收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
财决01表 |
|||||||||||
编制单位:岳阳市教育局 |
2014年度 |
金额单位:元 |
||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
13,101,300.00 |
38,621,375.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
130,000.00 |
一、基本支出 |
60 |
13,101,300.00 |
14,980,685.01 |
|
其中:政府性基金 |
2 |
|
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
人员经费 |
61 |
12,315,200.00 |
9,232,465.89 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
日常公用经费 |
62 |
786,100.00 |
5,748,219.12 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
二、项目支出 |
63 |
|
27,254,338.83 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
五、教育支出 |
41 |
12,339,500.00 |
38,244,425.84 |
基本建设类项目 |
64 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
行政事业类项目 |
65 |
|
27,254,338.83 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
342,203.01 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
3,092,798.00 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
337,000.00 |
340,000.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
3,000.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
42,235,023.84 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
工资福利支出 |
72 |
— |
6,007,865.89 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
商品和服务支出 |
73 |
— |
18,973,116.22 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
15,254,041.73 |
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
赠与 |
76 |
— |
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
债务利息支出 |
77 |
— |
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
424,800.00 |
424,800.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
|
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
其他资本性支出 |
79 |
— |
2,000,000.00 |
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
|
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
|
其他支出 |
81 |
— |
|
|
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,101,300.00 |
38,963,578.01 |
本年支出合计 |
83 |
13,101,300.00 |
42,235,023.84 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
|
结余分配 |
84 |
— |
|
|||||
年初结转和结余 |
26 |
5,173,913.98 |
10,176,124.92 |
交纳所得税 |
85 |
— |
|
|||||
基本支出结转 |
27 |
— |
|
提取职工福利基金 |
86 |
— |
|
|||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
10,176,124.92 |
转入事业基金 |
87 |
— |
|
|||||
经营结余 |
29 |
— |
|
其他 |
88 |
— |
|
|||||
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
5,173,913.98 |
6,904,679.09 |
|||||
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
|
|||||
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
6,904,679.09 |
|||||
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
|
|||||
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|||||
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
|||||
总计 |
36 |
18,275,213.98 |
49,139,702.93 |
总计 |
95 |
18,275,213.98 |
49,139,702.93 |
|||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|