岳阳市科学技术协会2024年度 部门预算 |
目录 |
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第一部分 2024年部门预算说明 |
第二部分 2024年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |
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第一部分 2024年部门预算说明 |
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一、部门基本概况 |
(一)职能职责 |
(1)开展学术交流,促进科技教育和经济发展。 (2)依照《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,开展青少年科技活动,提高全民科学文化素质。 (3)反映科学技术工作者的诉求和意见;组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。 (4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。 (5)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。 (6)开展民间国际科学技术交流活动。 (7)开展继续教育和科学培训工作。 |
(二)机构设置 |
根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位2个,全部纳入2024年预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部,所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心,其中,科协机关在职12人、市科技馆在职9人,市科技活动服务中心在职7人。 |
二、部门预算构成 |
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: |
1、岳阳市科学技术协会本级 |
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三、部门收支总体情况 |
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
(一)收入预算 |
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算587.97万元,其中,一般公共预算拨款587.97万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加43.77万元,主要是因为机构运行和行政管理事务的需要、养老保险基数上调、财政补贴医保铺底等原因,多项经费较上年增加。 |
(二)支出预算 |
2024年本部门支出预算587.97万元,其中,206科学技术支出477.64万元,208社会保障和就业支出56.62万元,210卫生健康支出21.51万元,221住房保障支出32.20万元,支出较去年增加43.77万元,主要是因为机构运行和行政管理事务的需要、养老保险基数上调、财政补贴医保铺底等原因,多项经费较上年增加。 |
四、一般公共预算拨款支出预算 |
2024年一般公共预算拨款支出预算587.97万元,其中,206科学技术支出477.64万元,占81.24%;208社会保障和就业支出56.62万元,占9.63%;210卫生健康支出21.51万元,占3.66%;221住房保障支出32.20万元,占5.48%;具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为579.97万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为8.00万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:场馆专项经费专项支出6.00万元,主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面,全民科学素质纲要经费专项支出1.00万元,主要用于开展提高全民科学素质活动方面,学术交流活动经费专项支出1.00万元,主要用于开展学术交流活动等方面。 |
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五、政府性基金预算支出 |
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。 |
六、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.20万元(数据来源见表12),比上一年增加11.16万元,增加19.57%。主要原因是办公经费较上年增加。 |
(二)“三公”经费预算 |
本部门2024年“三公”经费预算数11.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费3.00万元,因公出国(境)费2.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加7万元,主要原因是交流学习活动所需接待增加,公务用车和科普大篷车运行及维护需要一定的经费,本年度预计有因公出国(境)安排。 |
(三)一般性支出情况 |
本部门2024年会议费预算4万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开5次会议,人数280人,内容为科普工作会、企业园区科协工作会、全市科协工作会议、市科协八届一次常委会和八届二次全委会、学会工作会。(2024年度本部门暂未计划安排培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。) |
(四)政府采购情况 |
本部门2024年政府采购预算总额338.40万元,其中工程类21万元,货物类84.50万元,服务类232.90万元。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上年底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为587.97万元,其中,基本支出579.97万元,项目支出8.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
七、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
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第二部分 2024年部门预算公开表格 |
1、收支总表 |
2、收入总表 |
3、支出总表 |
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6、财政拨款收支总表 |
7、一般公共预算支出表 |
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
15、政府性基金预算支出表 |
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18、国有资本经营预算支出表 |
19、财政专户管理资金预算支出表 |
20、专项资金预算汇总表 |
21、项目支出绩效目标表 |
22、部门整体支出绩效目标表 |
23、一般公共预算基本支出表 |
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 |