目录
第一部分:
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4.国有资产占有使用情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
第一部分:
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行国家、省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,负责市场监督管理和行政执法的有关工作。
(二)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
(四)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按照分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(五)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
(六)根据省工商行政管理局授权,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
(七)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
(八)依法实施合同行政监督管理,负责管理股权出质登记、动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
(十)负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。负责中国驰名、省著名商标的申报和加强驰名、著名商标的保护工作。
(十一)组织指导工商行政管理系统信息化建设。组织开展企业信息公示工作,对企业公示信息进行监督检查和管理。
(十二)组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供相关信息服务。
(十三)负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的监督管理。
(十四)指导全市工商行政管理业务工作。
(十五)开展工商行政管理方面的对外合作与交流。
(十六)承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定,我局内设机构12个,直属行政机构11个,直属事业机构1个,挂靠机构3个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、法规科、消费者权益保护科、企业监督管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、合同监督管理科、财务科、审计科、人事科。
直属行政机构分别是岳阳市工商行政管理局市场规范管理局、岳阳市工商行政管理局经济检查局、岳阳市工商行政管理局反垄断与反不正当竞争执法局、岳阳市工商行政管理局企业注册局、岳阳市工商行政管理局12315申诉举报指挥中心、岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局、岳阳市工商行政管理局云溪分局、岳阳市工商行政管理局君山分局、岳阳市工商行政管理局屈原分局、岳阳市工商行政管理局岳阳经济技术开发区分局、岳阳市工商行政管理局南湖分局。
直属事业机构岳阳市工商行政管理局信息中心。
挂靠机构岳阳市个体私营经济发展指导中心、岳阳市个体劳动者私营企业协会办公室、岳阳市消费者委员会办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、岳阳市工商行政管理局本级
2、岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局
3、岳阳市工商行政管理局云溪分局
4、岳阳市工商行政管理局君山分局
5、岳阳市工商行政管理局经济技术开发区分局
6、岳阳市工商行政管理局南湖分局
7、岳阳市工商行政管理局屈原分局
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及所属事业单位和各分局基本运行的经费,也包括市场监管、执法办案等项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数6935.85万元,其中,经费拨款6877.85万元,纳入预算管理的非税收入拨款58万元。收入较去年减少165.27万元,主要是经费拨款减少177.27万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加12.00万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数6935.85万元,其中,一般公共服务支出5375.30万元,社会保障和就业支出754.28万元,卫生健康支出392.83万元,住房保障支出413.44万元。支出较去年减少165.27万元,主要是基本支出减少171.03万元,项目支出增加5.76万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)6935.85万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为6272.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为663.06万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项587.05万元,主要用于市场监管、执法办案、商事制度改革、消费维权等方面;运行维护专项76.01万元,主要用于信息网络建设、维护以及办公设备购置、房屋设备维修维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年市直工商系统机关运行经费当年一般公用预算拨款1266.87万元,比2018年预算1363.16万元减少96.29万元,下降7.06%,一是预算在职人数减少,二是人均公用经费支出较上年下降5%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为305.54万元,比上年预算314.54万元减少9万元,降低2.86%。其中公务接待费149.54万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费156万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费较上年减少主要是公务接待费预算比上年减少9万元,降低5.68%。原因是为进一步贯彻中央厉行节约反对浪费条例,我局加强了接待费管理,逐步完善了公务接待费管理办法,就我局公务接待负责单位、地点、标准等事宜,更加详尽地予以明确、规定。
3、政府采购情况
2019年岳阳市工商局系统政府采购预算总额76.01万元,其中政府采购货物预算14.73万元,政府采购工程预算61.28万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2018年9月1日,岳阳市工商局所属各预算单位共有车辆52辆,全部为一般公务用车和行政执法用车。没有单位价值在50万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标6935.85万元,其中:基本支出6272.79万元,项目支出663.06万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6935.85万元。
2019年本部门项目支出绩效目标663.06万元,实行项目支出绩效目标管理,主要为商事制度放管服改革,服务品牌战略,维护消费者权益以及整治网络市场、整治虚假违法广告、红盾质量维权、打击传销、“红盾护农”、打击商标侵权、整治合同霸王条款、整治无照经营等专项整治行动提供经费保障。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》
六、名词解释
1、机关运行经费
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、省级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
责任编辑:岳阳市工商局