岳阳楼区2016年财政支出经济分类表
岳阳楼区2016年财政支出经济分类表 |
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金额:万元 |
项目 |
2016年预算数 |
2015年预算数 |
增减 |
增幅(%) |
一、基本支出 |
57570 |
46419 |
11151 |
24 |
(一)工资福利支出 |
48842 |
38694 |
10148 |
26.2 |
1、基本工资 |
18792 |
9322 |
9470 |
101.6 |
2、津补贴 |
4680 |
8275 |
-3595 |
-43.4 |
3、绩效工资 |
10578 |
15261 |
-4683 |
-30.7 |
4、十三月工资 |
958 |
647 |
311 |
48.1 |
5、社会保障缴费 |
12106 |
4404 |
7702 |
174.9 |
(1)养老保险 |
6810 |
2610 |
4200 |
160.9 |
(2)职业年金 |
2724 |
|
2724 |
|
(3)医疗保险 |
1849 |
1271 |
578 |
45.5 |
(4)生育保险 |
185 |
127 |
58 |
45.7 |
(5)工伤保险 |
340 |
270 |
70 |
25.9 |
(6)失业保险 |
198 |
126 |
72 |
57.1 |
6、包干人员经费 |
1728 |
785 |
943 |
120.1 |
(二)商品和服务支出 |
4414 |
4253 |
161 |
3.8 |
1、公务费 |
3750 |
3783 |
-33 |
-0.9 |
2、工会经费 |
376 |
186 |
190 |
102.2 |
3、公务用车运行费 |
288 |
284 |
4 |
1.4 |
(三)对个人家庭补助 |
4314 |
3472 |
842 |
24.3 |
1、抚恤金 |
33 |
24 |
9 |
37.5 |
2、住房公积金 |
4086 |
3239 |
847 |
26.2 |
3、交通补贴 |
195 |
209 |
-14 |
-6.7 |
二、项目支出 |
74430 |
78581 |
-4151 |
-5.3 |
(一)部门单位支出 |
23350 |
21166 |
2184 |
10.3 |
(二)专项审批支出 |
51080 |
57415 |
-6335 |
-11 |
三、专项转移支付支出 |
70000 |
58500 |
11500 |
19.7 |
合计 |
202000 |
183500 |
18500 |
10.1 |
其中:本级支出 |
132000 |
125000 |
7000 |
5.6 |