岳阳市农业机械管理局2017年部门预算公开

来源:市农机局2017-02-10 14:57
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一、部门职能职责 

我局成立于1964年,为财政全额拨款预算管理单位。我局的主要职能职责是:

(一)研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施。

(二)贯彻执行国家和省有关农业机械化的法律、法规、规章,负责有关行政复议、行政执法和执法监督;研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施,并组织实施。

(三)指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设;研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

(四)根据国家和省农机化产业政策,提出本市农机化产业政策建议,引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平。

(五)研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划;参与研究拟订有关农业机械化科技政策;组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农机行业职业技能开发。

(六)组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理;负责农机产品的质量检验、鉴定和认证管理。

(七)研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施;负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

(八)指导局属单位的工作,按照管理权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障、财务、审计及机构编制等有关工作。

(九)承办市委、市政府和省农机局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

根据市编办核定,我局内设7个职能科室,局属二级单位2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。 

内设科室分别是办公室、计划财务科、科教科、监督管理科、政工科、机关党委(加挂“离退休人员管理服务科”牌子)和监察室。 

局属二级单位分别是市农业机械安全监理所、市农业机械技术推广站(加挂“市农业机械化研究所”牌子)。

三、部门收支概况 

2017年部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及局属二级单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2017年年初预算数649.50万元,其中:一般公共预算拨款649.50万元(局机关含市农机安全监理所376.26万元、市农机技术推广站273.24万元)。 收入较去年688.12万元减少38.62万元,主要是2017年退休费不再纳入本部门预算,改由财政直接拨给是机关事业单位养老保险处。

(二)支出预算:2017年年初预算数649.50万元,其中:农林水支出515.72万元、社会保障和就业支出68.55万元、医疗卫生与计划生育支出28.92万元、住房保障支出36.31万元。支出较去年减少38.62万元,主要是减少了退休费。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2017年一般公共预算拨款收入649.50万元,其中:经费拨款629.50万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20.00万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:是指为保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年年初预算数为529.60万元,其中:工资福利支出409.68万元、一般商品和服务支出72.76万元、对个人家庭和补助支出47.16万元。 

(二)项目支出:是指本部门为完成农机管理职能工作而发生的支出。2017年年初预算数为119.90万元,其中:局机关含市农机安全监理所99.90万元(农机安全监理工作经费25.00万元,主要用于农机安全监理工作督查等;农机购置补贴组织管理工作经费50.00万元,主要用于农机购置补贴组织管理工作;农机具检测工作经费10.00万元,主要用于农机具作业检测等服务工作;非税收入征收成本14.90万元)、市农机技术推广站水稻插秧全程机械化项目经费20.00万元,主要用于开展水稻全程机械化项目研究工作。

五、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 :2017年年初预算数为72.76万元(局机关含市农机安全监理所44.09万元、市农机技术推广站28.67万元),比2016年年初预算数61.73万元增加11.03万元,上升17.87%。原因是局机关2016年10月通过全省公务员考试新招录3名公务员、11月新选调录用2名工作人员,市农机技术推广站12月通过全市事业单位考试新招录2名工作人员,故人头经费相应增加。 

(二)“三公”经费 : 2017年年初预算数为68.00万元(局机关含市农机安全监理所60.00万元、市农机技术推广站8.00万元),其中:公务接待费29.50万元、公务用车运行维护费11.50万元、其他交通费用27.00万元。比2016年年初预算数66.40万元增加1.60万元,主要原因是原“市农机技术推广站”和原“市农机技术研究所”合并为新“市农机技术推广站”,故其公务接待费预算数相应增加2.50万元,而局机关(含市农机安全监理所)公务接待费预算数实际减少0.90万元,故本部门2017年“三公”经费预算数总体增加1.60万元。

(三)政府采购预算 :2017年本部门无政府采购预算。 

六、名词解释 

(一)机关运行经费 :指为保障本部门机构运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

部门预算公开表格(见附表)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

15、“三公”经费预算公开表

市农机局系统预算公开15张表.xls