目录
一、部部门职能职责
二、部门预算单位构成
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、绩效目标设置情况
六、名词解释
第二部分 部门公开预算表格
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(按部门预算经济分类)
5.部门支出总表(按政府预算经济分类)
6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12.财政拨款收支总体情况表
13.一般公共预算支出情况表
14.一般公共预算基本支出情况表
15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21.专项资金预算汇总表
22.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
23.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
25.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
27.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
28.一般公共预算“三公”经费预算表
29.整体支出绩效目标表
30.项目支出绩效目标表
一、部门职能职责
依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我所内设7个科室,4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是:政工科、行政生产科、监察室、办公室、教育科、管理科、生卫科。
无所属事业单位。
三、部门收支概况
2019年部门预算为本单位预算汇总情况。我所2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括一般公共预算拨款;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数2487.39万元,其中,一般预算拨款2487.39万元,收入较去年增加206.66万元,主要是经费拨款增加206.66万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数2487.39万元,其中,公共安全支出2131.8万元,社会保障和就业支出168.8万元,医疗卫生与计划生育支出58.92万元,公务员医疗补助缴费31.97万元,住房公积金95.9。支出较去年增加206.66万元,主要是基本支出增加206.66万元,主要为干警工资调标以及人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)2487.39万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为2074.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为412.79万元,是指我所为完成强制隔离戒毒工作发生的支出,其中:强制隔离戒毒人员生活专项经费192.94万元,主要用于强制隔离戒毒人员伙食、购买日用品及其他生活相关费用;一般行政管理事务专项经费168.15万元,主要用于管理强制隔离戒毒人员发生的安全保卫、所政设施维修等方面;强制隔离戒毒人员教育专项经费51.7万元,主要用于强制隔离戒毒人员教育矫治等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我所机关运行经费当年一般公共预算拨款1717.58万元,比2018年预算增加206.66万元,上升13.68%。原因是2019年干警工资调标以及人员增加,增加了预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为75万元。其中,公务接待费50万元,公务用车购置及运行费25万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费25万元)。2019年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算持平。
3、政府采购情况
2019年岳阳市强制隔离戒毒所政府采购预算总额45万元,其中,政府采购服务预算25万元,政府采购货物预算20万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,岳阳市强制隔离戒毒所共有车辆3辆,其中执法执勤用车1辆,一般公务用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
5、绩效目标设置情况。
2019年本部门整体支出绩效目标2487.39万元,其中:基本支出1717.58万元,项目支出412.79万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2487.39万元。主要绩效目标是:加强戒毒人员管理,保障戒毒人员基本衣食住行、医疗及教育;加强干警队伍建设,保障戒毒场所安全稳定;创新教育矫治模式,降低戒毒人员复吸率;对社区戒毒、康复工作提供指导和支持。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支