2020年度
岳阳市职业技能鉴定中心部门决算
目 录
第一部分岳阳市职业技能鉴定中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市职业技能鉴定中心概况
一、部门职责
负责全市职业技能鉴定,职业技能竞赛,职业培训质量评估得组织实施,承担职业技能鉴定所的资格条件,技工院校和民办职业培训机构的督导评估标准,提供鉴定试题,承办全市职业技能鉴定考评员的培训和考核。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市职业技能鉴定中心,为正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制7名,其中主任1名、副主任2名。
下设部室,综合部、考务部、竞赛部。
(二)决算单位构成。
岳阳市职业技能鉴定中心为独立核算的2020年部门决算公开单位,无下属机构。
第二部分 岳阳市职业技能鉴定中心2020年度部门决算表(见附表)
收入支出决算总表 |
||||||
公开01表 |
||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 |
金额单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
301.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
49.70 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
184.88 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.12 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
75.57 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
27 |
350.73 |
本年支出合计 |
58 |
264.57 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
25.87 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
43.62 |
年末结转和结余 |
60 |
155.65 |
|
30 |
61 |
|||||
总计 |
31 |
420.22 |
总计 |
62 |
420.22 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
350.73 |
301.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
296.78 |
296.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
148.84 |
148.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080101 |
行政运行 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080102 |
一般行政管理事务 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
97.16 |
97.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
37.06 |
37.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20807 |
就业补助 |
136.34 |
136.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
136.34 |
136.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
229 |
其他支出 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
||||||
22999 |
其他支出 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
||||||
2299901 |
其他支出 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.70 |
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||
公开03表 |
|||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
264.57 |
264.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
184.88 |
184.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080101 |
行政运行 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20807 |
就业补助 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
75.57 |
75.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22999 |
其他支出 |
75.57 |
75.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2299901 |
其他支出 |
75.57 |
75.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
|||||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 金额单位:万元 |
|||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
301.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
184.88 |
184.88 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
301.03 |
本年支出合计 |
59 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
43.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
155.65 |
155.65 |
0.00 |
0.00 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
43.62 |
61 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||||||
总计 |
32 |
344.65 |
总计 |
64 |
344.65 |
344.65 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
公开05表 |
|||||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
合计 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
184.88 |
184.88 |
0.00 |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
|||||||||
2080101 |
行政运行 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
|||||||||
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
117.46 |
117.46 |
0.00 |
|||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
36.38 |
36.38 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
|||||||||
20807 |
就业补助 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|||||||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
73.79 |
302 |
商品和服务支出 |
109.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
30.22 |
30201 |
办公费 |
6.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
1.77 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||
30103 |
奖金 |
2.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
5.55 |
||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
3.54 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
16.73 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
5.55 |
||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.05 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.70 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.52 |
30211 |
差旅费 |
21.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
2.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.56 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.70 |
||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
73.94 |
公用经费合计 |
115.07 |
|||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开09表 |
|||||||
部门:岳阳市职业技能鉴定中心 |
金额单位:元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 岳阳市职业技能鉴定中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计420.22万元,与2019年相比,收、支总计各增加91.39万元,增长27.79%。主要原因是2020年一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计350.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入301.03万元,占85.83%;其他收入49.7万元,占14.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计264.57万元,其中:基本支出264.57万元,占100%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计344.65万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加58.7万元,增长20.53%。主要原因是非税收入成本超收安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出189万元,占本年支出合计的71.44%。与2019年度相比,财政拨款支出减少52万元,减少21.53%,主要原因是政策原因压缩支出,日常开支减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出189万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出184.88万元,占97.82%;卫生健康(类)支出4.12万元,占2.18%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为133.48万元,支出决算为189万元,完成年初预算的142%。其中:
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.87万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算数100%。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为99.81万元,支出决算为117.46万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.38万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.27万元,支出决算为7.68万元,完成年初预算数93%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.26万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.23万元,决算数大于预算数的主要原因是当年预留增资及绩效考评奖励。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.25万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算数97%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出189万元,其中:人员经费73.94万元,占基本支出的39.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费115.07万元,占基本支出的60.88%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.28万元,完成预算的76%,其中:
本年度无因公出国(境)费支出预算与决算;与上年度持平。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;与上年相比减少4万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.28万元,完成预算的76%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.31万元,减少11.81%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算2.28万元,占100%。其中:
公务接待费支出决算为2.28万元,其中:其他国内公务接待支出2.28万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市职业技能鉴定中心2020年共接待国内公务接待批次25个、接待人次242人次(不包括陪同人员)。 八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市职业技能鉴定中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。机关运行经费名词解释在第四部分。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费、培训费开支0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,岳阳市职业技能鉴定中心共有车辆0辆。其中:其他用车0辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况。
岳阳市财政局关于印发《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知(岳财预〔2021〕63号)要求,开展了整体支出绩效自评工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况,我局2020年度绩效自评分为95分,等级为优。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
从总体上看,我局资金管理规范,政策执行良好。
从总体上看,我局资金管理规范,政策执行良好。
按照财政绩效部门要求已公开整体绩效自评报告。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余)。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
1.2020年度岳阳市职业技能鉴定中心部门决算公开表格