岳阳市退役军人事务局2022年度部门预算

来源:岳阳市退役军人事务局2022-01-29 11:31
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岳阳市退役军人事务局2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2)负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3)组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4)贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。

5)组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障工作,社会保险等待遇保障工作。

6)组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

7)组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9)指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实,开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

市退役军人事务局内设机构包括:办公室、规划财务科、人事教育科、政策法规科(权益维护科)、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科。

二级机构3个,即:①市退役军人服务中心(副处级);②市军用供用站(正科级);③市离休退休干部休养所(正科级),均为单独预算单位。

二、部门预算单位构成
    本单位预算包含局机关、市退役军人服务中心、军供站和军干所的预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1393.95万元,其中,一般公共预算拨款1393.95万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

收入较2021年增加181.55万元,主要是因为机关新增人员和2022年财政预算安排了伙食补助、工会经费补助等经费。

(二)支出预算

    2022年本部门支出预算1393.95万元,其中,一般公共服务支出134.24万元,占比9.63%,社会保障和就业支出1167.43万元,占比83.75%,卫生健康支出40.22万元,占比2.89%,住房保障支出52.06万元,占比3.73%。支出较去年增加181.55万元,主要是因为机关新增人员工资津贴、2022年财政预算安排了伙食补助、工会经费补助等经费。

    2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1393.95万元,其中,一般公共服务支出134.24万元,占比9.63%,社会保障和就业支出1167.43万元,占比83.75%,卫生健康支出40.22万元,占比2.89%,住房保障支出52.06万元,占比3.73%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为863.03万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为530.92万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:代管无军籍职工绩效及管理费32.3万元,主要用于15名无军籍职工工资和绩效发放;工会经费补助14.7万元,主要用于局机关工会组织活动经费方面;伙食补贴19.6万元,主要用于局机关食堂购买食材方面;物业服务补贴17.64万元,主要用于局机关行政人员物业服务补贴发放;预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖98万元,主要用于局机关20名行政人员和2名退休人员考核绩效奖金发放;退役军人事务工作经费25万元,主要用于局机关开展退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业指导;信访工作经费25万元,主要用于局机关加强初信初访办理,上访人员权益维护,涉军群体总体稳控;工会经费补助7.5万元,主要用于军供站工会组织活动经费方面;伙食补助10万元,主要用于军供站食堂购买食材方面;物业服务补贴9万元,主要用于军供站事业人员物业服务补贴发放;预安排综合绩效奖和平安建设奖50万元,主要用于军供站事业人员考核绩效奖金发放;过往部队接待补助及军供设备维修10万元,主要用于军供站保障过往部队饮食和军供餐饮设施设备维修方面;工会经费补助6.9万元,主要用于军干所工会经费补助,伙食补助9.2万元,主要用于食堂购买食材方面,物业服务补贴8.28万元,主要用于军干所事业人员物业服务补贴发放,遗属生活补助25.82万元,主要用于军干所遗属生活补助,预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖46万元,主要用于军供站事业人员考核绩效奖金发放;工会经费补助9.9万元,主要用于退役军人服务中心工会组织活动经费方面;伙食补助13.2万元,主要用于食堂购买食材方面,物业服务补贴11.88万元,主要用于军人服务中心事业人员物业服务补贴发放,预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖66万元,主要用于退役军人服务中心事业人员考核绩效奖金发放;退役军人服务专项工作经费5万元,主要用于退役军人服务中心业务工作运转,退役军人信访维稳工作经费10万元,主要用于上访人员权益维护,退役军人服务中心开展信访相关业务。

五、政府性基金预算支出

 2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

    2022年本部门局机关、市退役军人服务中心、军供站和军干所共4家行政事业单位的机关运行经费124.92万元(数据来源见表12),比上一年减少53.06万元,降低29.81%。主要原因是严格落实市政府过“紧日子”要求,压减行政运行经费支出,以及烈士陵园划归岳阳楼区。

(二)“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数33.11万元(数据来源见表14),其中,公务接待费13.11万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费20万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元。比上一年减少14.44万元(2021年47.55万元),降低43.61%,主要原因是厉行节约、严格控制支出,切实加强内部管理,规范程序,从严控制“三公”经费开支,2022年“三公”经费预算较2021年有较大的幅度压减。

(三)一般性支出情况

    本单位2022年会议费预算0万元,培训费预算0万元,2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆5辆,其中领导干部用车1辆,公务用车0辆,其他用车4辆(军休干部活动用车2辆、军供送餐车1辆,军供保障用车1辆)。单位无价值50万元以上通用设备,单位无价值100万元以上专用设备。

2022年拟报废处置公务用车0辆,拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆(机要保障车),新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1393.95万元,其中,基本支出863.03万元,项目支出530.92万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表 

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 405岳阳市退役军人事务局2022年度部门预算公开表.xlsx