岳阳市群众艺术馆2015年部门预算编制说明和预算公开表

来源:市群众艺术馆2015-09-30 11:05
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一、部门收支概括

(一)收入预算:2015年收入预算247.5万元,其中:经费拨款232.5万元,纳入预算管理的非税收入拨款15万元。

(二)支出预算:2015年支出预算247.5万元,其中:工资福利支出95.23万元,一般商品服务支出14.14万元,对个人和家庭的补助支出113.43万元,项目支出25万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出232.44万元、社会保障和就业支出1.73万元、医疗卫生与计划生育支出4.08万元、住房保障支出9.25万元)。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算4.4万元,其中:公务接待费2.6万元,其他交通费用1.8万元。

 

 

                                                岳阳市群众艺术馆

                                                   2015年9月18日

2015年岳阳市部门预算批复表

填报单位:岳阳市群众艺术馆

单位:万元(0.01)

项目类别

项目名称

资金来源

附:财政拨款(补助)拨付方式

合计

当年财力

上年结转

合计

下单位

审批专款

财政代扣

一般预算拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入拔款

政府性基金拔款

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

经费拔款

纳入预算管理的非税收入拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

247.50

247.50

232.50

15.00

247.50

217.08

15.00

15.42

工资福利支出

95.23

95.23

95.23

95.23

89.42

 

5.81

基本工资

30.42

30.42

30.42

30.42

30.42

 

 

医疗保险

3.77

3.77

3.77

3.77

 

 

3.77

生育保险

0.31

0.31

0.31

0.31

 

 

0.31

工伤保险

0.44

0.44

0.44

0.44

 

 

0.44

残疾人保障金

1.29

1.29

1.29

1.29

 

 

1.29

绩效工资/其他津贴补贴

59.00

59.00

59.00

59.00

59.00

 

 

一般商品和服务支出

14.14

14.14

14.14

14.14

13.78

 

0.36

办公费

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

 

 

印刷费

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

 

 

水费

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

 

 

电费

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

 

 

物业管理费

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

 

 

差旅费

2.30

2.30

2.30

2.30

2.30

 

 

维修费

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

 

 

培训费

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

 

 

招待费

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

 

 

工会经费

0.53

0.53

0.53

0.53

0.53

 

 

工会经费

0.36

0.36

0.36

0.36

 

 

0.36

福利费

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

 

 

离退休公用支出

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

 

 

邮电费

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

 

 

节编奖励

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

 

 

其他商品和服务支出

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

 

 

对个人和家庭补助支出

113.13

113.13

113.13

113.13

103.88

 

9.25

离休费

1.94

1.94

1.94

1.94

1.94

 

 

退休费

48.79

48.79

48.79

48.79

48.79

 

 

住房公积金

9.25

9.25

9.25

9.25

 

 

9.25

老干费

1.49

1.49

1.49

1.49

1.49

 

 

绩效工资/其他离退休津补贴

51.66

51.66

51.66

51.66

51.66

 

 

专项商品和服务支出

25.00

25.00

10.00

15.00

25.00

10.00

15.00

 

非税收入成本

15.00

15.00

15.00

15.00

 

15.00

 

非物质文化遗产保护经费

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

群星奖蒲公英专项

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

社区万家乐活动

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

外来务工者才艺竞赛活动经费

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

2015年“三公”经费预算公开表

                                    单位:万元

单位名称

2015年“三公”经费预算支出

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通购置

其他交通费用

市群众艺术馆

4.40

2.60

1.80

责任编辑:市文广新局