目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.会同各行业主管部门研究提出全市物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施,经批准后组织实施;研究分析物流业发展的重大问题,提出促进全市物流业发展的政策建议。
2.负责全市重大物流项目的谋划和归集;会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议;负责市本级物流项目资金申报、审核的事务性工作;配合有关部门做好各类国家、省物流专项资金(项目)的申报工作。
3.负责物流业市场培育和规范工作;牵头协调重大物流项目的招商引资;负责物流业对外交流与区域合作工作。
4.协调推进国家物流枢纽、全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。
5.统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作;负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织,推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
6.负责全市物流业运行监测和统计分析,协调推进全市物流信息数据体系建设;负责全市物流运行数据监测,发布相关物流指数和公共信息。
7.负责拟定全市现代物流产业发展年度目标工作任务,经批准后组织实施,负责年度考核评价的行政辅助工作。
8.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
9.统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作;统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设,指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
10.协同推进供应链体系建设,探索现代物流管理模式;指导全市企业物流的服务外包工作,推动企业内部物流社会化。
11.负责全市物流业运行态势分析,制定产业发展报告,定期向社会公布相关数据;负责协调推进物流业产学研合作,指导协调现代物流产业发展研究院、物流行业协会等社团工作;负责对县市区物流发展工作进行业务指导。
12.负责服务重点物流企业发展,指导全市物流企业进行 A级物流企业、星级冷链(物流)企业评定的申报。
13.负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务,协调物流行业纠纷。
14.完成市委、市政府交办的其他工作。
(二)机构设置
本部门现有干部职工21人,均为全额事业编制人员。本部门内设综合部、产业发展部、市场指导部、科技信息部等四个部室,无下属机构。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:岳阳市物流发展服务中心。
三、部门收支总体情况
本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算292.01万元,其中,一般公共预算拨款292.01万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加227.15万元,主要是因为本部门为2022年新设立预算单位,部分人员经费预算未在本单位,本年为人员调入后正常预算收入金额。
(二)支出预算
2023年本部门支出预算292.01万元,其中,201一般公共服务支出249.40万元,208社会保障和就业支出21.61万元,221住房保障支出21.01万元,支出较去年增加227.15万元,主要是因为本部门为2022年新设立预算单位,部分人员经费预算未在本单位,本年为人员调入后正常预算支出金额。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算292.01万元,其中,201一般公共服务支出249.40万元,占85.41%;208社会保障和就业支出21.61万元,占7.4%;221住房保障支出21.01万元,占7.2%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为292.01万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为0万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.62万元(数据来源见表12),比上一年增加38.65万元,增加484.94%。主要原因是本部门为2022年新设立预算单位,部分按人员核算的机关运行经费预算未在本单位,本年为人员调入后机关运行经费正常预算金额。
(二)“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数4.50万元(数据来源见表14),其中,公务接待费1.50万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2023年“三公”经费预算较上年增加4.50万元,主要原因是本部门为新设立预算单位,2022年11月通过审批采购公务用车1台,公务用车运行维护费预算较上年增加3.00万元,另外,根据部门事业发展目标需要增加公务接待费用预算1.50万元。
(三)一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。2023年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额10.80万元,其中工程类0万元,货物类5.70万元,服务类5.10万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
2023年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为292.01万元,其中,基本支出292.01万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。