市苗木中心2015年部门预算、2014年部门决算及“三公经费”预决算表

来源:市城管局2015-09-30 10:20
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岳阳市苗木花卉管理中心2015年部门预算编制说明(样本)

  一、部门收支概括

(一)收入预算:2015年收入预算293万元,其中:经费拨款279万元,纳入预算管理的非税收入拨款14万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算:2015年支出预算293万元。其中非税收入征收成本14万元、花卉中心单位经费补助209万元、花卉苗木新品种研发培育15万元、苗木花卉技术服务站和苗木花卉新品种研发15万元、苗木花卉技术服务推广宣传10万元、苗木圃地及义务植树林地病虫害防治10万元、义务植树专项经费20万元。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算20万元,其中:公务接待费13万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费7万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用0万元。

  

2015年岳阳市部门预算批复表

填报单位:花卉管理中心

单位:万元(0.01)

项目类别

项目名称

资金来源

附:财政拨款(补助)拨付方式

合计

当年财力

上年结转

合计

下单位

审批专款

财政代扣

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拔款

政府性基金拔款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

经费拔款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

 

293.00

293.00

279.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

293.00

209.00

84.00

 

专项商品和服务支出

 

293.00

293.00

279.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

293.00

209.00

84.00

 

非税收入征收成本

14.00

14.00

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

14.00

 

14.00

 

花卉苗木新品种研发培育

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

15.00

 

花卉中心单位经费补助

209.00

209.00

209.00

 

 

 

 

 

 

 

 

209.00

209.00

 

 

苗木、花卉技术服务站和苗木花卉新品种研发培育实验温室建设

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

15.00

 

苗木花卉技术服务推广宣传

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

苗木圃地及义务植树林地病虫害防治

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

10.00

 

义务植树专项经费

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00

 

20.00

 

2015年“三公”经费预算公开表

单位:万元

单位名称

2015年“三公”经费预算支出

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通工具购置

其他交通经费

岳阳市苗木花卉管理中心

20

13

7

附件2:

岳阳市苗木花卉管理中心2014年度部门决算说明

我办主管单位为岳阳市城市管理和行政执法局。2014年,我办认真贯彻落实《财政部关于深入推进地方决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)精神。现将我办2014年部门决算情况说明如下:

2014年度收入总计 357.7 万元,其中:公共财政拨款357.7 万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的拨款  0万元。本年支出总计357.7  万元,其中:城乡社区服务支出 357.7万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出357.7 万元,其中:357.7万元,系保障我单位各项支出。包括人员经费等日常公用经费;项目支出0万元,因未将基本支出与项目支出分开列支。详见《2014年度市    直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计10.06 万元,比公开的部门预数减少9.94 万元。分项为:公务接待费支出7.77 万元,比预算减少5.23 万元,降低40 %,公务待共 80 批 972人次;公务用车购置及运行维护费支出2.29 万元,比预算减少 4.71 万元,降低67%。三公经费支出少于预算的原因是我中心本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

附件3:

2014年度市直部门收入支出决算总表

单位:岳阳市苗木花卉管理中心

 

 

单位:万元

收           入

支           出

项     目

金  额

项     目

金  额

一、公共财政拨款

357.70

一、一般公共服务

 

经费拨款

 

二、公共安全

 

纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒

 

四、中央财政补助

 

六、社会保障和就业

 

五、事业单位经营服务收入

 

七、医疗卫生

 

六、其他收入

 

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

357.70

 

 

十、农林水事务

 

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

 

 

 

十四、金融监管等事务支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备事务

 

 

 

十九、其他支出

 

本 年 收 入 合 计

357.70

本 年 支 出 合 计

357.70

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

收 入 总 计

357.70

支 出 总 计

357.70

附件4:

2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表

单位:岳阳市苗木花卉管理中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

合计

357.70

357.70

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

 

357.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:数据公开到支出功能分类项级科目。

附件5:

2014年度市直部门“三公”经费决算公开表

单位:岳阳市苗木花卉管理中心

单位:万元

 

“三公经费”支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

单位名称

合计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

市苗木花卉管理中心

10.06

10.06

 

 

2.29

2.29

7.77

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:局财务科