岳阳市公路局2017年度部门决算公开

来源:岳阳市公路局2018-02-02 11:48
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收入支出决算总表
财决01表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 一、一般公共服务支出 37 108,284,000.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 137,868,800.00 177,372,046.20 177,372,046.20
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 107,904,900.00 163,962,835.20 163,962,835.20
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 29,963,900.00 13,409,211.00 13,409,211.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 5,000,000.00 5,641,800.00 5,641,800.00 二、项目支出 63 5,370,000.00 234,013,900.00 234,013,900.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 5,370,000.00 234,013,900.00 234,013,900.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 3,298,800.00 21,257,646.20 21,257,646.20 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 8,193,000.00 8,193,500.00 8,193,500.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 411,385,946.20
  13       十三、交通运输支出 49 5,370,000.00 363,199,900.00 363,199,900.00     工资福利支出 72 137,292,800.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 246,872,711.00
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 26,670,035.20
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 13,093,000.00 13,093,100.00 13,093,100.00     其他资本性支出 78 550,400.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 本年支出合计 83 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 总计 95 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 一、一般公共服务支出 31 108,284,000.00 108,284,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 137,868,800.00 137,868,800.00 0.00 177,372,046.20 177,372,046.20 0.00 177,372,046.20 177,372,046.20 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 107,904,900.00 107,904,900.00 0.00 163,962,835.20 163,962,835.20 0.00 163,962,835.20 163,962,835.20 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 29,963,900.00 29,963,900.00 0.00 13,409,211.00 13,409,211.00 0.00 13,409,211.00 13,409,211.00 0.00
  4       四、公共安全支出 34 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 二、项目支出 57 5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 3,298,800.00 3,298,800.00 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 8,193,000.00 8,193,000.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 137,292,800.00 137,292,800.00 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00     商品和服务支出 66 246,872,711.00 246,872,711.00 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 26,670,035.20 26,670,035.20 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 550,400.00 550,400.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 13,093,000.00 13,093,000.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 本年支出合计 77 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 本年支出合计 77 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 总计 83 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 总计 83 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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财政拨款收入支出决算总表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度
收     入 支     出 支     出
项    目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款
栏    次 1 2 3 栏    次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次 13 14 15 16 17 19 20
一、一般公共预算财政拨款 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 一、一般公共服务支出 108,284,000.00 108,284,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 137,868,800.00 137,868,800.00 0.00 177,372,046.20 177,372,046.20 177,372,046.20 177,372,046.20
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 107,904,900.00 107,904,900.00 0.00 163,962,835.20 163,962,835.20 163,962,835.20 163,962,835.20
        三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 29,963,900.00 29,963,900.00 0.00 13,409,211.00 13,409,211.00 13,409,211.00 13,409,211.00
        四、公共安全支出 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 二、项目支出 5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 234,013,900.00 234,013,900.00
        五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 234,013,900.00 234,013,900.00
        七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
        八、社会保障和就业支出 3,298,800.00 3,298,800.00 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00                
        九、医疗卫生与计划生育支出 8,193,000.00 8,193,000.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00                
        十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
        十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类
        十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 137,292,800.00 137,292,800.00
        十三、交通运输支出 5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00     商品和服务支出 246,872,711.00 246,872,711.00
        十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 26,670,035.20 26,670,035.20
        十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 0.00 0.00
        十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 0.00 0.00
        十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 0.00 0.00
        十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 550,400.00 550,400.00
        十九、住房保障支出 13,093,000.00 13,093,000.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00     其他支出 0.00 0.00
        二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
        二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
        二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
        二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                
本年收入合计 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 本年支出合计 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 本年支出合计 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 411,385,946.20 411,385,946.20
                                           
年初财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                           
总计 143,238,800.00 411,385,946.20 411,385,946.20 总计 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 总计 143,238,800.00 143,238,800.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 411,385,946.20 411,385,946.20
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —
  
收入支出决算表
财决02表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 0.00 0.00 0.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 19,841,600.00 19,841,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.00 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.00 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 97,913,100.00 97,913,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 240,362,900.00 240,362,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 3.%d —
  
收入决算表
财决03表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 411,385,946.20 411,385,946.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 19,841,600.00 19,841,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 363,199,900.00 363,199,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 97,913,100.00 97,913,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 240,362,900.00 240,362,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
  
支出决算表
财决04表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 411,385,946.20 177,372,046.20 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 19,841,600.00 19,841,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 363,199,900.00 129,186,000.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 363,199,900.00 129,186,000.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 97,913,100.00 97,913,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 0.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 0.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 240,362,900.00 31,272,900.00 209,090,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
  
支出决算明细表
财决05表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 411,385,946.20 137,292,800.00 75,182,937.00 3,753,471.00 17,402,099.00 9,510,400.00 0.00 11,843,493.00 19,600,400.00 0.00 0.00 246,872,711.00 10,014,450.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 2,364,396.00 147,035.00 130,910.00 959,080.00 1,269,713.00 0.00 4,059,442.00 6,863,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 145,698,291.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 2,223,400.00 4,403,600.00 0.00 6,725,000.00 26,670,035.20 288,489.00 13,189,300.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21,257,646.20 20,917,300.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,346.20 241,200.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 19,841,600.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 363,199,900.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 246,872,711.00 10,014,450.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 2,364,396.00 147,035.00 130,910.00 959,080.00 1,269,713.00 0.00 4,059,442.00 6,863,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 145,698,291.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 2,223,400.00 4,403,600.00 0.00 6,725,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 363,199,900.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 246,872,711.00 10,014,450.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 2,364,396.00 147,035.00 130,910.00 959,080.00 1,269,713.00 0.00 4,059,442.00 6,863,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 145,698,291.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 2,223,400.00 4,403,600.00 0.00 6,725,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 97,913,100.00 73,956,600.00 51,743,837.00 3,753,471.00 10,861,399.00 0.00 0.00 7,597,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 10,547,289.00 47,289.00 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 240,362,900.00 28,583,600.00 23,439,100.00 0.00 4,444,500.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 209,090,000.00 4,600,000.00 289,510.00 855,000.00 0.00 386,000.00 1,177,500.00 0.00 130,000.00 0.00 490,000.00 0.00 1,730,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00 0.00 130,569,606.00 0.00 6,132,298.00 43,161,486.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 4,053,600.00 0.00 6,625,000.00 2,689,300.00 0.00 2,689,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。
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基本支出决算明细表
财决05-1表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 177,372,046.20 137,292,800.00 75,182,937.00 3,753,471.00 17,402,099.00 9,510,400.00 0.00 11,843,493.00 19,600,400.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 26,670,035.20 288,489.00 13,189,300.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21,257,646.20 20,917,300.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,346.20 241,200.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 19,841,600.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 129,186,000.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 129,186,000.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 97,913,100.00 73,956,600.00 51,743,837.00 3,753,471.00 10,861,399.00 0.00 0.00 7,597,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 10,547,289.00 47,289.00 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 31,272,900.00 28,583,600.00 23,439,100.00 0.00 4,444,500.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,689,300.00 0.00 2,689,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 7.%d —
  
项目支出决算明细表
财决05-2表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,090,000.00 4,600,000.00 289,510.00 855,000.00 0.00 386,000.00 1,177,500.00 0.00 130,000.00 0.00 490,000.00 0.00 1,730,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00 0.00 130,569,606.00 0.00 6,132,298.00 43,161,486.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 4,053,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
注:本表为自动生成表。
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项目收入支出决算表
财决06表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 0.00 0.00 7,343,900.00 0.00 0.00 7,343,900.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 0.00 0.00 12,110,000.00 0.00 0.00 12,110,000.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 209,090,000.00 0.00 0.00 209,090,000.00 0.00 0.00 209,090,000.00 209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
注:本表为自动生成表。
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行政事业类项目收入支出决算表
财决06-1表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 资金来源 支出数 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目 合计 年初结转和结余 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金 合计 其中:财政拨款结转和结余
项目名称 项目代码 小计 其中:财政拨款结转和结余 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出         234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输         234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 0.00 0.00 234,013,900.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事务         5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 局机关维修         5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路建设★         7,343,900.00 0.00 0.00 7,343,900.00 0.00 0.00 7,343,900.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 交通相关补助         7,343,900.00 0.00 0.00 7,343,900.00 0.00 0.00 7,343,900.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护         12,110,000.00 0.00 0.00 12,110,000.00 0.00 0.00 12,110,000.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 生命防护工程支出         12,110,000.00 0.00 0.00 12,110,000.00 0.00 0.00 12,110,000.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出         209,090,000.00 0.00 0.00 209,090,000.00 0.00 0.00 209,090,000.00 209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 沿湖大道维修         50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 干线公路灾毁重建         41,900,000.00 0.00 0.00 41,900,000.00 0.00 0.00 41,900,000.00 41,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程支出         2,610,000.00 0.00 0.00 2,610,000.00 0.00 0.00 2,610,000.00 2,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 危桥改造         6,130,000.00 0.00 0.00 6,130,000.00 0.00 0.00 6,130,000.00 6,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 交通相关补助         700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 交通相关补助         44,990,000.00 0.00 0.00 44,990,000.00 0.00 0.00 44,990,000.00 44,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 公路小修保养         45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程支出         13,540,000.00 0.00 0.00 13,540,000.00 0.00 0.00 13,540,000.00 13,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 危桥改造         4,220,000.00 0.00 0.00 4,220,000.00 0.00 0.00 4,220,000.00 4,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 10.%d —
  
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 411,385,946.20 177,372,046.20 234,013,900.00 411,385,946.20 177,372,046.20 163,962,835.20 13,409,211.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.00 0.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 0.00 0.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 5,641,800.00 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 21,257,646.20 21,257,646.20 21,257,646.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 19,841,600.00 19,841,600.00 0.00 19,841,600.00 19,841,600.00 19,841,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 241,200.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 19,600,400.00 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 99,146.20 99,146.20 0.00 99,146.20 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 99,146.20 99,146.20 0.00 99,146.20 99,146.20 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 1,316,900.00 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 729,700.00 729,700.00 0.00 729,700.00 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 587,200.00 587,200.00 0.00 587,200.00 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 8,193,500.00 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 363,199,900.00 129,186,000.00 234,013,900.00 363,199,900.00 129,186,000.00 115,776,789.00 13,409,211.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 363,199,900.00 129,186,000.00 234,013,900.00 363,199,900.00 129,186,000.00 115,776,789.00 13,409,211.00 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 0.00 0.00 0.00 97,913,100.00 97,913,100.00 0.00 97,913,100.00 97,913,100.00 84,503,889.00 13,409,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 5,470,000.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 0.00 7,343,900.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 0.00 12,110,000.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 0.00 0.00 0.00 240,362,900.00 31,272,900.00 209,090,000.00 240,362,900.00 31,272,900.00 31,272,900.00 0.00 209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 13,093,100.00 13,093,100.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 12.%d —
  
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 411,385,946.20 137,292,800.00 75,182,937.00 3,753,471.00 17,402,099.00 9,510,400.00 0.00 11,843,493.00 19,600,400.00 0.00 0.00 246,872,711.00 10,014,450.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 2,364,396.00 147,035.00 130,910.00 959,080.00 1,269,713.00 0.00 4,059,442.00 6,863,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 145,698,291.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 2,223,400.00 4,403,600.00 0.00 6,725,000.00 26,670,035.20 288,489.00 13,189,300.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21,257,646.20 20,917,300.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,346.20 241,200.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 19,841,600.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 363,199,900.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 246,872,711.00 10,014,450.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 2,364,396.00 147,035.00 130,910.00 959,080.00 1,269,713.00 0.00 4,059,442.00 6,863,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 145,698,291.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 2,223,400.00 4,403,600.00 0.00 6,725,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 363,199,900.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 246,872,711.00 10,014,450.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 2,364,396.00 147,035.00 130,910.00 959,080.00 1,269,713.00 0.00 4,059,442.00 6,863,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 145,698,291.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 2,223,400.00 4,403,600.00 0.00 6,725,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 97,913,100.00 73,956,600.00 51,743,837.00 3,753,471.00 10,861,399.00 0.00 0.00 7,597,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 10,547,289.00 47,289.00 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 240,362,900.00 28,583,600.00 23,439,100.00 0.00 4,444,500.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 209,090,000.00 4,600,000.00 289,510.00 855,000.00 0.00 386,000.00 1,177,500.00 0.00 130,000.00 0.00 490,000.00 0.00 1,730,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00 0.00 130,569,606.00 0.00 6,132,298.00 43,161,486.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 4,053,600.00 0.00 6,625,000.00 2,689,300.00 0.00 2,689,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 177,372,046.20 137,292,800.00 75,182,937.00 3,753,471.00 17,402,099.00 9,510,400.00 0.00 11,843,493.00 19,600,400.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 26,670,035.20 288,489.00 13,189,300.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040212   道路交通管理 5,641,800.00 5,641,800.00 0.00 0.00 2,096,200.00 0.00 0.00 3,545,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 21,257,646.20 20,917,300.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,346.20 241,200.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 19,841,600.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,200.00 241,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19,600,400.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 99,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 1,316,900.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 1,316,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 729,700.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 729,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 587,200.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 587,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 8,193,500.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 8,193,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 129,186,000.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 129,186,000.00 102,540,200.00 75,182,937.00 3,753,471.00 15,305,899.00 0.00 0.00 8,297,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 13,236,589.00 47,289.00 13,189,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101   行政运行 97,913,100.00 73,956,600.00 51,743,837.00 3,753,471.00 10,861,399.00 0.00 0.00 7,597,893.00 0.00 0.00 0.00 12,858,811.00 3,104,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125,896.00 147,035.00 910.00 959,080.00 759,713.00 0.00 2,089,442.00 3,600.00 254,500.00 419,700.00 1,540,400.00 130,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,223,400.00 0.00 0.00 100,000.00 10,547,289.00 47,289.00 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 31,272,900.00 28,583,600.00 23,439,100.00 0.00 4,444,500.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,689,300.00 0.00 2,689,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,093,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 14.%d —
  
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
财决08-2表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102   一般行政管理事务 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104   公路建设★ 7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199   其他公路水路运输支出 209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,090,000.00 4,600,000.00 289,510.00 855,000.00 0.00 386,000.00 1,177,500.00 0.00 130,000.00 0.00 490,000.00 0.00 1,730,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00 0.00 130,569,606.00 0.00 6,132,298.00 43,161,486.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 4,053,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                 
注:本表为自动生成表。
— 15.%d —
  
资产负债简表
财决12表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 栏次  
一、资产合计 1 0.00 0.00 一、资产合计 51 922,516,690.66 844,446,645.71 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
    流动资产 2 0.00 0.00     流动资产 52 242,662,897.16 159,803,121.12     流动资产 102 0.00 0.00     流动资产 152 0.00 0.00
      库存现金 3 0.00 0.00       库存现金 53 45,841.60 6,550.04       货币资金 103 0.00 0.00       货币资金 153 0.00 0.00
      银行存款 4 0.00 0.00       银行存款 54 132,090,484.42 106,589,563.23       短期投资 104 0.00 0.00       短期投资 154 0.00 0.00
      财政应返还额度 5 0.00 0.00       短期投资 55 0.00 0.00       应收票据 105 0.00 0.00       应收款项 155 0.00 0.00
      应收账款 6 0.00 0.00       财政应返还额度 56 0.00 0.00       应收账款 106 0.00 0.00       预付账款 156 0.00 0.00
      预付账款 7 0.00 0.00       应收票据 57 0.00 0.00       应收补贴款 107 0.00 0.00       存货 157 0.00 0.00
      其他应收款 8 0.00 0.00       应收账款 58 46,044,308.08 5,146,023.08       存货 108 0.00 0.00       其他流动资产 158 0.00 0.00
      存货 9 0.00 0.00       预付账款 59 2,758,620.60 9,009,488.33       其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
    固定资产 10 0.00 0.00       其他应收款 60 61,353,473.83 38,681,327.81     长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
      固定资产原价 11 0.00 0.00       存货 61 370,168.63 370,168.63     固定资产原价 111 0.00 0.00       减:累计折旧 161 0.00 0.00
      减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00       其他流动资产 62 0.00 0.00       减:累计折旧 112 0.00 0.00     固定资产净值 162 0.00 0.00
    在建工程 13 0.00 0.00     长期投资 63 144,830,024.68 144,830,024.68     固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
    无形资产 14 0.00 0.00     固定资产 64 470,894,596.61 475,684,327.70       减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
      无形资产原价 15 0.00 0.00       固定资产原价 65 470,894,596.61 475,684,327.70     固定资产净额 115 0.00 0.00     无形资产 165 0.00 0.00
      减:累计摊销 16 0.00 0.00       减:累计折旧 66 0.00 0.00     工程物资 116 0.00 0.00     固定资产清理 166 0.00 0.00
    待处理财产损溢 17 0.00 0.00     在建工程 67 64,129,172.21 64,129,172.21     在建工程 117 0.00 0.00     受托代理资产 167 0.00 0.00
    政府储备物资 18 0.00 0.00     无形资产 68 0.00 0.00     固定资产清理 118 0.00 0.00     其他 168 0.00 0.00
    公共基础设施 19 0.00 0.00       无形资产原价 69 0.00 0.00     待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
      公共基础设施原价 20 0.00 0.00       减:累计摊销 70 0.00 0.00     无形资产 120 0.00 0.00   170    
      减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00     待处置资产损溢 71 0.00 0.00     递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
    公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00     其他 72 0.00 0.00     其他 122 0.00 0.00   172    
    受托代理资产 23 0.00 0.00   73       123       173    
二、负债合计 24 0.00 0.00 二、负债合计 74 299,479,245.17 206,933,324.97 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
    流动负债 25 0.00 0.00     流动负债 75 299,479,245.17 206,933,324.97     流动负债 125 0.00 0.00     流动负债 175 0.00 0.00
      应缴财政款 26 0.00 0.00       短期借款 76 10,412,000.00 10,332,000.00       短期借款 126 0.00 0.00       短期借款 176 0.00 0.00
      应缴税费 27 0.00 0.00       应缴税费 77 1,179,865.14 1,300,624.25       应付票据 127 0.00 0.00       应付款项 177 0.00 0.00
      应付职工薪酬 28 0.00 0.00       应缴国库款 78 0.00 0.00       应付账款 128 0.00 0.00       应付工资 178 0.00 0.00
      应付账款 29 0.00 0.00       应缴财政专户款 79 0.00 0.00       应付工资 129 0.00 0.00       应交税金 179 0.00 0.00
      应付政府补贴款 30 0.00 0.00       应付职工薪酬 80 0.00 0.00       应付福利费 130 0.00 0.00       其他流动负债 180 0.00 0.00
      其他应付款 31 0.00 0.00       应付票据 81 0.00 0.00       应交税金 131 0.00 0.00     长期负债 181 0.00 0.00
      一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00       应付账款 82 39,205,309.67 16,775,059.46       其他流动负债 132 0.00 0.00       长期借款 182 0.00 0.00
    长期应付款 33 0.00 0.00       预收账款 83 0.00 2,300,000.00     长期负债 133 0.00 0.00       长期应付款 183 0.00 0.00
    受托代理负债 34 0.00 0.00       其他应付款 84 248,682,070.36 176,225,641.26     递延税款贷项 134 0.00 0.00       其他长期负债 184 0.00 0.00
  35           其他流动负债 85 0.00 0.00     其他 135 0.00 0.00     受托代理负债 185 0.00 0.00
  36         长期借款 86 0.00 0.00   136       186    
  37         长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00   187    
  38       88       138       188    
三、净资产合计 39 0.00 0.00 三、净资产合计 89 623,037,445.49 637,513,320.74 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
    财政拨款结转 40 0.00 0.00     事业基金 90 0.00 0.00     实收资本(股本) 140 0.00 0.00     非限定性净资产 190 0.00 0.00
    财政拨款结余 41 0.00 0.00     非流动资产基金 91 470,894,596.61 475,684,327.70       其中:国家资本 141 0.00 0.00     限定性净资产 191 0.00 0.00
    其他资金结转结余 42 0.00 0.00     专用基金 92 152,142,848.88 161,828,993.04     资本公积 142 0.00 0.00   192    
      其中:项目结转 43 0.00 0.00       修购基金 93 6,808,417.00 6,769,937.00     盈余公积 143 0.00 0.00   193    
    资产基金 44 0.00 0.00       职工福利基金 94 0.00 0.00     未分配利润 144 0.00 0.00   194    
    待偿债净资产 45 0.00 0.00       其他专用基金 95 145,334,431.88 155,059,056.04   145       195    
  46         财政补助结转 96 0.00 0.00   146     资产总计 196 922,516,690.66 844,446,645.71
  47         财政补助结余 97 0.00 0.00   147     负债总计 197 299,479,245.17 206,933,324.97
  48         非财政补助结转 98 0.00 0.00   148     净资产总计 198 623,037,445.49 637,513,320.74
  49         非财政补助结余 99 0.00 0.00   149       199    
  50         其他净资产 100 0.00 0.00   150     国有资产总量 200 623,037,445.49 637,513,320.74
— 21 —
  
资产情况表
财决附01表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项  目 行次 数量 价值 补充资料 
年初数 年末数 年初数 年末数
栏  次   1 2 3 4 栏  次 行次 5
资产总额 1 922,516,690.66 844,446,645.71 一、本年坏账损失金额 23 0.00
一、流动资产 2 242,662,897.16 159,803,121.12 二、危房面积(平方米) 24
二、固定资产 3 470,894,596.61 475,684,327.70    (一)上年年末数 25 0.00
  (一)房屋(平方米) 4 88,400.00 89,600.00 347,723,270.55 351,447,682.51    (二)本年增加数 26 0.00
        1.办公用房 5 78,600.00 78,600.00 346,460,869.95 346,460,869.95    (三)本年减少数 27 0.00
      2.业务用房 6 0.00 1,200.00 0.00 3,724,411.96          其中:本年修复数 28 0.00
      3.其他(不含构筑物) 7 9,800.00 9,800.00 1,262,400.60 1,262,400.60    (四)年末数 29 0.00
  (二)车辆(台、辆) 8 40 43 7,705,160.88 8,087,753.88 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 30 0.00
        1.轿车 9 40 41 7,705,160.88 7,916,793.88 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 31 0.00
        2.越野车 10 0 0 0.00 0.00 五、年末单位土地证证载面积(平方米) 32 0.00
        3.小型载客汽车 11 0 0 0.00 0.00 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 33 43
        4.大中型载客汽车 12 0 0 0.00 0.00     1.副部(省)级及以上领导用车 34 0
        5.其他车型 13 0 2 0.00 170,960.00     2.一般公务用车 35 3
  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 14 57 57 30,742,991.31 30,742,991.31     3.一般执法执勤用车 36 26
  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 15 20 20 70,005,900.00 70,005,900.00     4.特种专业技术用车 37 8
  (五)其他固定资产 16 14,717,273.87 15,400,000.00     5.其他用车 38 6
减:累计折旧及减值准备 17 0.00 0.00   39  
三、长期投资 18 144,830,024.68 144,830,024.68   40  
四、在建工程 19 64,129,172.21 64,129,172.21   41  
五、无形资产 20 0.00 0.00   42  
减:累计摊销 21 0.00 0.00   43  
六、其他资产 22 0.00 0.00   44  
— 22 —
  
基本数字表
财决附03表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 单位:人
项目 年末机构数(个) 编制人数 年末实有人数 其中: 年末学生人数
支出功能分类科目编码 科目名称 一般公共预算财政拨款开支人数 一般公共预算财政补助开支人数 经费自理人数
合计 行政编制 事业编制 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员
小计 参照公务员法管理人员 财政补助 经费自理
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 1 2,686 0 2,686 638 2,048 0 3,676 2,686 4 986 1,628 638 4 986 2,048 2,048 0 0 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 1 2,686 0 2,686 638 2,048 0 3,676 2,686 4 986 1,628 638 4 986 2,048 2,048 0 0 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 1 2,686 0 2,686 638 2,048 0 3,676 2,686 4 986 1,628 638 4 986 2,048 2,048 0 0 0 0 0 0 0
2140101   行政运行 1 2,686 0 2,686 638 2,048 0 3,676 2,686 4 986 1,628 638 4 986 2,048 2,048 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
— 24.%d —
  
机构人员情况表
财决附04表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 单位:人、个
项    目 行次 编制人数 年末实有人数 项    目 行次 独立编制机构数 独立核算机构数
合计 一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 经费自理人数
小计 政府性基金开支人数 其他
栏    次   1 2 3 4 5 6 栏    次   7 8
人员情况 1 机构情况 22
一、在职人员(人) 2 2,686 2,686 2,686 0 0 0 一、单位机构数(个) 23 1 1
  (一)行政 3 0 0 0 0 0 0   (一)行政 24 0 0
        1.机关人员 4 0 0 0 0 0 0         1.共产党机关 25 0 0
          (1)共产党机关人员 5 0 0 0 0 0 0         2.政府机关 26 0 0
          (2)政府机关人员 6 0 0 0 0 0 0         3.人大机关 27 0 0
          (3)人大机关人员 7 0 0 0 0 0 0         4.政协机关 28 0 0
          (4)政协机关人员 8 0 0 0 0 0 0         5.群众团体 29 0 0
          (5)群众团体人员 9 0 0 0 0 0 0         6.民主党派 30 0 0
          (6)民主党派人员 10 0 0 0 0 0 0         7.政法机关 31 0 0
          (7)政法机关人员 11 0 0 0 0 0 0   (二)事业 32 1 1
        2.工勤人员 12 0 0 0 0 0 0         1.参照公务员法管理 33 1 1
  (二)事业 13 2,686 2,686 2,686 0 0 0         2.财政补助 34 0 0
        1.参照公务员法管理人员 14 638 638 638 0 0 0         3.经费自理  35 0 0
        2.财政补助人员 15 2,048 2,048 2,048 0 0 0   (三)其他 36 0
        3.经费自理人员 16 0 0 0 0 0 0   37    
二、离退休人员(人) 17 990 990 0 0 0   38    
  (一)离休人员 18 4 4 0 0 0   39    
  (二)退休人员 19 986 986 0 0 0   40    
三、其他人员(人) 20 0 0 0 0 0   41    
四、遗属人员(人) 21 0 0 0 0 0   42    
— 25 —
  
主要指标变动情况表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
栏    次 1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 411,385,946.20 340,239,487.65 71,146,458.55 20.91 本年项目增加较多
      其中:一般公共预算财政拨款 3 411,385,946.20 340,239,487.65 71,146,458.55 20.91 本年项目增加较多
            政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
            经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.本年支出 8 411,385,946.20 340,239,487.65 71,146,458.55 20.91 本年项目增加较多
      其中:基本支出 9 177,372,046.20 176,240,387.65 1,131,658.55 0.64  
            (1)人员经费 10 163,962,835.20 156,140,824.65 7,822,010.55 5.01  
            (2)日常公用经费 11 13,409,211.00 20,099,563.00 -6,690,352.00 -33.29 项目增加
            项目支出 12 234,013,900.00 163,999,100.00 70,014,800.00 42.69 本年项目增加较多
            (1)基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
            (2)行政事业类项目 14 234,013,900.00 163,999,100.00 70,014,800.00 42.69 本年项目增加较多
            经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.年末结转和结余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
      其中:一般公共预算财政拨款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
            政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 844,446,645.71 922,516,690.66 -78,070,044.95 -8.46  
      其中:固定资产价值 21 475,684,327.70 470,894,596.61 4,789,731.09 1.02  
    2.负债总计 22 206,933,324.97 299,479,245.17 -92,545,920.20 -30.90 今年开工项目增加,拨款本年末到
      其中:*事业单位借款 23 10,332,000.00 10,412,000.00 -80,000.00 -0.77  
    3.净资产总计 24 637,513,320.74 623,037,445.49 14,475,875.25 2.32  
      其中:*结转和结余 25 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *非流动资产基金 26 475,684,327.70 470,894,596.61 4,789,731.09 1.02  
            事业单位事业基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00  
            事业单位专用基金 28 161,828,993.04 152,142,848.88 9,686,144.16 6.37 增加了拨款投入
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 29
    1.独立编制机构数 30 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 31 0 0 0 0.00  
            事业机构 32 1 1 0 0.00  
    2.独立核算机构数 33 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 34 0 0 0 0.00  
            事业机构 35 1 1 0 0.00  
    3.年末编制人数 36 2,686 2,929 -243 -8.30 当年退休人员增多
      行政人员 37 0 0 0 0.00  
      其中:行政工勤人员 38 0 0 0 0.00  
      事业人员 39 2,686 2,929 -243 -8.30 当年退休人员增多
      其中:参照公务员法管理人员 40 638 638 0 0.00  
    4.年末实有人数 41 3,676 3,681 -5 -0.14 退休人员增加
      在职人员 42 2,686 2,929 -243 -8.30 当年退休人员增多
      其中:行政人员 43 0 0 0 0.00  
            其中:行政工勤人员 44 0 0 0 0.00  
            事业人员 45 2,686 2,929 -243 -8.30 当年退休人员增多
            其中:参照公务员法管理人员 46 638 638 0 0.00  
      离休人员 47 4 4 0 0.00  
      退休人员 48 986 748 238 31.82 当年退休人员增多
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 49 3,676 3,681 -5 -0.14 当年退休人员增多
      在职人员 50 2,686 2,929 -243 -8.30 当年退休人员增多
      其中:行政工勤人员 51 0 0 0 0.00  
      离休人员 52 4 4 0 0.00  
      退休人员 53 986 748 238 31.82 到年龄退休的人增加
    6.年末学生人数 54 0 0 0 0.00  
四、补充资料(单位:元) 55
    1.固定资产情况 56
      房屋原值 57 351,447,682.51 347,723,270.55 3,724,411.96 1.07 业务用房增加
      房屋面积(平方米) 58 89,600.00 88,400.00 1,200.00 1.36  
      汽车原值 59 8,087,753.88 7,705,160.88 382,593.00 4.97  
      汽车数量(辆) 60 43 40 3 7.50  
    2.“三公”经费支出 61 4,314,200.00 4,942,300.00 -628,100.00 -12.71  
      其中:因公出国(境)费 62 0.00 55,000.00 -55,000.00 -100.00 当年没有出国费用
            公务用车购置及运行维护费 63 2,773,800.00 2,875,300.00 -101,500.00 -3.53  
            其中:公务用车购置费 64 550,400.00 0.00 550,400.00 0.00  
                  公务用车运行维护费 65 2,223,400.00 2,875,300.00 -651,900.00 -22.67 公务用车费用减少
            公务接待费 66 1,540,400.00 2,012,000.00 -471,600.00 -23.44 公务接待费减少
    3.培训费 67 419,700.00 1,242,500.00 -822,800.00 -66.22 公路人员专业培训增加
    4.会议费 68 254,500.00 164,700.00 89,800.00 54.52 全年生命防护工程会议增加
    5.机关运行经费 69 13,409,211.00 20,099,563.00 -6,690,352.00 -33.29 机关运行经费减少
    6.年初预算数 70
      本年收入合计 71 143,238,800.00 125,602,400.00 17,636,400.00 14.04  
      本年支出合计 72 143,238,800.00 125,602,400.00 17,636,400.00 14.04  
      年末结转和结余 73 0.00 0.00 0.00 0.00  
    7.调整预算数 74
      本年收入合计 75 411,385,946.20 103,637,087.65 307,748,858.55 296.95 本年项目增加,省拨款增加
      本年支出合计 76 411,385,946.20 103,637,087.65 307,748,858.55 296.95 本年项目增加较多
      年末结转和结余 77 0.00 0.00 0.00 0.00  
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
  
部门决算相关信息统计表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 栏  次 3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 13,409,211.00
(一)支出合计 2 5,130,000.00 4,314,200.00 (一)行政单位 23 0.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 13,409,211.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 3,580,000.00 2,773,800.00   25  
    (1)公务用车购置费 5 580,000.00 550,400.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 3,000,000.00 2,223,400.00 (一)车辆数合计(辆) 27 43
  3.公务接待费 7 1,550,000.00 1,540,400.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 1,550,000.00 1,540,400.00   2.一般公务用车 29 3
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 26
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 8
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 6
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 57
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 20
  3.公务用车购置数(辆) 14 3   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 39   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 6,850   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 61,558   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
  
项目支出明细表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目 是否基建项目 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
项目名称 项目代码
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合计 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出           234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输           234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事务           5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 路政征收成本   其他项目 路政征收成本     5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路建设★           7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 交通方面相关补助   其他项目 交通方面相关补助     7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护           12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 生命防护工程   其他项目 生命防护工程     12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出           209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,090,000.00 4,600,000.00 289,510.00 855,000.00 0.00 386,000.00 1,177,500.00 0.00 130,000.00 0.00 490,000.00 0.00 1,730,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00 0.00 130,569,606.00 0.00 6,132,298.00 43,161,486.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 4,053,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 沿湖大道维修   其他项目 沿湖大道维修     50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 1,200,000.00 114,510.00 360,000.00 0.00 0.00 71,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 28,079,606.00 0.00 4,932,298.00 7,316,486.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 3,025,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 干线公路灾毁重建   其他项目 干线公路灾毁重建     41,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,900,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 160,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 24,450,000.00 0.00 0.00 13,500,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程支出   其他项目 生命防护工程支出     2,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 危桥改造   其他项目 危桥改造     6,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,130,000.00 100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 交通相关补助   其他项目 交通相关补助     700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 公路小修   其他项目 公路小修     44,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,990,000.00 680,000.00 5,000.00 145,000.00 0.00 75,000.00 217,000.00 0.00 130,000.00 0.00 70,000.00 0.00 500,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500,000.00 0.00 0.00 8,850,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 458,000.00 0.00 3,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程支出   其他项目 生命防护工程支出     13,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540,000.00 80,000.00 50,000.00 150,000.00 0.00 40,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 250,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 7,850,000.00 0.00 650,000.00 3,350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 危桥改造工程   其他项目 危桥改造工程     4,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,220,000.00 500,000.00 20,000.00 100,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程   其他项目 生命防护工程     45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000,000.00 1,500,000.00 80,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 200,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 32,500,000.00 0.00 550,000.00 6,750,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  
一般公共预算财政拨款项目支出明细表
编制单位:岳阳市公路局 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 一级项目 是否基建项目 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
项目名称 项目代码
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出           234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输           234,013,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,013,900.00 6,910,000.00 289,510.00 855,000.00 1,900.00 507,000.00 1,238,500.00 0.00 130,000.00 0.00 510,000.00 0.00 1,970,000.00 6,860,000.00 0.00 0.00 0.00 145,567,606.00 0.00 6,322,298.00 49,483,486.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 4,403,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 一般行政管理事务           5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102 局机关维修   专项业务费项目 局机关维修     5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,148,000.00 0.00 0.00 3,270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 公路建设★           7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140104 交通方面相关补助   其他项目 公路小修保养     7,343,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,343,900.00 2,100,000.00 0.00 0.00 1,900.00 26,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,850,000.00 0.00 70,000.00 2,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护           12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 生命防护工程支出   其他项目 生命防护工程支出     12,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,110,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 240,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 120,000.00 780,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出           209,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,090,000.00 4,600,000.00 289,510.00 855,000.00 0.00 386,000.00 1,177,500.00 0.00 130,000.00 0.00 490,000.00 0.00 1,730,000.00 6,700,000.00 0.00 0.00 0.00 130,569,606.00 0.00 6,132,298.00 43,161,486.00 2,190,000.00 0.00 0.00 0.00 4,053,600.00 0.00 6,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 沿湖大道维修工程   其他项目 沿湖大道维修工程     50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 1,200,000.00 114,510.00 360,000.00 0.00 0.00 71,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 28,079,606.00 0.00 4,932,298.00 7,316,486.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 3,025,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 干线公路灾毁重建   其他项目 干线公路灾毁重建     41,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,900,000.00 510,000.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 160,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 24,450,000.00 0.00 0.00 13,500,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程支出   其他项目 生命防护工程支出     2,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 危桥改造工程支出   其他项目 危桥改造工程支出     6,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,130,000.00 100,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 3,900,000.00 0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 交通相关补助   其他项目 公路小修保养     700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 交通相关补助   其他项目 公路小修保养     44,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,990,000.00 680,000.00 5,000.00 145,000.00 0.00 75,000.00 217,000.00 0.00 130,000.00 0.00 70,000.00 0.00 500,000.00 690,000.00 0.00 0.00 0.00 29,500,000.00 0.00 0.00 8,850,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 458,000.00 0.00 3,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程   其他项目 生命防护工程     13,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,540,000.00 80,000.00 50,000.00 150,000.00 0.00 40,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 250,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 7,850,000.00 0.00 650,000.00 3,350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 危桥改造工程支出   其他项目 危桥改造工程支出     4,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,220,000.00 500,000.00 20,000.00 100,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 0.00 0.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 生命防护工程   其他项目 生命防护工程     45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000,000.00 1,500,000.00 80,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 200,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 32,500,000.00 0.00 550,000.00 6,750,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  
部门决算量化评价表
单位名称:岳阳市公路局
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 80 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 187.20 0.0 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
非财政拨款收入预决算差异率 10 0.00 10.0 非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 5 0.00 5.0 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率 3 49.88 0.0 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率 2 -32.22 0.0 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性 40 人员经费预算执行差异率 10 -0.04 9.5 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率 5 -1.89 4.5 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率 10 0.00 10.0 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余上下年变动率 5 0.00 4.5 财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 5 0.00 5.0 财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100% 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率 5 -15.90 1.0 “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% 差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 39.29 0.0 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况 15 资产状况 7 资产类往来款变动率 7 -52.03 7.0 应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况 8 负债类往来款变动率 6 -32.16 6.0 应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业单位借款变动率 2 -0.77 2.0 短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员情况 5 在职人员控制 3 在职人员控制率 3 100.00 3.0 在职人员数:(在职人员数/编制数)*100% 控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。
其他人员控制 1 其他人员增减率 1 0.00 1.0 其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% 增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
财政拨款(补助)人员控制 1 一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率 1 -8.30 1.0 一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100% 增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。
合计 100 100 100 69.5
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。