目录
第一部分 市接待处机关概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市接待处机关2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市接待处机关2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市接待处机关概况
一、 主要职能
1、认真贯彻岳办[2014] 16号文件精神,负责做好市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区来岳阳重要客人的接待服务工作;
2、做好岳阳历史、文化和经济社会发展成果的对外宣传讲解工作;
3、为市委、市政府代表团外出考察学习做好联络服务工作;
4、负责管理下属两个宾馆;
5、负责管理市级党政机关国内公务接待工作,指导县市区党政机关国内公务接待工作。
二、部门决算单位构成
部门决算由市接待处机关构成
市接待处机关内设:办公室、接待科、综合管理科、政工人事科、财务科、离退办、机关党委7个科室
第二部分 市接待处机关2016年度部门决算表
(公开表格附后)
第三部分 市接待处机关2016年度部门决算情况说明
一、关于市接待处机关2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入197.44万元,上年度收入138.84万元,增加58.6万元,增加部分主要是工资。本年度支出197.44万元,上年度支出138.84万元,增加58.6万元,主要是工资增加。
二、关于市接待处机关2016年度收入决算情况说明
本年度收入197.44万元,其中人员经费171.62万元,占比86.9%,公用经费收入25.82万元,占比13.1%。
三、关于市接待处2016年度支出决算情况说明
本年度支出197.44万元,其中人员经费171.62万元,占比86.9%,公用经费支出25.82万元,占比13.1% 。
四、关于市接待处机关2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度收入197.44万元,上年度收入138.84万元,增加58.6万元。主要是工资增加,本年度支出197.44万元,上年度支出138.84万元,增加58.6万元,主要是工资增加。
五、关于市接待处机关2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年度支出197.44万元,上年度支出138.84万元,增加58.6万元,主要是工资增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年度支出工资及社保缴费为171.62万元,占总支出的86.9%,公用经费支出为25.82万元,占总支出的13.1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与财政预算持平。
六、关于接待处机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
三公经费支出7.23万元,比预算节约0.07万元,其中公务接待费支出1.76万元,比预算节约0.04万元,公务用车运行维护费支出5.47万元,比预算节约0.03万元。每月按预算支出。
三公经费支出7.23万元,比上年减少3.37万元,其中公务用车运行维护费5.47万元,比上年减少2.83万元,公务接待费1.76万元,比上年减少0.54万元,加大了管控力度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度无出国费。公务用车运行和维护费5.47万元,保有量一台。公务接待费支出1.76万元,接待11批,35人次。
八、关于接待处机关2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本年度无政府性基金收入和支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出25.82万元,比2015 年增加2.68万元,增长11.58%。主要原因是:印刷费等有所增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
人员经费:由工资、社保缴费和退休费组成
公用经费:机关运行经费