岳阳市妇幼保健院2021年单位预算公开说明

来源:市卫健委2021-02-25 18:43
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妇保院2021年度单位预算公开


目录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。



第一部分    2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、 负责指导全市妇幼保健工作,指导乡镇卫生院产科建设,开展社区卫生服务。

2、 负责全市妇幼卫生干部培训工作。

3、 负责贯彻执行《母婴保健法》,开展母婴保健服务技术指导工作。

4、 负责全市孕产妇急救服务工作。

5、 负责全市妇幼卫生信息统计分析。

6、 负责全市爱婴医院创建、医疗、科研、健康教育等工作。

7、协助卫生行政部门制定全市妇幼卫生工作规划并组织实施,提高出生人口素质以及全民族身体素质。

(二)机构设置

岳阳市妇幼保健院的临床保健科室包括产科、新生儿科、儿童保健科、儿科、妇外科、妇女保健科、生殖医学中心、外科、急诊科、麻醉科、检验科、医学遗传科、功能科、病理科、门诊部、手术室、产后康复中心等,职能科室包括政工科、保健部、医务科、财务科、护理部、传染病管理科、科教科、行政科、医保科、健康教育科、监察室、质控科、设备科、病案管理科、采购办、绩效办、审计科、院感科、信息科等。

二、单位收支总体情况

本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1,640.84万元,其中,一般公共预算拨款1,640.84万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

收入较去年增加17.09万元,增幅1.1%,原因是工资标准提高导致人员拨款增加。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算1,640.84万元,其中,社会保障和就业支出212.15万元,卫生健康支出1,279.21万元,住房保障支出149.48万元。

支出较去年增加17.09万元,其中基本支出较去年增加17.09万元,原因是人员福利支出增加;项目支出与去年持平。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1,640.84万元,其中,社会保障和就业支出212.15万元,占12.9%,卫生健康支出1,279.21万元,占78.0%,住房保障支出149.48万元,占9.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1,630.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为10.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括非税收入征收成本10.40万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款186.70万元。

较去年减少1.36万元,降幅-0.7%,原因是人员调整和厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数0.00万元,其中公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。本单位未使用财政拨款安排三公经费。

与上年持平。

(三)一般性支出情况

2021年度本单位未计划召开会议;培训费预算8.43万元,拟开展5次培训,人数300人,内容为新人岗前培训、教学师资培训、产前筛查岗前培训、出生缺陷培训、计划生育项目培训。

2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆5辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备25台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1,640.84万元,其中,基本支出1,630.44万元,项目支出10.40万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

公开表-岳阳市妇幼保健院30202.xls