中共岳阳市委台湾工作办公室2022年度整体支出绩效自评报告

来源:中共岳阳市委台湾工作办公室2023-07-26 10:48
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  一、部门(单位)基本情况

  (一)、职能职责概述:

  1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,检查、了解各县市区、各部门贯彻落实情况。

  2、组织、指导、管理、协调各县市(区)、市直各部门的对台工作。

  3、研究台湾形势和同台关系发展动向及我市对台工作中的重大问题,提出对策建议;负责涉台政策调研、咨询工作。

  4、根据上级台办的安排,参与同台湾有关方面或社会团体接触、谈判的有关组织工作。

  5、协调有关部门研究、贯彻有关涉台法规、实施归口管理涉台法律事务。

  6、归口管理有关促进同台通邮、通航、通商工作。

  7、经常走访联系台资企业,协调有关部门及时调解台资企业的纠纷、投诉,为台资企业排忧解难,营造亲商、重商、安商、富商的良好氛围。

  8、会同有关部门统筹、协调和指导全市对台工作经贸工作;指导管理台资企业团体机构工作;负责我市涉台工作会议的会务准备工作。

  9、协调、管理同台之间的各个领域的交流活动及人员往来活动;指导、管理来同台胞的接待工作。

  10、负责对台宣传、教育的有关工作。

  11、联络台湾重点人物,指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络接待工作。

  12、指导各个民主党派、群众团体有关涉台重大方针政策、重点人物和重大活动、重大事件方面的工作。

  13、负责受理台胞捐赠的审批、管理工作。

  14、负责协调处理涉台突发事件和重大活动。

  15、承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  市委台办设置4个科室,综合科、经济联络科、投诉协调科、宣传教育科。

  二、一般公共预算支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

  1、基本支出具体使用情况:工资福利支出为191.88万;商品和服务支出为62.42万;对个人和家庭的补助为22.49万;资本性支出为2.14万。

  2、三公经费具体支出情况:我单位2022年三公经费总支出为7.16万,其中公务接待费6万;公务用车购置及运行维护费1.15万,因公出国(境)支出0万。

  (二)项目支出情况

  1、项目资金收支情况分析

  2022年年初市财政共安排专项资金64.8万,其中:业务工作经费支出18.9万元,主要用于对台政治特费18.9万;其他类运转项目经费45.9万元,主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面。

  2、专项资金实际使用情况分析

  2022年共支出专项资金18.9万元,主要用于对台政治特费18.9万。

  3、专项资金管理情况分析

  专项资金实行综合预算,量入为出,专款专用,确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法,规范专项资金使用;严格政府采购程序,做到按章办事,规范操作。

  三、政府性基金预算支出情况

  本单位无政府性基金预算支出。

  四、国有资本经营预算支出情况

  本单位无国有资本经营预算支出。

  五、社会保险基金预算支出情况

  本单位无社会保险基金预算支出。

  六、部门整体支出绩效情况

  2022年,我局在市委市政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施,践行为民服务宗旨,全面履职尽责,守正创新,真抓实干,较好的完成了各项绩效目标。

  预算控制率96.04%,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少5.58万元,压减了43.8%。预算执行方面:根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面:切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行,确保专款专用;履职效能方面:一是坚持党建引领,建设清廉机关,二是全面真抓实干,纵深推进重点改革,三是贴近服务民生,创新拓展经办服务,四是坚持问题导向,全面加强自身建设,群众满意度达到95%以上。

  七、存在的问题及原因分析

  (一)履职效能方面:绩效评价人员匮乏,绩效意识薄弱、专业能力不足

  目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门,无人员配备,大部分是由财务人员兼职,时间和精力分配不足;同时,财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业,而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识,还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务,这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识,并持续更新知识体系;另外,第三方评价机构对行业部门业务不熟,技术支撑力量不足,需要积极开展培育并引导规范。

  (二)预算和绩效管理方面:绩效目标编制不规范,设定不完整

  绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞,指标没有细化量化,可衡量性不强,甚至存在不合理现象:如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

  (三)资金分配使用和管理方面

  资金分配与项目预算不匹配,使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导,行业部门需根据政府财力获取分配资金,目前各级各部门存在经费保障不足的困境,政府出台了相关措施压缩经费支出,造成与使用过程中不相适应的局面。

  (四)资产和财务管理与政府采购方面

  资产采购不够科学。在实际预算执行中,全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

  八、下一步改进措施

  (一)加快基层队伍建设,提高绩效意识和管理人员专业水平。增设专门的机构来对预算绩效做管理,并配置相应的人员编制,引入第三方机构,并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训,工作调研,学习交流等措施,培养“一专多能”的复合型人才,重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

  (二)强化绩效目标管理,践行相关程序。绩效目标要随文下达,有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上,按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析,科学设立绩效目标,反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标,以直观判断项目实施效果,避免项目单位利用已有成果

  (三)科学分配预算资金,切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流,充分保障单位人员经费和公用经费开支,项目设定后严格按年初计划予以保障,以便工作能顺利开展。

  (四)全面编制预算,充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作,政府采购预算编制是否科学、规范,采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制,将预计的省市、其他资金等全口径进行预算,细化采购项目预算的编制工作,制定切实可行的采购计划,增强采购的计划性,减少随意性。

  九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

  按要求予以公开。

  附件:

  1.2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

  2.2022年度部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2022年实际在职人数

控制率

11

10

90.91%

经费控制情况(万元)

2021年决算数

2022年预算数

2022年决算数

三公经费

12.74

13

7.16

   1、公务用车购置和维护经费

1.61

6

1.15

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

1.61

6

1.15

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

11.13

7

6

项目支出:

 

 

 

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

……

 

 

 

3、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

……

 

 

 

公用经费

59.02

49.42

62.42

    其中:办公经费

50.45

43.22

58.94

          水费、电费、差旅费

5.67

2.1

1.99

          会议费、培训费

2.9

1.4

1.5

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
(2022年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

填表人:权怿  填报日期:2023.6.8  联系电话:8889652  单位负责人签字:张志勇


附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

级预算部门名称

中共岳阳市委台湾工作办公室

年度预

算申请
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

215.05

279.12

278.94

10

100

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:278.94

其中:基本支出:278.94

政府性基金拨款:0

项目支出:0

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:0.19

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

策划组织好上级交办的台湾青少年“湖湘文化之旅”等对台品牌交流活动,精心承办国台办及省台办交办的重要交流活动,强力推进抓好对台交流合作,及时抓好涉台投诉协调和涉台突发事件的处置,积极开展涉台宣传工作,在对台招商引资上着力。

完成

 

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

 

(50分)

数量指标

在对台招商引资上

2

完成

15

15

 

质量指标

社会反映较好

90%以上

完成

15

15

 

时效指标

按各活动进度完成             

按预定时间

完成

10

10

 

成本指标

成本控制在预算范围内

不超预算范围

完成

10

10

 

效益指标

 

(30分)

 

经济效

益指标

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

维护社会稳定

社会效益好

完成

10

10

 

生态效

益指标

完成

10

10

 

可持续影响指标

维护社会稳定

助力大美生态岳阳建设

完成

10

10

 

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

95%

96%

10

10

 

总分

100

100

 

填表人:权怿 填报日期:2023.6.20 联系电话:8889652  单位负责人签字:张志勇