83万元,占90.36%;社会保障和就业支出5.09万元,占4.31%,卫生健康支出2.97万元,占2.51%;住房保障支出3.34万元,占2.82%。(数据来源见表7,)具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为55.63万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为62.6万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:上缴驻京维稳工作经费专项支出5万元、信访工作示范创建专项支出30万元、信访维稳工作经费专项支出20万元,信访专项经费5万元、智慧信访系统运营费用专项支出2.6万元(数据来源见表20),主要用于信访维稳,信访工作示范创建等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.16万元(数据来源见表12),比上一年减少2.08万元,降低22.51%。主要原因是人员异动,加强对基本支出和项目支出核算等。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2024年三公经费预算较上年增加0.11万元,主要原因是信访工作实际需要等。
(三)一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额22万元,其中工程类0万元,货物类22万元,服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为118.23万元,其中,基本支出55.63万元,项目支出62.6万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。