一、部门职能职责
岳阳市公安局是主管全市公安工作的市人民政府工作部门。分别在各市、县(区)设有公安局(分局),在乡、镇、街道办事处设立公安派出所。受上级公安机关和地方党委、政府双重领导和管理。各级公安机关按照分工,依法履行下列职责:主要职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品;对法律、法规制定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。
岳阳市公安局内设警令部、政治部、警保处及纪委;直属机构包括法制支队、刑侦支队、治安支队、巡特警支队、禁毒支队、经侦支队、督察支队、监管支队、人口与出入境管理支队等支队。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2016年年初预算数7837.92万元,其中,一般公共预算拨款7747.82万元,纳入预算管理的非税收入90万元。
(二)支出预算
2016年年初预算数7837.82万元,其中,工资福利支出4015.46万元;一般商品服务支出1112.59万元;对个人和家庭的补助支出1255.42万元,专项支出1454.35万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)7837.82万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2016年年初预算数为6388.47万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2016年年初预算数为1454.35万元,其中:DNA检验耗材140万元;办案经费300万元;城市治安电子防控协警员工资24万元;打黑除恶100万元;反恐专项60万元;
非税收入征收成本36万元;监管场所医护经费30万元;禁毒办禁毒工作经费200万元;警犬专项20万元;警务站水电及维费14.35万元;科技强警专项170万元;民警培训100万元;命案侦破50万元;特警装备(装甲车)40万元;应急物资储备专项170万元。
支出预算分类汇总表(按功能科目)
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单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位名称(项目名称) |
总 计 |
一般预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
其中:政府采购金额 |
小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
1,454.35 |
1,454.35 |
1,418.35 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公安局机关 |
|
1,454.35 |
1454.35 |
1,418.35 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
DNA检验耗材 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
办案经费 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
城市治安电子防控协警员工资 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
打黑除恶 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040214 |
反恐怖 |
反恐专项 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
非税收入征收成本 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040204 |
治安管理 |
监管场所医护经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040218 |
警犬繁育及训养 |
禁毒委禁毒工作经费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
警犬专项 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
警务站水电及维修费 |
14.35 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040219 |
信息化建设 |
科技强警专项 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040219 |
信息化建设 |
民警培训 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
命案侦破 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
特警装备(装甲车) |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
应急物资储备专项 |
170.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收支预算总表
单位名称:公安局 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) |
7837.82 |
一、基本支出 |
6383.47 |
经费拔款 |
7747.82 |
工资福利支出 |
4015.46 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
90.00 |
一般商品和服务支出 |
1112.59 |
二、纳入专户管理的非税收入拔款 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
1255.42 |
三、政府性基金拔款 |
0.00 |
二、项目支出 |
1454.35 |
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
专项商品和服务支出 |
1454.35 |
五、上级补助收入 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
七、其他收入 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
八、上年结转 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
其中:上年结转项目支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7,837.82 |
支
出 总 计 |
7837.82 |
2016年“三公”经费预算公开表
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|
单位:万元 |
单位名称
|
2016年实有人数 |
2015年"三公"经费预算支出 |
2016年"三公"经费预算支出 |
合计 |
全额人数 |
差额人数 |
工勤人数 |
离岗人数 |
离退休 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
合计 |
976 |
737 |
0 |
60 |
2 |
177 |
575.00 |
40.00 |
10.00 |
50.00 |
392.55 |
0.00 |
82.45 |
575.00 |
40.00 |
10.00 |
50.00 |
392.55 |
0.00 |
82.45 |
公安局机关 |
976 |
737 |
0 |
60 |
2 |
177 |
575.00 |
40.00 |
10.00 |
50.00 |
392.55 |
0.00 |
82.45 |
575.00 |
40.00 |
10.00 |
50.00 |
392.55 |
0.00 |
82.45 |
备注:三公经费2015年预算数与2016年预算数无变化。 |
工资福利支出预算表
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|
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总 计 |
工资性支出 |
社会保障缴费 |
其他工资福利支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
基本工资提标 |
规范性公务员津贴补贴 |
特殊岗位补贴 |
绩效工资/其他津补贴 |
合计 |
医疗保险 |
生育保险 |
残疾人保障金 |
工伤保险 |
合计 |
定额补助 |
工勤人员经费 |
其他支出 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
合计 |
4015.46 |
3497.83 |
1052.46 |
266.04 |
1964.54 |
214.79 |
0 |
337.63 |
283.58 |
14.99 |
39.06 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
|
|
|
51601 |
公安局机关 |
4015.46 |
3497.83 |
1052.46 |
266.04 |
1964.54 |
214.79 |
0 |
337.63 |
283.58 |
14.99 |
39.06 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
204 |
02 |
01 |
51601 |
行政运行 |
3677.83 |
3497.83 |
1052.46 |
266.04 |
1964.54 |
214.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
0 |
180 |
0 |
209 |
05 |
01 |
51601 |
生育保险金 |
14.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.99 |
0 |
14.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
|
01 |
51601 |
行政单位医疗 |
283.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283.58 |
283.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
11 |
99 |
51601 |
其他残疾人事业支出 |
39.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39.06 |
0 |
0 |
39.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
离休费 |
退休费 |
规范性离退休补贴 |
绩效工资/其他离退休补贴 |
医疗费用 |
救济费 |
助学金 |
住房公积金 |
老干费 |
其他 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合计 |
1255.42 |
22.55 |
437.85 |
398.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387.81 |
9.05 |
0 |
|
|
|
51601 |
公安局机关 |
1255.42 |
22.55 |
437.85 |
398.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387.81 |
9.05 |
0 |
208 |
05 |
01 |
51601 |
归口管理的行政单位离退休 |
460.4 |
22.55 |
437.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
01 |
51601 |
行政运行 |
407.21 |
0 |
0 |
398.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.05 |
0 |
221 |
|
01 |
51601 |
住房公积金 |
387.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387.81 |
0 |
0 |
一般商品和服务支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
交通费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
会议费 |
培训费 |
招待费 |
工会经费 |
福利费 |
离退休公用支出 |
节编奖励 |
其他 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
合计 |
1112.59 |
100.00 |
25.00 |
6.00 |
100.00 |
36.00 |
10.00 |
475.00 |
106.80 |
70.00 |
0.00 |
14.00 |
40.00 |
42.84 |
26.31 |
17.90 |
0.00 |
42.74 |
|
|
|
51601 |
公安局机关 |
1112.59 |
100.00 |
25.00 |
6.00 |
100.00 |
36.00 |
10.00 |
475.00 |
106.80 |
70.00 |
0.00 |
14.00 |
40.00 |
42.84 |
26.31 |
17.90 |
0.00 |
42.74 |
204 |
02 |
01 |
51601 |
行政运行 |
1112.59 |
100.00 |
25.00 |
6.00 |
100.00 |
36.00 |
10.00 |
475.00 |
106.80 |
70.00 |
0.00 |
14.00 |
40.00 |
42.84 |
26.31 |
17.90 |
0.00 |
42.74 |