第一部分:
一、部门基本概况
1、职能职责
(1)、贯彻执行党和国家关于发展综合保税区的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定和组织实施岳阳城陵矶综合保税区各项具体管理制度;开展政策、法规宣传教育工作;根据市人民政府授权,检查督促各项政策、法规的执行。
(2)、组织参与编制岳阳城陵矶综合保税区中长期发展规划,拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策。
(3)、负责综合保税区招商引资有关工作;协助有关部门审核和批准管理范围内的外资和内资项目,指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助有关部门处理区内有关涉外事务。
(4)、根据市人民政府授权或接受有关部门委托,负责协调区内企业与民航、海关、检验检疫、口岸、工商、税务、金融、知识产权等有关部门和公安等其他驻区单位的工作,为企业提供指导和服务。
(5)、负责区内基础设施的建设和维护管理工作。
(6)、负责区内的综合、信息、统计及国有资产管理等工作
(7)、完成市委、市人民政府交办的其他事项
2、机构设置:我单位设3个内设机构
(1)办公室(2)经济发展局(3)企业服务局
二、部门预算单位构成
本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳城陵矶综合保税区本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算为本级预算,收入为一般公共预算收入,支出为保障单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数86.13万元,其中,一般公共预算拨款86.13万元,无其他拨款收入。收入较去年增加6.33万元,增长8%,主要是我单位人员增多。
(二)支出预算,2017年年初预算数86.13万元,其中,工资福利支出69.32万,一般商品和服务支出10.33万,支出较去年增加6.33万元,增长8%,主要是我单位人员增多。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入86.13万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为86.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:无
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.33 万元,比2016年预算增加 1.53 万元,上升 17.4 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 20 万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行费 9 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费9 万元),因公出国(境)费 8 万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加 0万元, 2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算金额为0万元,与2016年度持平。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金预算支出情况表
14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
15、一般公共预算“三公”经费预算表