岳阳市财政局《关于加快推进部门预决算及“三公”经费预决算公开的通知》(岳财预[2015]37号)精神,现面向全社会公开我局2015年财政部门预算批复表及“三公”经费预算公开表、2014年度部门决算表及“三公”经费部门决算表。
附件:1、岳阳市审计局2015年部门预算编制说明
2、2015年岳阳市部门预算批复表
3、2015年“三公”经费预算公开表
4、岳阳市审计局2014年度部门决算说明
5、2014年度市直部门收入支出决算总表
6、2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
7、2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
附件1:
岳阳市审计局2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算:2015年收入预算1114.85万元,其中:经费拨款1114.85万元。
(二)支出预算:2015年支出预算1114.85万元,其中:工资福利支出389.96万元,一般商品服务支出97.29万元,对个人和家庭的补助支出162.60万元,专项商品和服务支出265万元,基本建设支出200万元。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算202万元,其中:公务接待费90万元、因公出国(境)费15万元、公务用车购置及运行维护费62万元,其他交通费用35万元。
附件3:
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2015年“三公”经费预算公开表
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单位:万元
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单位名称
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2015年“三公”经费预算支出
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合计
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公务接待费
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因公出国(境)费
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公务用车购置
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公务用车运行维护费
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其他交通工具购置
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其他交通费用
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审计局机关
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202.00
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90.00
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15.00
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62.00
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35.00
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附件4:
岳阳市审计局2014年度部门决算说明
岳阳市审计局是市人民政府主管审计工作的正处级机构。2014年,为认真贯彻落实《岳阳市财政局关于加快推进部门预决算及“三公”经费预决算公开的通知》(财预[2014]26号)精神,现将我局2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计1657.85万元,即财政拨款收入1657.85万元。其中预算内资金:一般公共服务1511.85万元,医疗卫生与计划生育支出0.3万元,社会保障和就业145.70万元。本年支出总计1731.88万元,其中工资福利支出598.05万元,占总支出的34.53%;商品和服务支出572.31万元,占总支出的33.05%;对个人和家庭补助(含离退休费)支出232.64万元,占总支出的13.43%;其他资本性支出328.88万元,占总支出的18.99%。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出1731.88万元,其中:基本支出1296.20万元,系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、审计事务、机关服务等日常公用经费;项目支出435.68万元,是我局为完成专项审计业务而发生的支出,主要用于专项审计事务支出等方面。详见《2014年度市
直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计115.08万元,比公开的2014年部门预算数减少61.92万元,系我局今年采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出,提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为:因公出国(境)费支出5.8万元,比预算减少6.2万元,减少52%,系配合市政府公务安排,2013年底出国1次,共1人;公务接待费支出56.78万元,比预算减少33.22万元,降低37%,减少原因为:我局加强内部管理,采取规范财务报账制度、公务接待程序,推行公务卡结算制度,严格控制接待标准,陪餐人数等措施,从而有效地控制了非必要公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出52.5万元,比预算减少22.5万元。我局规范公务用车使用规定,合理调度,分车逐月进行油耗登记和分析,并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等措施,成效明显。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
附件5:
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2014年度市直部门收入支出决算总表
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单位:
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单位:万元
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收
入
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支
出
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项
目
|
金
额
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项
目
|
金
额
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一、公共财政拨款
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1657.85
|
一、一般公共服务
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1585.88
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经费拨款
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二、公共安全
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纳入公共预算管理的非税收入拨款
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三、教育
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二、政府性基金拨款
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四、科学技术
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三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、文化体育与传媒
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四、中央财政补助
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六、社会保障和就业
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145.70
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五、事业单位经营服务收入
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七、医疗卫生
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0.30
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六、其他收入
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八、节能环保
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九、城乡社区事务
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十、农林水事务
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十一、交通运输
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十二、资源勘探电力信息等事务
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十三、商业服务业等事务
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十四、金融监管等事务支出
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十五、地震灾后恢复重建支出
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十六、国土资源气象等事务
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十七、住房保障支出
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十八、粮油物资储备事务
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十九、其他支出
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本
年 收 入 合 计
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1657.85
|
本
年 支 出 合 计
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1731.88
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用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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上年结转和结余
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427.78
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年末结转和结余
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353.75
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收
入 总 计
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2085.63
|
支
出 总 计
|
2085.63
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附件6:
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
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单位:
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合
计
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基本支出
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项目支出
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合计
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1731.88
|
1296.20
|
435.68
|
201
|
一般公共服务支出
|
1585.88
|
1150.20
|
435.68
|
20108
|
审计事务
|
1584.38
|
1148.70
|
435.68
|
2010801
|
行政运行
|
486.40
|
486.40
|
|
2010802
|
一般行政管理事务
|
835.98
|
435.98
|
400.00
|
2010803
|
机关服务
|
200.00
|
200.00
|
|
2010804
|
审计业务
|
12.00
|
12.00
|
|
2010899
|
其他审计事务支出
|
50.00
|
14.32
|
35.68
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
1.50
|
1.50
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
1.50
|
1.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
145.70
|
145.70
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
114.23
|
114.23
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
114.23
|
114.23
|
|
20808
|
抚恤
|
31.47
|
31.47
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
31.47
|
31.47
|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.30
|
0.30
|
|
21007
|
人口与计划生育事务
|
0.30
|
0.30
|
|
2100799
|
其他人口与计划生育事务支出
|
0.30
|
0.30
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说明:数据公开到支出功能分类项级科目。
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附件7:
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
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单位:万元
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“三公经费”支出
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因公出国(境)支出
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公务用车购置及运行维护费支出
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公务接待费支出
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单位名称
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合计
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其中:当年预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年预算财政拨款支出
|
小计
|
其中:当年预算财政拨款支出
|
岳阳市审计局
|
115.08
|
|
5.80
|
|
52.50
|
|
56.78
|
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