2020年度岳阳市应急管理局部门决算
目录
第一部分岳阳市应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市应急管理局单位概况
一、部门职责
1、负责应急管理工作,指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性法规、规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
11、承担市安全生产委员会日常工作,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府(管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。市应急管理局内设机构包括:办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科(调查评估和统计科)、火灾防治管理科、防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科共14个局内设机构。
(二)决算单位构成。市应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:市应急管理局本级以及下设市地震局、市安全生产监察执法支队、市安全生产应急救援指挥中心3个二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位:岳阳市应急管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1874.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
14.07 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.80 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
38.36 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
293.37 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1288.74 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
12.56 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1888.92 |
本年支出合计 |
58 |
1737.97 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
122.65 |
年末结转和结余 |
60 |
273.60 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2011.57 |
总计 |
62 |
2011.57 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
单位:岳阳市应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
1888.92 |
1874.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
120.90 |
120.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
316.50 |
316.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
298.50 |
298.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
298.50 |
298.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1399.09 |
1399.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
1215.79 |
1215.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240101 |
行政运行 |
848.18 |
848.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
295.91 |
295.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22405 |
地震事务 |
23.30 |
23.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240504 |
地震监测 |
18.80 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240599 |
其他地震事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2249900 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
||
22999 |
其他支出 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
||
2299901 |
其他支出 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.07 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
单位:岳阳市应急管理局 |
|
2020年度 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1737.97 |
1589.54 |
148.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
104.80 |
104.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
293.37 |
293.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
275.37 |
275.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
275.37 |
275.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1288.74 |
1140.31 |
148.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
1224.91 |
1125.01 |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240101 |
行政运行 |
848.18 |
848.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
295.76 |
195.86 |
99.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22405 |
地震事务 |
23.30 |
15.30 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240504 |
地震监测 |
18.80 |
10.80 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240599 |
其他地震事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.53 |
0.00 |
40.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
40.53 |
0.0000 |
40.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
12.56 |
12.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
单位:岳阳市应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1874.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.80 |
104.80 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
293.37 |
293.37 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1288.74 |
1288.74 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1874.85 |
本年支出合计 |
85 |
1725.41 |
1725.41 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
112.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
262.36 |
262.36 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
112.92 |
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1987.77 |
总计 |
90 |
1987.77 |
1987.77 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
单位:岳阳市应急管理局 |
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 |
合计 |
1725.41 |
1576.98 |
148.43 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
104.80 |
104.80 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.91 |
82.91 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
||
2080899 |
其他优抚支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
||
20811 |
残疾人事业 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
293.37 |
293.37 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
275.37 |
275.37 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
275.37 |
275.37 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1288.74 |
1140.31 |
148.43 |
||
22401 |
应急管理事务 |
1224.91 |
1125.01 |
99.90 |
||
2240101 |
行政运行 |
848.18 |
848.18 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
295.76 |
195.86 |
99.90 |
||
22405 |
地震事务 |
23.30 |
15.30 |
8.00 |
||
2240504 |
地震监测 |
18.80 |
10.80 |
8.00 |
||
2240599 |
其他地震事务支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40.53 |
0.00 |
40.53 |
||
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
40.53 |
0.00 |
40.53 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:岳阳市应急管理局 公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1019.42 |
302 |
商品和服务支出 |
514.38 . |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
519.77 |
30201 |
办公费 |
27.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
3.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
267.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
23.85 |
30106 |
伙食补助费 |
41.64 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.97 |
31002 |
办公设备购置 |
9.88 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.20 |
30206 |
电费 |
28.64 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
12.62 |
30207 |
邮电费 |
6.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
35.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
52.63 |
30211 |
差旅费 |
22.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.33 |
30215 |
会议费 |
0.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.35 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
14.67 |
30217 |
公务接待费 |
4.11 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
13.97 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
53.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
35.81 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3.44 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
67.29 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
168.69 |
|
|
|
人员经费合计 |
1038.75 |
公用经费合计 |
538.23 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 岳阳市应急管理局 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
62.10 |
0.00 |
36 |
0.00 |
36 |
26.10 |
22.34 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
17.44 |
4.90 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 岳阳市应急管理局 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门:岳阳市应急管理局 |
|
|
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
说明:XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入、支出总计2011.57万元,与2019年相比增加378.38万元,增长23.17%。主要原因是职能职责增加和人员增加,列入年初的预算收入增加,以及市级自然灾害应急处置经费比2019年有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1888.92万元,其中:财政拨款收入1874.85万元,占99.26%;其他收入14.07万元,占0.74%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1737.97万元,其中:基本支出1589.54万元,占91.46%;项目支出148.43万元,占8.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入、支出总计1987.77万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加364.31万元,增长22.44%。2020年度收支较上年增幅较大,主要原因是职能职责增加和人员增加,列入年初的预算收入增加,以及市级自然灾害应急处置经费比2019年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1725.41万元,占本年支出合计的99.28%,与2019年相比,财政拨款支出增加30.06万元,增长1.77%,主要是2019年3月机构改革,增加了相关职能职责和人员支出,2019年是增加部分支出是9个月,而2020年增加部分支出是12个月。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1725.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.14万元,占0.01%;社会保障和就业支出104.80万元,占6.07%;卫生健康支出38.36万元,占2.22%;农林水支出293.37万元,占17.00%;灾害防治及应急管理支出1288.74万元,占74.69%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1002.21万元,支出决算数为1725.41万元,完成年初预算的172.16%,其中:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)
年初无预算,支出决算为0.14万元,主要是上年收入返还结转至今年支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为82.91万元,支出决算为82.91万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初无预算,支出决算为14.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:自然灾害救济工作经费由财政代编预算,未纳入部门预算
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)
年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为38.36万元,支出决算为38.36万元,完成年初预算的100%。
6、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业草原支出(项)
年初无预算,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的原因是:森林防火工作经费由财政代编预算,从林业部门划转,未纳入部门预算。
7、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)
年初无预算,支出决算为275.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:自然灾害应急处置经费由财政代编预算,未纳入部门预算。
8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为848.18万元,支出决算为848.18万元,完成年初预算的100%。
9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)
年初预算为71.7万元,支出决算为80.97万元,完成年初预算的112.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年部分非税收入返还结转至今年支出。
10、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)
年初无预算,支出决算为295.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了上年度年终绩效考核奖及综治工作考评奖、预算单位工资提标经费,以及上级转移支付资金(省级安全生产预防及应急专项专项、中央自然灾害救灾资金)。
11、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)
年初预算为10.80万元,支出决算为18.80万元,完成年初预算174.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是:8.00万元为省级地震事务专项资金,未纳入年初部门预算。
12、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震灾害预防(项)
年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算100%。
13、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)
年初无预算,支出决算为40.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:转移支付(中央自然灾害救灾资金)未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1576.98万元,其中:人员经费1038.75万元,占基本支出的65.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费等;公用经费538.23万元,占基本支出的34.13%,主要包括办公费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、水电费、劳务费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为62.10万元,支出决算为22.34万元,完成预算的35.97%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。
公务接待费支出预算为26.10万元,支出决算为4.90万元,完成预算的18.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,按照“过紧日子”的要求从严控制接待费,与上年相比减少4.29万元,减少了46.68%,减少的主要原因是厉行节约,按照“过紧日子”的要求从严控制接待费,严格遵守财政纪律。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元,支出决算为17.44万元,完成预算的48.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,从严控制公务用车运行维护费,与上年相比增加了6.40万元,增加了57.97%,增加的主要原因是湖南省应急管理厅配发了一辆通信指挥车,增了保险费和运行维护费所致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.90万元,占21.93%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.44万元,占78.07%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.9万元,其中:接待来客43批次、467人次,主要是接待应急厅、省防总等领导来岳指导工作,兄弟市州应急部门领导来岳调研,县(市)应急部门负责人来局汇报工作,包含部分会议接待费。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.44万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.44万元,保障了全年安全生产监管、自然灾害防灾减灾和应急救援等公务用车,主要用于车辆保险费、维修保养费、车辆ETC通行费、洗车费、油费等支出,截止2020年12月31日,本年度湖南省应急管理厅配发了1辆通信指挥车,年底公车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出538.23万元,比年初预算数增加274.87万元,增长103.19%。主要是机构改革,职能职责增加,而相应的工作经费没有在年初部门预算中增加,而是从财政代编的专项预算中下拨。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.79万元,用于召开安全生产行政执法会议、危化品安全监管会议、非煤矿山安全培训会议、工贸食品有限空间专项整治会议、防汛抗旱调度会议、地震会商会等三类会议,人数500余人,内容为安全生产行政执法讲评、直管行业安全生产工作部署、防汛抗旱会商等;开支培训费6.95万元,用于开展防汛抢险业务知识培训、工业园区和乡镇安监站长主题培训、危化品安全管理培训、乡镇应急能力建设培训等,人数近600人,内容为防汛抢险业务知识及应急避险示范演练、安全生产业务知识培训等。2020年,本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无此类开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额34.54万元,其中:政府采购货物支出26.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出8.40万元。授予中小企业合同金额34.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额34.54万元,占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、通信指挥车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、绩效管理工作开展情况
根据岳阳市财政局关于印发的《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》,组织单位对2020年财政支出整体绩效进行自评,自评覆盖率100%,并在门户网站公开部门整体绩效自评报告。
2、绩效目标和绩效自评结果
按照市财政局的要求,通过预算编制软件同步编制了部门预算绩效目标,并根据年初设定的绩效目标,按时完成并及时上报了绩效自评报告。2020年度部门整体支出绩效自评综合得分为97分,评价结果为优(详见第五部分)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的经费开支。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
岳阳市应管理局2020年度部门整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对专项资金情况开展绩效评价”的规定,按照《岳阳市财政局关于落实2021年财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》(岳财预〔2021〕63号)文件的要求,我局积极开展2020年度部门整体支出绩效自评工作,现将自评结果报告如下。
一、部门(单位)基本情况
(一)机构设置情况
局内设机构14个,分别为:办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科(调查评估和统计科)、火灾防治管理科、防汛抗旱科(地震和地质灾害救援科)、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事和宣传教育科。
下属单位3个,分别为:岳阳市地震局、岳阳市安全生产监察执法支队、岳阳市安全生产应急救援指挥中心。
纳入本绩效报告评价范围的包括局机关和3个下属单位。
(二)人员编制情况
截至2020年底,市应急管理局人员编制82人,其中:行政编制42人,事业编制40人。实有在职81人,退休13人。
(三)部门职能设置情况
市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:
1、负责应急管理工作,指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性法规、规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
11、承担市安全生产委员会日常工作,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府(管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作,协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
本报告所称部门整体支出,包括基本支出和专项支出。
(一)基本支出
1、基本支出的范围
基本支出主要是指本部门的日常支出,主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。
纳入本绩效评价范围的基本支出包括局机关和下属3个二级机构的基本支出。
2、基本支出预算情况
收入预算:2020年预算数1002.21万元,其中一般公共预算拨款1002.21万元,我局无纳入专户管理的非税收入拨款、无政府性基金拨款。
支出预算:2020年初预算数1002.21万元,其中:社会保障和就业支出90.41万元,卫生健康支出59.09万元,住房和保障支出62.18万元,灾害防治及应急管理支出790.53万元。
3、基本支出决算情况
基本支出决算情况:2020年度基本支出1589.54万元,占总支出的91.46 %(总支出1737.97万元)。
4、基本支出资金使用主要项目分析
2020年局机关支出数共为1589.54万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:
工资福利支出1019.42万元,占基本支出的64.13%。
商品和服务支出526.94万元,占基本支出的33.15%。
对个人和家庭补助支出19.33万元,占基本支出的1.22%。
资本性支出23.85万元,占基本支出的1.50%。
5、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为62.1万元,其中,公务接待费26.1万元,公务用车运行维护费36万元。2020年“三公”经费实际支出22.34万元,其中公务接待费4.90万元、公务用车运行维护费17.44万元、因公出国(境)费0万元。实际比预算少39.76万元。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况
2020年部门整体支出中的项目支出,包括本单位的部、省级专项资金。
专项资金来源与到位情况:截至2020年12月31日,岳阳市财政局批复专项资金共148.43万元,实际拨付资金148.43万元。
2、专项资金管理情况。我局严格按照《湖南省安全生产专项资金管理办法》和《湖南省自然灾害生活救助资金管理办法》等相关规定,对专项资金进行管理和使用。
三、部门专项组织实施情况
1、2020年度安全生产专项资金按照《湖南省安全生产财政专项资金管理办法》进行申报和使用、管理,自然灾害救灾资金按照《湖南省自然灾害生活救助资金管理办法》进行使用和管理;市级专项资金严格按照批复的部门专项预算进行申请、拨付和使用。
2、资金到位基本及时、专款专用、无挤占挪用。
3、通过项目实施,守住了安全生产底线,全市安全生产形势总体稳定向好,综合防灾减灾救灾有力有序,应急救援能力稳步提升,具有明显的社会效益和经济效益。
四、部门整体支出绩效情况
(一)职责履行情况
1、强化真抓实干,坚守安全生产底线。一是全力打好疫情防控战。二是深入推进安全专项整治。三是强力开展安全监管执法。
2、有力有序有效,抓好防灾减灾救灾。充分发挥市防汛办、市森防办、市减灾办作用,主动做好“上传下达、值班值守、预报预警、综合协调、督查督导”工作,与水利、林业、自然资源等部门密切配合。一是加强风险监测预报预警。坚持生产经营性事故和非生产经营性事故,生产安全和公共安全两手抓。二是全力打好防汛抗灾保卫战。按照市委市政府统一部署,坚持抓防汛、抓安全、抓应急“三线作战”。三是严密防控森林火灾。四是有力做好救灾保障。全年争取到位中央、省防汛、救灾、安全生产财政资金1.525亿元和防疫、防汛应急物资、装备1560万元,及时调拨防疫、防汛一线,为我市防汛救灾取得全面胜利提供了物资保障。
3、时刻枕戈待旦,提升应急处突能力。习近平总书记指出,应急管理部门全年365天一天24小时应急值守,高负荷、高压力、高风险,奉献很多,牺牲很多。一年来,我们牢记习近平总书记“训词”精神,坚决扛起“救民于水火、助民于危难”的政治责任。一是时刻保持应急状态。二是加强应急预案演练。三是提高应急处突能力。
(二)履职效益情况
2020年,全市应急管理系统在市委、市政府的坚强领导下,全市安全生产形势持稳向好,全年安全事故起数和死亡人数持续保持“双下降”,直管的危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹三大领域保持“零事故”,为历史最好水平,防灾减灾救灾有力有序有效,得到应急管理部、省安委会(办)充分肯定。市应急管理局获评2020年全省防汛救灾先进集体,在市八届人大常委会第30次会议评议市直相关部门中,获全票“满意”,机关第一党支部被评为全市20个基层党建示范单位之一。
(三)基本支出主要绩效指标完成情况
对照岳财办〔2019〕11号文件规定的考核指标,我们从预算配置、预算执行、履职效益等方面对2020年部门整体支出开展了绩效评价,具体情况如下:
1、预算配置指标
(1)在职人员控制率
我局及二级单位编制数82人,在职人员81人,在编制控制范围内,在职人员控制率为98.78%。
(2)“三公经费”变动率
三公经费本年预算数62.1万元,上年预算数69万元, “三公经费”比上年降低10%。
2、预算执行指标。
(1)预算完成率
2019年结转结余122.65万元,2020年初财政拨款收入预算数1002.21万元,年中追加预算886.71万元,年末决算收入1888.92,决算支出初1737.97万元,2020年末结转结余273.60万元,预算完成率为86.40%。
(2)“三公经费”控制率
“三公经费”预算数62.1万元,实际支出数22.34万元,“三公经费”控制率为35.96%,控制较好。
3、预算管理指标
(1)管理制度健全性
根据相关法律法规,结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度等内部管理制度,并认真执行各项制度,取得了较好的效果。
(2)资金使用合规性
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(3)预算信息公开性
在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏,及时将各年预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。
4、资产管理指标
2020年度我局从原市规划局无偿划拨了办公楼满足了入账条件,及时进行记账,年初固定资产409.74,年末固定资产1233.29万元,固定资产增长率200.99%。我们严格按照规定向市机关事务局提出资产配置申请,并通过了审批。正确、全面、及时地记录资产的增加情况,做到与划出单位数量和金额保持一致,确保了国有资产安全完整。
5、职责履行指标
2020年,全市安全生产形势持稳向好,全年安全事故起数和死亡人数持续保持双下降,直管的危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹三大领域保持“零事故”,为历史最好水平,防灾减灾救灾有力有序有效。
6、履职效益指标
(1)经济效益
控制会议和培训规模,能在本单位会议室举行的会议和培训尽量在会议室举行,大大节约了成本。
(2)社会效益
2020年,“一手抓疫情防控、一手抓安全防范”。对疫情防控重点企业按照“五个一”进行服务指导,在疫情防控期间,确保了满负荷生产安全,全市实现生产安全“零事故”。深入推进安全专项整治,对危化险源开展专项安全检查督导,对非煤矿山、工贸烟花领域开展安全生产专项整治工作。强力推进“落实企业安全生产主体责任年”活动和安全风险隐患“大排查大管控大整治”、“强执法防事故”行动。
(3)行政效能
切实改进文风会风,加强经费管理和资产管理,提高行政效率,降低行政成本,取得了较好的效果。
(4)社会公众或服务对象满意度
2020年我局优化服务企业,落实“深化放管服改革、优化营商环境”,得到企业广泛好评。加强安全生产宣传培训,提高全社会安全生产意识,推进全年安全生产形势的持续稳定好转,社会公众或服务对象满意度为98%。
(四)部门整体绩效得分对照绩效评价指标及评分标准,根据上述各项指标完成情况,2020年部门整体绩效评价为97分。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
从2020年度部门整体预算收支出各指标完成情况看,部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好,但也还存在以下问题有待改进:
1、进一步加强预算编制和预算执行管理。要本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行管,为全面提升安全生产监管能力、防灾减灾救灾能力和应急救援能力,提供经费保障。
2、进一步加大应急管理工作经费保障力度。应急管理部门是新组建的部门,信息化、指挥中心等硬件设施建设相对滞后,本级财政资金对应急体系建设支持力度不够。为了更好地完成安全生产监管、防灾减灾救灾、应急指挥和应急救援等任务,需要本级财政加大专项工作经费保障力度。
3、进一步规范财务管理。今后要进一步严格执行各项制度,规范财务管理,提高资金使用效率。