一、部门职能职责
强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育,开展职业技能培训的场所。岳阳市公安局强制隔离戒毒所承担着全市六县(市)四区强制隔离戒毒任务,系岳阳市公安局组成部门。
二、部门决算报表
……(公开表格附后)。
三、2015年度预算执行情况:
1、2015年度收入总计584.26万元,其中:公共财政拨款576.39万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的拨款0 万元,其他收入7.87万元。本年支出总计632.93万元。详见《2015年度市直部门收入支出决算总表》。
2、2015年公共预算财政拨款支出553.98万元,其中:(1)工资福利支出234.97万元,系民警等工作人员工资性经费支出;(2)商品服务支出64.25万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、被服购置费、劳务费、公车运行维护费、专用材料费、设备购置费;(3)对个人和家庭补助支出250.84万元,包括退休费、抚恤金、医疗费、戒毒人员给养费等;(4)其他资本性支出3.91万元,包括禁毒办公设备购置。详见《2015年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
3、2015年“三公”经费支出合计11.12万元,比2014年14.8万元,减少3.68万元,系我所严控“三公”经费支出的审查,严禁各类违规使用、超标使用“三公”经费的行为所致。 详见《2015年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
收入支出决算总表
部门:岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 576.39 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 632.93 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 7.87 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 584.26 | 本年支出合计 | 22 | |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 196.73 | 年末结转和结余 | 24 | 148.06 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 780.99 | 合计 | 26 | 780.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
部门:岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 584.26 | 576.39 | 7.87 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 544.70 | 536.83 | 7.87 | ||||||
20402 | 公安 | 524.70 | 516.83 | 7.87 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 205.04 | 205.04 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 93.09 | 93.09 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 192.70 | 192.70 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 33.87 | 26.00 | 7.87 | ||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2040806 | 所政设施建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.56 | 39.56 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.42 | 36.42 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | |||||||
20808 | 抚恤 | 2.42 | 2.42 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.42 | 2.42 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 632.93 | 587.93 | 45.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 590.29 | 545.29 | 45.00 | |||||
20402 | 公安 | 590.29 | 545.29 | 45.00 | |||||
2040201 | 行政运行 | 205.26 | 205.26 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 120.55 | 120.55 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 197.18 | 182.18 | 15.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 67.30 | 37.30 | 30.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.80 | 38.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
229 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
22999 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2.00 | 3.00 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 576.39 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 598.98 | 598.98 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 576.39 | 本年支出合计 | 23 | 598.98 | 598.98 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 146.39 | 年末结转和结余 | 24 | 123.80 | 123.80 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 722.78 | 合计 | 28 | 722.78 | 722.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: | 岳阳市公安局强制隔离戒毒 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 598.98 | 598.98 | |||
204 | 公共安全支出 | 556.33 | 556.33 | ||
20402 | 公安 | 556.33 | 556.33 | ||
2040201 | 行政运行 | 205.26 | 205.26 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 120.55 | 120.55 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 197.18 | 197.18 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 33.35 | 33.35 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.80 | 38.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | ||
229 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||
22999 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: | 岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 553.98 | 485.81 | 68.17 | ||
204 | 公共安全支出 | 511.33 | 443.17 | 68.17 | |
20402 | 公安 | 511.33 | 443.17 | 68.17 | |
2040201 | 行政运行 | 205.26 | 176.27 | 28.99 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 120.55 | 118.51 | 2.04 | |
2040211 | 禁毒管理 | 182.18 | 147.68 | 34.50 | |
2040299 | 其他公安支出 | 3.35 | 0.71 | 2.64 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.80 | 38.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.42 | 36.42 | ||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.66 | 1.66 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | ||
229 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||
22999 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||
2299901 | 其他支出 | 3.85 | 3.85 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 11.12 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 10.22 |
(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 10.22 |
3.公务接待费 | 0.91 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 5 |
5.公务接待批次(批) | 9 |
6.公务接待人数(人) | 88 |
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: | 岳阳市公安局强制隔离戒毒所 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,本部门未发生金额。 |