岳阳市法律援助中心2016年度部门决算公开

来源:岳阳市司法局2017-08-04 10:41
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目 录

第一部分  岳阳市法律援助中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市法律援助中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市法律援助中心部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

制定全市法律援助工作规划和年度计划;指导、检查法律援助法律法规和政策的执行工作;承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作;承办公民申请的和人民法院指定的法律援助案件;指导协调全市法律援助对外宣传和交流活动;负责全市法律援助工作人员的教育培训工作。内设三个部行政部、基金部、业务部。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年岳阳市法律援助中心财政拨款收入115万元,2015年为116万元,减少了1万元。2016年度岳阳市法律援助中心财政拨款支出115万元,2015年为130万元,减少了15万元。

二、收入决算情况说明

2016年岳阳市法律援助中心财政拨款收入115万元,其中:财政拨款收入115万元。

三、支出决算情况说明

2016年共支出115万元。其中:人员经费54万元,占总支出的47%,公用经费61万元,占总支出的53%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年岳阳市法律援助中心财政拨款收入115万元,2015年为116万元,减少了1万元。2016年度岳阳市法律援助中心财政拨款支出115万元,2015年为130万元,减少了15万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度岳阳市法律援助中心财政拨款支出115万元,2015年为130万元,减少了15万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年共支出115万元。其中:人员经费54万元,占总支出的47%,公用经费61万元,占总支出的53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出与年初预算数大致相同,无增减变化。

六、关于岳阳市法律援助中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度岳阳市法律援助中心基本支出共115万元。工资福利支出54万元,占总支出47%,其中基本工资27万元,津补贴20万元,奖金7万元;商品和服务支出共61万元,占总支出53%,其中办公费5万元,印刷费5万元,其他51万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费共支出5万元,其中:公务接待费4万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费1万元。公务接待费年初预算数为12万元,因公出国费支出5万元,公务用车购置费为0万元,公车运行维护费为6万元。各项费用均有减少,主要原因是严格控制三公经费开支。

2016年“三公”经费共支出5万元,其中:公务接待费4万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费1万元。2015年“三公”经费共支出9.7万元,其中:公务接待费5.5万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公车运行维护费为4.2万元。各项费用均有减少,主要原因是节省开支,严格控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费共支出5万元,其中:公务接待费4万元,因公出国费支出0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费1万元。公务用车保有量为1辆,当年购置数为0辆,公务用车运行维护费同比降76%,公务接待费同比降低27%。国内公务接待批次100个,国内公务接待人次512人。“三公”经费减少的主要原因:公务用车改革,严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理。控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费总计61万元,比2015年减少21万元,主要原因是:各方面节省开支,厉行节约,把资金用在刀刃上。

(二)政府采购支出情况

本部门2016 年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出5万元。

(三)国有资产情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般执法执勤用车。2016年末资产余额178万元,其中:流动资产15万元,固定资产163万元,分别占资产总额的8%、92%。

(四)预算绩效情况的说明

按照要求来进行预算绩效的编报,并在门户网站上及时进行了公开。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

岳阳市法律援助中心2016年度部门决算公开表格.xls