岳阳广播电视大学2019年部门预算公开

来源:广播电视大学2019-02-01 16:21
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第一部分 岳阳广播电视大学部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

10、对个人和家庭的补助支出预算表

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算拨款支出预算表

14、一般预算拨款基本支出预算表

15、一般预算拨款——工资福利支出预算表

16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

第一部分:岳阳广播电视大学2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳广播电视大学是一所采用广播、电视、网络、试听教材等媒体进行远距离教学的开放性高等成人教育学校,业务归口湖南广播电视大学统一管理。主要职责负责开展成人专科和本科学历教育,开办普通高等专科教育、中等职业教育和非学历教育,开展继续教育与非学历培训等。

2、机构设置

根据编委核定,学校内设党政管理机构7个,即:党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与就业指导办公室、信息技术处、后勤保卫处;教学教辅和科研机构6个,即:科研与项目建设中心、终身教育指导中心、干部教育培训网络学院支持服务中心、开放教育学院、网络教育学院、继续教育学院。机关党委、纪检监察机构按章程设置。分支机构3个,即:市网络工程职业技术学校,市中小学教师发展中心,市公共实训中心。全部纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳广播电视大学本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算情况。我校2019年未将财政定额拨款用于商品服务和个人家庭支出,所以公开附件的08、09、10、11、17、18、19、20表均为空。我校2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开附件的22、23表均为空。

(一)收入预算:2019年年初预算数3640.5万元,其中经费拨款615.5万元,纳入专户管理的非税收入拨款3025万元。收入较去年增加424.5万元,主要是纳入专户管理的非税收入拨款增加了424.5万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数3640.5万元,其中教育支出3635.43万元,社会保障和就业支出5.07万元。支出较去年增加424.5万元,主要是非税收入征收成本增加424.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入615.5万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为223万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为392.5万元,是指我校为完成专项教育教学管理工作而发生的支出,其中:干部网络教育培训支出60万元,主要用于办公、差旅、专用材料、印刷、课酬等费用;网络教育经费支出9.5万元,主要用于办公、专用材料、印刷等费用;生均经费支出268万元,主要用于专用材料、水电、办公、课酬等费用;社区教育经费支出50万元,主要用于专用材料、办公等费用;专职保安人员经费5万元,主要用于保安劳务费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款223万元,与上年度预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算54万元,其中:公务接待支出28万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出16万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费16万元)其他交通费用10万元。2019年“三公”经费预算较上年持平。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额43万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,岳阳广播电视大学共有车辆2台,为一般公务用车。没有单位价值在100万元以上的大型设备(专用设备)。

5、绩效目标情况说明

2019年整体绩效目标3640.5万元实现全覆盖,基本支出223万元,项目支出3417.5万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算共计615.5万元,无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》”

六、名词解释

1.一般预算拨款收入:指岳阳市财政当年拨付的资金。

2.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表(分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

10、对个人和家庭的补助支出预算表

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

12、财政拨款收支总表

13、一般预算拨款支出预算表

14、一般预算拨款基本支出预算表

15、一般预算拨款——工资福利支出预算表

16、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

18、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

20、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

岳阳广播电视大学2019预算公开表.xls