岳阳市公安局云溪分局2015年度决算公开

来源:市公安局2016-08-30 16:04
浏览量:1|| | ||

一、部门职责及机构设置情况

主要职责:(一)贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策,负责云溪区公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究云溪区敌情、社情,为区委、区政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

(三)组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(四)加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在云溪区居留、旅行的有关事务;组织、协调涉外案件的查处。

(五)组织指导街面治安巡逻工作,预防和制止街头犯罪。

(六)指导和监督全区消防工作。

(七)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作;组织、指导群众性治安防范工作;指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作;监督管理保安机构和保安人员。

(八)依法管理全区公共信息网络的安全保卫工作,打击信息网络违法犯罪。

(九)指导、监督全区公安机关承担的执行刑罚工作;依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察;直接管理区看守所、拘留所等监管场所。

(十)组织实施重大活动的安全警卫工作。

(十一)组织开展禁毒、缉毒工作;承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

(十二)组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十三)负责公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报分局及派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的分配计划,并监督其管理、使用情况。

(十四)对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五)负责公安队伍建设和思想政治工作;组织、管理公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔和警察证件管理

(十六)完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

内设机构:根据上述职责,分局设 13个内设机构,9个派出所,2个监管场所:政工室、指挥中心、纪委、警务保障室、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、人口与出入境管理大队、巡逻警察大队;汪家岭派出所、长岭派出所、云溪派出所、云松派出所、路口派出所、文桥派出所、陆成派出所、道仁矶派出所、松阳湖派出所、看守所、拘留所。

二、2015年度部门决算表

……(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)分局2015年度全年收入2516.31万元,支出2516.31万元。

1、年度财政拨款收入2516.31万元,财政拨款支出2516.31万元

2、年度一般公共预算财政拨款支出2516.31万元情况。①基本支出1619.27万元;②项目支出897.04万元(其中一般行政管理事务支出239万元、机关服务支出20万元、国内安全保卫支出5万元、出入境管理支出29万元、禁毒管理支出7万元、居民身份证管理7.3万元、拘押收教场所管理32.54万元、其他公安支出557.2万元)。

3、年度“三公”经费284.74万元,其中公务用车购置及运行维护费239.52万元,比上年增加37.02万元,2015年度临港设置保税区执勤室购置执勤车一台,费用9.67万元,派出所及巡警大队各增加巡逻车一台,运行维护费增加27.35万元。接待费45.22万元,比上年增加0.42万元。

4、年度机关运行经费306.65万元。

5、年度政府采购92.12万元。

(二)本部门在决算编制过程中由于预算执行不严,存在预算科目超预算的情况。

(三)下一年度的部门预算执行过程中要严格按预算科目和预算经费开支。


                               收入支出决算总表

部门:岳阳市公安局云溪分局       单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2516.31 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 2516.31
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2516.31 本年支出合计 22 2516.31
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2516.31 合计 26 2516.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


                                        收入决算表

部门:岳阳市公安局云溪分局           单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称            
           
栏次   1 2 3 4 5 6 7
合计   2516.31 2516.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201 行政运行 1514.58 1514.58          
2040202 一般行政管理事务 343.69 343.69          
2040203 机关服务 20 20          
2040205 国内安全保卫 5 5          
2040208 出入境管理 29 29          
2040211 禁毒管理 7 7          
2040215 居民身份证管理 7.3 7.3          
2040217 拘押收教场所管理 32.54 32.54          
2040299 其他公安支出 557.2 557.2          

                              

                                  支出决算表

部门:岳阳市公安局云溪分局           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2516.31 1619.27 897.04      
2040201 行政运行 1514.58 1514.58        
2040202 一般行政管理事务 343.36 104.69 239.00      
2040203 机关服务 20.00   20.00      
2040205 国内安全保卫 5.00   5.00      
2040208 出入境管理 29.00   29.00      
2040211 禁毒管理 7.00   7.00      
2040215 公民身份证管理 7.30   7.30      
2040217 拘押收教场所管理 32.54   32.54      
2040299 其他公安支出 557.20   557.20      


                一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:岳阳市公安局云溪分局     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,516.31 1,619.27 897.04
2040201 行政运行 1514.58 154.58  
2040202 一般行政管理事务 343.69 104.69 239
2040203 机关服务 20   20
2040205 国内安全保卫 5   5
2040208 出入境管理 29   29
2040211 禁毒管理 7   7
2040215 居民身份证管理 7.3   7.3
2040217 拘押收教场所管理 32.54   32.54
2040299 其他公安支出 557.2   557.2
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


             一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:岳阳市公安局云溪分局     单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,619.27 1,312.62 306.65
2040201 行政运行 1514.58 1,207.93 306.65
2040202 一般行政管理事务 104.69 104.69  
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


                                 财政拨款收入支出决算总表

部门:岳阳市公安局云溪分局         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2516.31 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 2516.31 2516.31 2516.31
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 2516.31 本年支出合计 23 2516.31 2516.31  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2516.31 合计 28   2516.31 2516.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


              一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称: 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 284.74
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 239.52
(1)公务用车购置费 9.67
(2)公务用车运行维护费 229.85
3.公务接待费 45.22
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 30
5.公务接待批次(批) 200
6.公务接待人数(人) 900
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;      4、注明公务接待批次和人数。


                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:             单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。